發布時間:2025-01-29 17:10 信息來源:懷化市審計局
2025年度懷化市審計局部門預算公開說明
目 錄
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算財政撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預算表
1.收支預算總表
2.收入預算總表
3.支出預算總表
4.財政撥款收支預算總表
5.一般公共預算支出預算表
6.一般公共預算基本支出預算表
7.一般公共預算“三公”經費支出預算表
8.政府性基金預算支出預算表
9.項目支出預算表
10.國有資本經營預算支出預算表
11.項目支出績效目標表
12.部門整體支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況
一、部門基本概況
(一)部門職責
1、貫徹執行國家審計工作方針政策,制訂全市審計工作規劃并組織實施;指導、協調、監督全市審計機關的業務;組織行業和專項資金的審計或審計調查。
2、向市委、市政府報告和向市政府有關部門通報審計情況,提出制定和完善有關政策、宏觀調控措施的建議。
3、依據《中華人民共和國審計法》的規定,直接進行下列審計:
(1)中央和省委、省人民政府、市委、市人民政府有關重大政策措施貫徹落實情況。
(2)市級預算執行情況、決算草案和其他財政收支,市直各部門(含直屬單位)預算執行情況、決算以及其他財政收支。
(3)縣市區人民政府預算執行情況和決算以及其他財政收支,中央和省級、市級財政轉移支付資金。
(4)使用市財政資金的事業單位和社會團體的財務收支。
(5)市政府投資和以市政府投資為主建設項目的預算執行情況和決算,市重大公共工程項目的資金管理使用和建設運營情況。
(6)自然資源管理、污染防治和生態保護與修復情況。
(7)市屬國有企業和金融機構、市屬資本占控股或主導地位的企業和金融機構的資產、負債和損益情況;市屬國有企業和金融機構的境外資產、負債和損益;我市駐外非經營性機構的財務收支。
(8)有關社會保障基金、社會捐贈資金以及其他有關基金資金的財務收支。
(9)國際組織和外國政府援助、貸款項目。
(10)法律法規規定的其他事項。
4、按規定對市管黨政主要領導干部及其他單位主要負責人實施經濟責任審計和自然資源資產離任審計。
5、組織實施對國家財經法律法規、規章、政策和宏觀調控措施執行情況、財政預算管理及國有資產管理使用等與國家財政收支有關的特定事項進行專項審計調查。
6、負責國家審計署、湖南省審計廳授權的審計項目和專項審計調查項目的組織實施。
7、依法檢查審計決定執行情況、督促審計查出問題的整改。
8、指導和監督內部審計工作,核查社會審計機構對依法屬于審計監督對象的單位出具的相關審計報告。
9、與縣市區黨委和政府共同領導縣級審計機關,依法領導和監督下級審計機關的業務。
10、完成市委、市人民政府交辦的其他任務。
(二)機構設置情況
懷化市審計局作為一級部門預算單位,內設科室為:辦公室、法制科、電子數據審計科、財政金融審計科、行政事業審計科、農業農村審計科、固定資產投資和政策跟蹤審計科、企業與外資審計科、自然資源與生態環境審計科、經濟責任審計室、計劃統計科和內部審計指導科、審計執行科、人事科、內部審計指導科共計13個科室及機關黨委、市委審計委員會秘書科。懷化市審計局下設一個全額撥款事業單位——懷化市審計事務中心。
二、部門預算單位構成
納入2025年懷化市審計局部門預算編制范圍的包括:懷化市審計局本級及懷化市審計事務中心(二級部門)。
三、部門收支總體情況
2025年部門預算包括本單位預算內的收支情況。
(一)收入預算。包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年年初本部門收入預算1863.93萬元,其中,一般公共預算撥款1863.93萬元,政府性基金預算撥款0萬元,納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,上年結轉結余0萬元。壓減公用經費和專項支出后,同口徑對比,收入較上年減少155.89 萬元,減少率7.72%,主要原因是工作職能調整,故預算減少。
(二)支出預算。2025年本部門支出預算數1863.93萬元,其中,一般公共服務支出1739.96萬元,社會保障和就業支出90.7萬元,衛生健康支出33.27萬元。壓減公用經費和專項支出后,同口徑對比,支出較上年減少155.89萬元,減少率7.72%,主要原因是工作職能調整,一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出相應減少。
四、一般公共預算財政撥款收支情況
