發布時間:2023-09-25 15:29 信息來源:懷化市工業和信息化局
目錄
第一部分懷化市無線電監測站概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
十、關于機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關于政府采購支出說明
十三、關于國有資產占用情況說明
十四、關于預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
懷化市無線電監測站
概況
一、部門職責
負責無線電監測、干擾查處和涉外無線電管理等工作,協調處理無線電管理相關事宜。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。懷化市無線電監測站為二級預算單位。懷化市無線電監測站屬懷化市工業和信息化局內設二級機構,無內設科室。
(二)決算單位構成。懷化市無線電監測站2022年部門決算公開單位構成包括:懷化市無線電監測站本級。
第二部分
部門決算表
第三部分
2022年度部門決算
情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為309萬元。與上年相比,減少8.36萬元,減少2.63%,主要是因為一般公共服務支出減少。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計309萬元,其中:財政撥款收入309萬元,占100%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計309萬元,其中:基本支出173.66萬元,占56.2%;項目支出135.34萬元,占43.8%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為309萬元,與上年相比,減少8.36萬元,減少2.63%,主要是因為一般公共服務支出減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出309萬元,占本年支出合計的100%,與上年相比,財政撥款支出減少8.36萬元,減少2.63%,主要是因為一般公共服務支出減少。
(二)財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出309萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業(類)支出18.54萬元,占6%;衛生健康(類)支出7.02萬元,占2.27%;資源勘探工業信息等(類)支出283.44萬元,占91.73%。
(三)財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數為142.63萬元,支出決算數為309萬元,完成年初預算的216.64%,其中:
1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。
年初預算為14.58萬元,支出決算為14.04萬元,完成年初預算的96.3%,決算數小于年初預算數的主要原因是:部分基本養老保險繳費撥款功能改變 。
2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)其他行政事業單位養老支出(項)。
年初預算為0萬元,支出決算為4.5萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:年初未納入預算,用于補充社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)撥款不足部分。
3、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。
年初預算為7.75萬元,支出決算為7.02萬元,完成年初預算的90.58%,決算數小于年初預算數的主要原因是:因大病互助繳費由財政撥款支出改為個人承擔,導致基本醫療保險繳費減少。
4、資源勘探工業信息等支出(類)工業和信息產業監管(款)行政運行(項)。
年初預算為109.36萬元,支出決算為132.48萬元,完成年初預算的121.14%,決算數大于年初預算數的主要原因是:工資、獎金、住房公積金等支出較年初預算增加。
5、資源勘探工業信息等支出(類)工業和信息產業監管(款)無線電及信息通信監管(項)。
年初預算為0萬元,支出決算為63.16萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:增撥專用監測測向設備維修及中央補助資金無線電管理經費。
6、資源勘探工業信息等支出(類)工業和信息產業監管(款)其他工業和信息產業監管支出(項)。
年初預算為0萬元,支出決算為17.89萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:增撥2021年度績效獎等。
7、資源勘探工業信息等支出(類)其他資源勘探工業信息等支出(款)其他資源勘探工業信息等支出(項)。
年初預算為0萬元,支出決算為69.92萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:增撥2022年中央無線電管理經費。
8、一般公共服務支出(類)商貿事務(款)行政運行(項)。
年初預算為10.94萬元,支出決算為0萬元,決算數小于年初預算數的主要原因是預算調整了:
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出173.66萬元,其中:
人員經費163.54萬元,占基本支出的94.17%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費等。
公用經費10.12萬元,占基本支出的5.83%,主要包括差旅費、培訓費、公務接待費、工會經費、公務用車運行維護費等。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為17.61萬元,支出決算為7.27萬元,完成預算的41.28%,決算數小于預算數的主要原因是落實過“緊日子”要求,嚴格執行開支標準,厲行節約;與上年相比增加0.08萬元,增0.01%,增加的主要原因是公務用車運行維護費增加,其中:
因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,預算決算金額均為0萬元,無法計算完成百分比,主要原因是單位未因公出國(境),與上年相比持平均為0萬元,無法計算完成百分比,主要原因是單位未因公出國(境)。
公務接待費支出預算為5.01萬元,支出決算為0.36萬元,完成預算的7.19%,決算數小于預算數的主要原因是規范接待范圍,控制接待標準,與上年相比減少0.24萬元,減少40%,減少的主要原因是控制接待費用支出。
