發(fā)布時間:2023-09-20 17:27 信息來源:懷化市交通運(yùn)輸局
目 錄
第一部分 懷化市交通運(yùn)輸局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
懷化市交通運(yùn)輸局概況
一、部門職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)交通運(yùn)輸?shù)恼摺⒎伞⒎ㄒ?guī),負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸執(zhí)法檢查和監(jiān)督。
2.承擔(dān)涉及綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作,會同有關(guān)部門組織編制全市綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃,指導(dǎo)交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。推進(jìn)全市綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè),統(tǒng)籌規(guī)劃公路、水路行業(yè)發(fā)展,建立與綜合交通運(yùn)輸體系相適應(yīng)的制度體制機(jī)制,優(yōu)化交通運(yùn)輸主要通道和重要樞紐節(jié)點(diǎn)布局,促進(jìn)交通運(yùn)輸方式融合。指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸行業(yè)有關(guān)體制改革工作。組織擬訂全市綜合交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略和政策,組織編制綜合交通運(yùn)輸體系規(guī)劃,擬訂全市公路、水路發(fā)展戰(zhàn)略、政策和規(guī)劃,指導(dǎo)綜合交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。指導(dǎo)監(jiān)督全市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法和隊伍建設(shè)有關(guān)工作。
3.組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施全市公路、水路等行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn),參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃,擬定有關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施。
4.承擔(dān)道路、水路運(yùn)輸市場監(jiān)管責(zé)任,漁船檢驗(yàn)和監(jiān)督管理職責(zé),鐵路專用線監(jiān)管職責(zé)。指導(dǎo)全市城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作,指導(dǎo)出租車行業(yè)管理工作。指導(dǎo)全市重要國省道路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測和應(yīng)急處置協(xié)調(diào)工作,承擔(dān)綜合交通運(yùn)輸統(tǒng)計工作,監(jiān)測分析交通運(yùn)輸運(yùn)行情況,發(fā)布有關(guān)信息。
5.負(fù)責(zé)公路路政、運(yùn)政及水路、航政管理,負(fù)責(zé)道路運(yùn)輸、營業(yè)性客貨運(yùn)輸站(場)、汽車維修、汽車綜合性能檢測、搬運(yùn)裝卸、道路運(yùn)輸服務(wù)、汽車(含摩托車)駕駛學(xué)校和駕駛員培訓(xùn)的行業(yè)管理。負(fù)責(zé)擬訂經(jīng)營性機(jī)動車營運(yùn)安全標(biāo)準(zhǔn),指導(dǎo)營運(yùn)車輛綜合性能檢測管理,參與機(jī)動車報廢政策、標(biāo)準(zhǔn)制定工作。
6.承擔(dān)水上交通安全監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)水上交通管制、船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、船舶與港口設(shè)施保安及危險品運(yùn)輸監(jiān)督管理等工作。指導(dǎo)船員培訓(xùn)、船員管理等有關(guān)工作。負(fù)責(zé)市級管理水域水上交通安全事故、船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置,依法組織或參與事故調(diào)查處理工作,指導(dǎo)全市水上交通安全監(jiān)管工作。
7.負(fù)責(zé)提出全市公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、資金安排方案,按市政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)全市規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。負(fù)責(zé)公路、橋梁、渡口、隧道的行業(yè)管理。提出有關(guān)財政、土地、價格等政策建議。
8.承擔(dān)全市公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任,對地方鐵路工程質(zhì)量安全實(shí)施監(jiān)督檢查職責(zé)。監(jiān)督實(shí)施公路、水路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施權(quán)限內(nèi)公路、水路交通工程建設(shè),負(fù)責(zé)公路、水路交通建設(shè)工程造價控制和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù),承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護(hù)。監(jiān)督公路、水路有關(guān)規(guī)費(fèi)征繳等相關(guān)政策的實(shí)施。
9.指導(dǎo)全市公路、水路行業(yè)重要生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。按規(guī)定組織協(xié)調(diào)全市重要物資和緊急客貨運(yùn)輸,承擔(dān)市國防動員有關(guān)工作。
