發(fā)布時間:2021-02-20 17:08 信息來源:懷化市司法局
目 錄:
一、部門基本概況
(一)部門職責(zé)
(二)機構(gòu)設(shè)置情況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況
五、政府性基金支出情況
六、其他重要事項的情況說明
(一)“三公”經(jīng)費
(二)機關(guān)運行經(jīng)費
(三)政府采購情況
(四)預(yù)算績效管理情況
(五)國有資產(chǎn)占用情況
(六)一般性支出情況
七、專業(yè)名詞解釋
八、公開附表
1.部門預(yù)算收支總表
2.部門預(yù)算收入總表
3.部門預(yù)算支出總表
4.部門預(yù)算財政撥款收支總表
5.部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表
6.部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
8.政府性基金預(yù)算支出表
9.項目支出表
一、部門基本概況
(一)部門職責(zé)
解決民商事仲裁,為社會和諧排憂解難。
(二)機構(gòu)設(shè)置情況
懷化市仲裁委員會秘書處作為懷化市司法局的二級部門預(yù)算單位,內(nèi)設(shè)科室為:辦公室、立案室、調(diào)解室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2021年懷化市司法局預(yù)算編制范圍的包括:懷化市仲裁委員會秘書處。
三、部門收支總體情況
2021年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。
(一)收入預(yù)算,2021年年初預(yù)算數(shù)23.33萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款23.33萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年減少 1.3萬元,主要原因是商品和服務(wù)支出減少。
(二)支出預(yù)算,2021年年初預(yù)算數(shù)23.33萬元,其中,主要是工資福利支出、商品和服務(wù)支出、資本性支出。支出較去年減少1.3萬元,主要原因是商品和服務(wù)支出費用減少。
(三)公開表格,部門預(yù)算公開表格共9張,包括:部門收支總表3張,即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》;財政撥款收支表6張,即《部門預(yù)算財政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》、《政府性基金預(yù)算支出表》和《項目支出表》(公開表格附后)。
四、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況
2021年一般公共預(yù)算撥款收入為23.33萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2021年年初預(yù)算數(shù)為23.33萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資9.81萬元、津貼補貼0.07萬元、辦公費0.5萬元、印刷費0萬元、水電費0萬元、辦公設(shè)備購置費0.15萬元等;
(二)項目支出:2021年年初預(yù)算數(shù)為0萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。
五、政府性基金支出情況
2021年無政府性基金支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)“三公”經(jīng)費預(yù)算
2021年懷化市仲裁委員會秘書處一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0.32萬元,其中,公務(wù)接待費0.32萬元,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費0萬元,因公出國(境)費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2020年預(yù)算數(shù)減少0.03萬元,下降8.57%,主要因為厲行節(jié)約,控制開支。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費
2021年懷化市仲裁委員會秘書處。機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款3.85萬元,比2020年預(yù)算數(shù)減少0.61萬元,下降13.68%,主要因為工資福利支出減少。主要用于:工資福利支出19.48萬元;商品和服務(wù)支出,3.7萬元;辦公設(shè)備購置支出,0.15萬元等。
(三)政府采購情況
2021年懷化市仲裁委員會秘書處政府采購預(yù)算總額為0萬元。
(四)預(yù)算績效管理情況
按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求,2021年我單位整體支出0萬元,全部實行整體支出績效目標管理,編報績效目標的項目0個,涉及項目支出0萬元。
備注:編報績效目標的項目為一般公共預(yù)算撥款安排的項目支出。
(五) 國有資產(chǎn)占用情況
1.截至2020年12月31日,本部門無車輛,無50萬元以上的專用設(shè)備。
2.截至2021年,本部門無新增車輛,無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。
(六)一般性支出情況
1.2021年本部門無會議費預(yù)算。
2.2021年本部門無培訓(xùn)費預(yù)算。
3.2021年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預(yù)算。
七、專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行,用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
八、公開附表