公務用車購置費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,預算決算金額均為0萬元,無法計算完成百分比,主要原因是未購置公務用車。與上年相比持平均為0萬元,無法計算完成百分比,主要原因是未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算為12.6萬元,支出決算為6.91萬元,完成預算的54.84%,決算數小于預算數的主要原因是合理有效安排公務用車次數,控制公務用車運行費用支出,與上年相比增加0.32萬元,增長4.86%,增長的主要原因是車輛維修及過路費等增加。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算0.36萬元,占4.95%,因公出國(境)費支出決算0萬元,公務用車購置費及運行維護費支出決算6.91萬元,占95.05%。其中:
1、因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次,主要是2022年我單位沒有因公出國(境)費支出。
2、公務接待費支出決算為0.36萬元,全年共接待來訪團組4個、來賓31人次,主要是接待省監測站、湘西州監測站、郴州監測站等工作交流發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為6.91萬元,其中:公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費6.91萬元,主要是車輛維修,油耗,及高速費、車輛年檢等支出,截至2022年12月31日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為5輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位2022年度無政府性基金收支。
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
本單位2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
十、關于機關運行經費支出說明
機關運行經費是為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金。我單位為財政補助事業單位,用于辦公和服務的各項資金不屬于機關運行經費。
十一、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費0萬元。開支培訓費0.63萬元,其中,用于開展無線電專業線上培訓支出0.21萬元,人數2人,內容為助力無線電管理能力建設,中國無線電協會舉辦2022年第二期無線電管理技術線上培訓班;用于全省無線電頻率、臺(站)管理培訓支出0.38萬元,人數10人,內容為進一步規范我省無線電頻率、臺(站)設置使用管理,提升管理人員業務水平;用于開展事業單位網絡培訓支出0.04萬元,人數1人,內容為事業單位工作人員培訓。本年度無節慶、晚會、論壇、賽事活動支出。
十二、關于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額2.64萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出2.64萬元。授予中小企業合同金額2.64萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額2.64萬元,占政府采購支出總額的100%。由于貨物支出金額為0萬元,無法計算工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的百分比,工程支出金額為0萬元,無法計算工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的百分比,服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。
十三、關于國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日,本單位共有車輛5輛,其中,主要領導干部用車0輛,機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車4輛、其他用車1輛,其他用車主要是公務聯絡用車;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
十四、關于2022年度預算績效情況的說明
(1)績效管理評價工作開展情況
根據預算績效管理要求,我部門組織對“懷化市無線電監測站”等1個單位開展整體支出績效評價,涉及一般公共預算支出309萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。其中基本支出173.66萬元,主要用于工資福利支出163.53萬元,商品和服務支出10.12萬元,對個人和家庭補助支出0.02萬元;項目支出135.34萬元,主要用于無線電專用設備維修、偽基站核查、無線電干擾排查、監測車維護保養、無線電工作經費等支出。組織對2022年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2022年度0個國有資本經營預算項目支出開展績效自評,共涉及資金0萬元,占國有資本經營預算項目支出總額的0%。
組織對“無線電監測點及檢測設備運行維護費”等項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出135.34萬元,主要用于無線電監測點及檢測設備運行維護費38.13萬元,2022中央補助97.21萬元,資金已撥付到位并執行完成。從評價情況來看,我單位在項目資金管理中,嚴格執行項目資金管理制度和規定,每筆項目開支都做到按照程序進行審批,對于項目的重大資金安排或重要事項,實行集體決策確定,單位分管領導審批。
(2)部門評價項目績效評價結果
從評價情況來看,我部門從經濟性、效率性、有效性和可持續性對2022年部門整體支出績效開展了評價,自評得分為92分,達到預期目標。本部門2022年度預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告按照市財政局績效部門要求已公開(詳見附件)。
(3)存在的問題及原因分析
我站雖然在績效考核上取得一定成績,但目前在整體支出的預算編制、執行和管理過程中,依然存在不足,在部門整體支出的資金安排和使用上仍有不可預見性,在科學設置預算績效指標上還需進一步加強,使之更加貼近實際工作需求。結合此次績效自評結果,對存在的問題及時整改,完善績效考核制度,加強自身績效意識,提高財政資金使用效益,加強專業知識學習,加強績效管理工作,完善本站績效制度,不斷細化、量化績效目標,加強績效考核。
第四部分
名詞解釋
一、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
二、“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第五部分
附件
附件1:懷化市無線電監測站2022年部門整體支出績效評價報告