10.制訂全市交通運(yùn)輸行業(yè)科技政策、規(guī)劃和規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸信息化建設(shè),監(jiān)測分析運(yùn)行情況,開展相關(guān)統(tǒng)計工作,發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)公路、水路行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。
11.指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)開展對外交流工作和交通外經(jīng)外貿(mào)工作。協(xié)調(diào)鐵路、民航、郵政、高速公路管理涉及地方相關(guān)工作。
12.承辦市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。懷化市通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)9個科室:辦公室、人事教育科、財務(wù)審計科、法制科(行政審批服交務(wù)科)、計劃基建科、安全監(jiān)督科、運(yùn)輸管理科(機(jī)場鐵路科)、港航管理科(海事管理科)、科技信息科。
(二)決算單位構(gòu)成。2022年部門決算公開單位構(gòu)成包括懷化市交通運(yùn)輸局本級。
第二部分
決算公開表
(見附件1)
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收入總計均為4989.84萬元,與上年相比,減少4159.52萬元,下降45.46%,主要是原因:年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余較上年減少。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計4989.84萬元,其中:財政撥款收入4989.84萬元,占100%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計4989.84萬元,其中:基本支出738.49萬元,占14.80%;項(xiàng)目支出4251.35萬元,占85.20%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為4989.84萬元,與上年相比,減少4066.67萬元,下降44.90%,主要是因?yàn)?/span>2022年度我局的項(xiàng)目支出減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出4989.84萬元,占本年支出合計的100%,與上年相比,財政撥款支出減少1612.66萬元,下降24.42%,主要是因?yàn)?/span>2022年度市財政局追加的項(xiàng)目資金比2021年少。
(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出4989.84萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出134.33萬元,占2.69%;衛(wèi)生健康支出33.45萬元,占0.67%;交通運(yùn)輸支出4822.06萬元,占96.64%。
(三)財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為499.27萬元,支出決算數(shù)為4989.84萬元,完成年初預(yù)算的999.43%,其中:
1、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))。
年初預(yù)算為8.81萬元,支出決算為8.81萬元,完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平,按預(yù)算數(shù)執(zhí)行
2、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為43.98萬元,支出決算為46.24萬元,完成年初預(yù)算的105.13%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:單位應(yīng)繳納工傷保險單位部分,財政未保障,未納入2022年預(yù)算。
3、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)其他行政 事業(yè)單位養(yǎng)老支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為79.28萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:2022年退休人員的春節(jié)一次性補(bǔ)助支出未納入年初預(yù)算。
4、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(類)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(項(xiàng))。
年初預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算數(shù)為9.10萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:2022年疫情防控期間,市財政局追加我局下沉社區(qū)開展疫情防控工作經(jīng)費(fèi)。
5、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))/其他行政事業(yè)醫(yī)療支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為23.36萬元,支出決算數(shù)為24.35萬元,完成年初預(yù)算104.24%決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:2022年單位應(yīng)繳納職工生育保險單位部分市財政局未保障。
6、交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。
年初預(yù)算為414.12萬元,支出決算數(shù)為483.28萬元,完成年初預(yù)算的116.70%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:市財政局追加部分獎金,在職人員異動及調(diào)資部分未納入年初預(yù)算。
