2025年度懷化市退役軍人事務局(本級)部門預算公開說明

      發(fā)布時間:2025-02-05 15:14 信息來源:懷化市退役軍人事務局

      目 錄

      第一部分  2025年部門預算說明

      一、部門基本概況

      二、部門預算單位構成

      三、部門收支總體情況

      四、一般公共預算財政撥款支出

      五、政府性基金預算支出

      六、其他重要事項的情況說明

      七、名詞解釋

      第二部分  2025年部門預算表

      1.收支預算總表

      2.收入預算總表

      3.支出預算總表

      4.財政撥款收支預算總表

      5.一般公共預算支出預算表

      6.一般公共預算基本支出預算表

      7.一般公共預算“三公”經費支出預算表

      8.政府性基金預算支出預算表

      9.項目支出預算表

      10.國有資本經營預算支出預算表

      11.項目支出績效目標表

      12.部門整體支出績效目標表

      注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況

      一、部門基本概況

      (一)部門職責

      1、貫徹執(zhí)行黨和國家關于退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī),擬定全市退役軍人發(fā)展規(guī)劃和政策,并組織實施;褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。

      2、負責全市軍隊轉業(yè)干部、復原干部、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務管理工作。

      3、組織指導全市退役軍人教育培訓工作,協(xié)調扶持退役軍人和隨軍隨調家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

      4、貫徹落實國家關于退役軍人的特殊保障政策,會同有關部門制定相關政策,并組織實施。

      5、組織協(xié)調落實全市移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作,以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作。

      6、組織指導全市傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作,貫徹落實有關退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機構的規(guī)劃政策并指導實施。承擔全市不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關工作。組織指導全市軍供服務保障工作。

      7、組織指導全市擁軍優(yōu)屬工作。負責全市現役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作;貫徹執(zhí)行國家關于國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關人員優(yōu)待政策并指導實施。

      8、負責全市烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作,依法承擔英雄烈士保護相關工作,審核擬列入全市重點保護單位的烈士紀念建筑物名錄,總結表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。

      9、指導并監(jiān)督檢查關于退役軍人相關法律法規(guī)和政策措施的落實;開展全市退役軍人權益維護和有關人員的幫扶援助工作。

      10、完成市委、市政府交辦的其他任務。

      11、職能轉變。市退役軍人事務局應加強退役軍人思想政治工作和服務保障體系建設,建立健全集中統(tǒng)一、職責清晰的退役軍人管理保障體制,協(xié)調各方力量更好為軍人軍屬服務,維護軍人軍屬合法權益,讓軍人成為全社會尊崇的職業(yè),褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向,更好的為增強部隊戰(zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。

      (二)機構設置情況

      懷化市退役軍人事務局作為一級部門預算單位,內設科室為:辦公室、思想政治和權益維護科(政策法規(guī)科)、規(guī)劃財務科、移交安置科、就業(yè)創(chuàng)業(yè)和軍休管理科、擁軍優(yōu)撫科和機關黨委(人事科)。

      二、部門預算單位構成

      納入2025年懷化市退役軍人事務局部門預算編制范圍的包括:懷化市退役軍人事務局本級。

      三、部門收支總體情況

      2025年部門預算包括本單位預算內的收支情況。

      (一)收入預算。包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年年初本部門收入預算1609.82萬元,其中,一般公共預算撥款1609.82萬元,政府性基金預算撥款0萬元,納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,上年結轉結余0萬元。壓減公用經費和專項支出后,同口徑對比,收入較上年增加61.17萬元,增長率3.95%,主要原因是根據國家最新政策,退役軍人各項補助提標。

      (二)支出預算。2025年本部門支出預算數1609.82萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出1544.18萬元,衛(wèi)生健康支出21.27萬元,住房保障支出44.36萬元。壓減公用經費和專項支出后,同口徑對比,支出較上年增加61.17萬元,增長率3.95%,主要原因是根據國家最新政策,退役軍人各項補助提標。

      四、一般公共預算財政撥款收支情況

        2025年本部門一般公共預算撥款支出為1609.82萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出1544.18萬元,占95.92%;衛(wèi)生健康支出21.27萬元,占1.32%;住房保障支出44..36萬元,占2.76%。具體安排情況如下: 

      (一)基本支出:2025年年初預算數為562.42萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資157.58萬元、津貼補貼35.69萬元、獎金114.5萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費53.86萬元、 職工基本醫(yī)療保險繳費21.27萬元、住房公積金44.36萬元、工會經費15.1萬元、福利費7.88萬元、其他交通費用12.83萬元、公務接待費1.27萬元、公務用車運行維護費6萬元、其他對個人和家庭的補助3萬元等;