2025年本部門一般公共預算撥款支出為1863.93萬元,其中:一般公共服務支出1739.96萬元,占93.35%;社會保障和就業支出90.7萬元,占4.87%;衛生健康支出33.27萬元,占1.78%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2025年年初預算數為1063.93萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資238.2萬元、津貼補貼164.28萬元、辦公費148.73萬元、印刷費1萬元、維修(護)費4萬元、培訓費2萬元等;
(二)項目支出:2025年年初預算數為800萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中:財政審計支出200萬元,主要用于對全市一級預算單位及其所屬單位運用大數據實現全覆蓋,對相關市直單位開展現場審計,同時按照湖南省審計廳要求執行財政類審計省市縣三級聯動等方面;重點領域及重點項目審計支出200萬元,主要用于圍繞市委市政府中心工作,開展對政府重點投資及涉及公共利益項目跟蹤審計及竣工決算審計,民生審計等方面;專項審計250萬元,主要用于審計全履蓋下領導干部自然資源資產離任審計經費、省市縣三級聯動審計項目經費開支及審計管理支出;金審三期150萬元,主要用于湖南省審計系統“金審三期”建設,依托電子政務外網,建設審計專網和審計數據分析網,構建全省集中統一的審計云平臺等方面。
五、政府性基金支出情況
2025年無政府性基金預算支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)一般公共預算“三公”經費預算
2025年懷化市審計局部門安排一般公共預算“三公”經費預算數為18萬元,其中,公務接待費3萬元,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費15萬元,因公出國(境)費0萬元。2025年一般公共預算“三公”經費預算與上年預算數持平。
(二)機關運行經費
2025年懷化市審計局部門機關運行經費257.59萬元(公開表6公用經費安排的商品和服務支出除以80%),壓減公用經費后安排206.07萬元(公開表6公用經費安排的商品和服務支出),同口徑對比,比上年預算數減少7.96萬元,下降3.75%,主要因為人員減少,公用經費相應減少。主要用于:辦公費4萬元;福利費26.31萬元;公務用車運行維護費15萬元;差旅費3萬元;會議費3萬元;維護費4萬元;工會經費支出67.05萬元;其他商品和服務支出27.34萬元等。
(三)政府采購情況
2025年懷化審計局政府采購預算總額245萬元,其中,政府采購貨物預算20萬元、政府采購工程預算150萬元、政府采購服務預算75萬元。
(四)預算績效管理情況
按照市本級預算績效管理工作的總體要求,2025年我單位整體支出1863.93萬元,全部實行整體支出績效目標管理,編報績效目標的項目4個,涉及項目支出500萬元,其中財政審計工作經費200萬元,重點領域及重點項目審計專項經費200萬元,專項審計250萬元,金審三期150萬元,全部實行項目支出績效目標管理。
(五) 國有資產占用情況
1.截至2024年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中:一般公務用車2輛、一般執法執勤用車1輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。無50萬元以上的專用設備。
2.2024年,本部門無新增車輛,無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為1863.93萬元,其中,基本支出1063.93萬元,項目支出800萬元。具體績效目標詳見報表。詳見附件2025年項目支出績效目標表。
(七)一般性支出情況
1.2025年,本部門會議費預算3萬元,具體為:全市審計工作會議,內容為傳達貫徹中央、省委、市委及上級主管部門相關精神和2025年審計工作部署,預計參會人數120人,預算1.8萬元;業務類會議,內容為傳達貫徹上級主管部門相關精神和落實工作要求,預計參會人數100人,預算1.2萬元。
2.2025年,本部門培訓費預算2萬元,具體為:審計業務培訓,內容為審計法規、業務等,預計人數140人,預算2萬元。
3.2025年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。
七、專業名詞解釋
1.機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.一般公共預算“三公”經費:是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
附件:懷化部門預算公開表 (2025)