7、交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)其他公路水路運(yùn)輸支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為9萬元,支出決算數(shù)為483.91萬元,完成年初預(yù)算5376.78%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:2022年省廳下達(dá)隱患清零獎補(bǔ)資金、危貨智能監(jiān)管終端設(shè)備購置安裝資金,年初未納入預(yù)算;2022年市財政局下達(dá)“十四五”國省干線公路設(shè)計文件審查及造價審查費(fèi)、春節(jié)干線公路應(yīng)急維穩(wěn)等專項(xiàng)資金通過市政府批示一事一議原則追加,年初未納入預(yù)算。
8、交通運(yùn)輸支出(類)其他交通運(yùn)輸支出(款)其他交通運(yùn)輸支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬元,支出決算數(shù)為3854.87萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:2022年市財政局追加我局芷江機(jī)場站坪建設(shè)、懷化車站客運(yùn)設(shè)施改造工程建設(shè)項(xiàng)目債券資金未納入預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出738.49萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)674.10萬元,占基本支出的91.28%,主要包括基本工資203.98萬元、津貼補(bǔ)貼110.05萬元、獎金191.56萬元、職工基本養(yǎng)老保險及醫(yī)療保險費(fèi)78.15萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助91.37萬元。
公用經(jīng)費(fèi)64.38萬元,占基本支出的8.72%,主要包括辦公費(fèi)2.78萬元、郵電費(fèi)1.99萬元、差旅費(fèi)1.37萬元、維修費(fèi)2.19萬元、勞務(wù)費(fèi)6.25萬元、工會經(jīng)費(fèi)15.00萬元、福利費(fèi)5.74萬元、其他交通費(fèi)24.44萬元、其他商品和服務(wù)支出2.62萬元。
七、財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為55.44萬元,支出決算為11.81萬元,完成預(yù)算的21.30%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是落實(shí)過“緊日子”要求,嚴(yán)格執(zhí)行開支標(biāo)準(zhǔn),厲行節(jié)約;與上年相比減少35.98萬元,下降75.29%,減少的主要原因是落實(shí)過“緊日子”要求,嚴(yán)格執(zhí)行開支標(biāo)準(zhǔn),厲行節(jié)約。其中:
因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,預(yù)算決算金額均為0萬元,無法計算完成百分比,主要原因是單位未因公出國(境),與上年相比持平均為0萬元,無法計算完成百分比,主要原因是單位未因公出國(境)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算控制數(shù)為45.36萬元,支出決算為1.02萬元,完成預(yù)算的2.25%,決算數(shù)小于預(yù)算控制數(shù)的主要原因是我局加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理,嚴(yán)控接待費(fèi)支出。與上年相比減少0.24萬元,減少83.71%,減少的主要原因是壓縮一般性支出,嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn)和次數(shù)。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,預(yù)算決算金額均為0萬元,無法計算完成百分比,主要原因是未購置公務(wù)用車。與上年相比持平均為0萬元,無法計算完成百分比,主要原因是未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算控制數(shù)為10.08萬元,支出決算為10.79萬元,完成預(yù)算的107.04%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原是:2022年交通專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作增加。與上年相比減少30.76萬元,減少74.03%,減少的主要原因是2022年交通專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作減少,迎接省廳檢查、調(diào)研次數(shù),對縣市區(qū)督查、檢查相比2021年減少。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.02萬元,占8.64%,因公出國(境)費(fèi)支出決算0.00萬元,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算10.79萬元,占91.36%。其中:
1、因公出國(境)費(fèi)支出決算為0.00萬元,全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次,主要是2022年我單位沒有因公出國(境)費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.02萬元,全年共接待來訪團(tuán)組12個、來賓75人次,主要是各縣市區(qū)交通部門銜接工作、迎接上級部門檢查、調(diào)研等發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為10.79萬元,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.79萬元,主要是用于公務(wù)車輛維修、車輛保險及車輛油料費(fèi)等支出。截止2022年12月31日,我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度本單位無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