      (二)項目支出:2025年年初預算數為1047.4萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中:其他運轉類支出161.4萬元,主要用于為邊海防官兵送溫暖擁軍優(yōu)屬工作、自主擇業(yè)管理服務、雙擁工作領導小組宣傳及工作等方面;特定目標類支出886萬元,主要用于待安置期退役士兵生活費及社保、醫(yī)保接續(xù)、雙擁“兩節(jié)”及常態(tài)化走訪慰問、退役軍人和其他優(yōu)撫對象特殊困難援助、自主擇業(yè)軍轉干部醫(yī)保補助、退役軍人事務培訓、退役軍人及隨軍家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)專項等方面。

      五、政府性基金支出情況

      2025年無政府性基金預算支出。

          六、其他重要事項的情況說明

      (一)一般公共預算“三公”經費預算

           2025年懷化市退役軍人事務局(本級)安排一般公共預算“三公”經費預算數為7.27萬元,其中,公務接待費1.27萬元,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費6萬元,因公出國(境)費0萬元。2025年一般公共預算“三公”經費預算較上年預算數減少2萬元,下降21.57%,主要因為厲行節(jié)約,從嚴安排“三公”經費。

      (二)機關運行經費

           2025年懷化市退役軍人事務局(本級)機關運行經費87.76萬元,壓減公用經費后安排70.21萬元,同口徑對比,比上年預算數增加5.85萬元,提高9.09%,主要因為人員增加、工會經費增加。主要用于:工會經費支出,15.10萬元;福利費支出,7.88萬元;其他交通費用支出,12.83萬元;公務接待費支出1.27萬元;公務用車運行維護費,6萬元;其他商品和服務支出27.13萬元。

          (三)政府采購情況

           2025年懷化市退役軍人事務局(本級)政府采購預算總額130萬元,其中,政府采購貨物預算130萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

      (四)預算績效管理情況

      按照市本級預算績效管理工作的總體要求,2025年我單位整體支出1609.82萬元,全部實行整體支出績效目標管理,編報績效目標的項目15個,涉及項目支出1047.4萬元,其中2025年軍隊轉業(yè)干部補助經費10.4萬元,思想政治引領業(yè)務費50萬元,自主擇業(yè)軍轉干部管理服務經費6萬元,雙擁模范城專項費用50萬元,為邊海防送溫暖擁軍優(yōu)屬工作經費10萬元,運轉維護費25萬元,2025年雙擁工作領導小組宣傳及工作經費10萬元,退役士兵待安置期間生活補助及社保47萬元,自主擇業(yè)軍轉干部獨生子女費1萬元,2025年自主擇業(yè)軍轉干部社保補助450萬元,隨軍家屬生活補貼180萬元,雙擁“兩節(jié)”及常態(tài)化走訪慰問經費155萬元,退役軍人崗前適應性培訓費5萬元,退役軍人和其他優(yōu)撫對象特殊困難援助資金30萬元,就業(yè)創(chuàng)業(yè)專項服務經費18萬元全部實行項目支出績效目標管理。

      (五) 國有資產占用情況

      1.截至2024年12月31日,本部門共有車輛4輛,其中,一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車4輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺(套),單價100 萬元以上專用設備0臺(套)。

      2.2025年,本部門無新增車輛,無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

      (六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為1609.82萬元,其中,基本支出562.42萬元,項目支出1047.4萬元。具體績效目標詳見報表。詳見附件2025年項目支出績效目標表。

      (七)一般性支出情況

      1.2025年,本部門會議費預算3萬元,具體為:全市退役軍人事務工作會議,內容為安排布置全市當年度退役軍人事務工作,預計參會人數60人,預算1萬元;全市退役安置工作會議,內容為安排布置全市當年度退役安置工作,預計參會人數60人,預算1萬元;全市雙擁優(yōu)撫工作會議,內容為安排布置全市當年度雙擁優(yōu)撫工作,預計參會人數60人,預算1萬元。

      2.2025年,本部門培訓費預算5萬元,具體為:退役軍官、軍士培訓,內容為對當年度退役的退役軍人進行崗前培訓等,預計人數涉密,預算5萬元。

      3.2025年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預算。

      七、專業(yè)名詞解釋

      1.機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行,用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      2.一般公共預算“三公”經費:是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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