2022年度本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
我單位2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出64.38萬元,比2021年減少1299.04萬元, 減少95.28%。主要原因是:一是按照市政府“過緊日子”的要求,壓縮一般性支出,控制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),降低運(yùn)行成本;二是財政預(yù)算一體化會計核算及統(tǒng)計口徑變化。
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
2022年我單位開支會議費(fèi)5.52萬元,用于:召開2022年全市交通安全生產(chǎn)例會會議4次,人數(shù)為50人/次,內(nèi)容為總結(jié)安全生產(chǎn)工作情況,部署安全生產(chǎn)工作任務(wù);召開全市非法碼頭專項(xiàng)整治暨污染防治工作會議、水上交通執(zhí)法調(diào)研會等5次,平均人數(shù)為55人/次,內(nèi)容為布置非法碼頭渡口整治任務(wù)、部署推進(jìn)全市船舶污染物接收轉(zhuǎn)運(yùn)處置工作、水上交通安全隱患排查和水上交通安全典型事故案例及警示、“船E行”APP及船舶水污染物聯(lián)合監(jiān)管與服務(wù)系統(tǒng)使用培訓(xùn);召開高速公路規(guī)劃座談會、公路水運(yùn)工程建設(shè)領(lǐng)域農(nóng)民工工資支付管理監(jiān)督工作培訓(xùn)視頻會、交通行業(yè)統(tǒng)計業(yè)務(wù)視頻會議、港口規(guī)劃征求意見會、交通運(yùn)輸系統(tǒng)行政執(zhí)法培訓(xùn)會、固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計等業(yè)務(wù)會議6次,平均人數(shù)為40人/次,內(nèi)容為省廳專家來懷調(diào)研高速公路規(guī)劃修編工作、《湖南省公路水運(yùn)工程建設(shè)領(lǐng)域農(nóng)民工工資支付管理實(shí)施細(xì)則》及考核檢查宣貫解讀、全市交通行業(yè)統(tǒng)計業(yè)務(wù)布置培訓(xùn)工作、《懷化港總體規(guī)劃》征求意見會、交通運(yùn)輸行政執(zhí)法隊伍培訓(xùn)及任務(wù)布置會議、2022年固定資產(chǎn)投資任務(wù)下達(dá)及統(tǒng)計業(yè)務(wù)講解培訓(xùn)會。
2022年本部門開支培訓(xùn)費(fèi)3.63萬元,用于:舉辦全市交通系統(tǒng)新時代基層干部主題培訓(xùn)班,人數(shù)85人,內(nèi)容為學(xué)習(xí)鄉(xiāng)村振興、基層治理等有關(guān)政策規(guī)定、黨性教育和交通相關(guān)業(yè)務(wù)工作;召開全市交通運(yùn)輸安全生產(chǎn)培訓(xùn)會,人數(shù)65人,內(nèi)容為培訓(xùn)學(xué)習(xí)新《安全生產(chǎn)法》、習(xí)近平總書記關(guān)于安全生產(chǎn)重要論述、圍繞“安全生產(chǎn)月”活動作進(jìn)一步培訓(xùn)。
2022年我局無節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動開支。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額301.21萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元政府采購服務(wù)支出301.21萬元。授予中小企業(yè)合同金額301.21萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額37.9萬元,占政府采購支出總額的12.58%。由于貨物支出金額為0萬元,無法計算貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的百分比;由于工程支出金額為0萬元,無法計算工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的百分比;服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日,本單位共有車輛3輛,其中,機(jī)要通信用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明
(一)部門整體支出績效情況
根據(jù)《懷化市財政局關(guān)于開展2022年度部門整體支出與專項(xiàng)資金績效自評工作的通知》(懷財績〔2023〕51號)要求,現(xiàn)將我局對2022年度整體支出情況開展了績效自評。從評價情況來看,市級財政預(yù)算資金整體績效評價良好。(2022年度交通部門整體績效評價報告見附件2,2022年專項(xiàng)資金績效報告見附件3)。
(二)存在的問題及原因分析
一是預(yù)算內(nèi)資金緊張,行政負(fù)擔(dān)重,日常公用經(jīng)費(fèi)不足(公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按照1.2萬元/人),特別是必要的人員支出社保費(fèi):生育保險、工傷保險、殘保金、事業(yè)編制退休人員去世撫恤金等均由單位保障,擠占公用經(jīng)費(fèi);二是市直交通運(yùn)輸局需承擔(dān)辦公樓、庭院內(nèi)物業(yè)、維修等費(fèi)用,公用經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足,影響日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)。
第四部分 名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行,用一般公共預(yù)算撥款安排,用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
2.“三公”經(jīng)費(fèi):納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第五部分 附件
附件1:附件1:懷化市交通運(yùn)輸局2022年決算公開表
附件2:附件2:懷化市交通運(yùn)輸局2022年度整體支出績效報告
附件3:附件3:懷化市交通運(yùn)輸局2022年專項(xiàng)資金績效報告