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      懷化市看守所2022年度部門預算公開說明

      發布時間:2022-02-01 17:21 信息來源:懷化市公安局


      懷化市看守所2022年度部門預算公開說明

      第一部分2022年部門預算說明

      一、部門基本概況

      二、部門預算單位構成

      三、部門收支總體情況

      四、一般公共預算撥款支出

      五、政府性基金預算支出

      六、其他重要事項的情況說明

      七、名詞解釋

      第二部分 2022年部門預算表

      1、部門收支總表

      2、部門收入總表

      3、部門支出總表

      4、財政撥款收支

      5、一般公共預算支出表

      6、一般公共預算基本支出表

      7、一般公共預算“三公”經費支出表

      8、政府性基金預算支出表

      9、國有資本經營預算支出表

      10、其他項目支出績效目標表

      11、部門整體支出績效目標表

      注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。

      一、部門基本概況

      (一)部門職責

      (二)機構設置情況

      (一)部門職能職責

      懷化市看守是羈押依法被逮捕、刑事拘留的人犯的機關。主要職責是對在押人員實行武裝警戒看守,保障安全;對在押人員進行教育;管理在押人員的生活和衛生;保障偵查、起訴和審判工作的順利進行。2022年我所的主要工作任務及目標是:依據國家法律對市直、鶴城、中方縣及其他縣市區女犯和未成年的犯罪嫌疑人、被告人實行武裝警戒看守,保障安全;對人犯進行教育;管理人犯的生活和衛生;保障偵察起訴和審判工作的順利進行。

      (二)機構設置情況

      懷化市看守所作為一級部門預算單位,內設科室為為:管教大隊、看押大隊、后勤管理大隊、收押大隊以及女子監管大隊,其中在職民警44人,輔警74人。 

      二、部門預算單位構成

      懷化市看守所部門只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2022年部門預算編制范圍的只有懷化市看守所部門本級。

      三、部門收支總體情況

      2022年部門預算包括本單位預算內的收支情況。

      (一)收入預算,2022年年初預算數1212.73萬元,其中,一般公共預算撥款1212.73萬元,政府性基金預算撥款0萬元,納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年減少274.56萬元,減少18.46%,主要原因是1.工資性福利支出減少;2.項目經費減少; 3.去年輔警經費全部納入年初預算。收入 (含人員經費、退休人員經費、遺屬經費、單位公用經費、在押人員給養經費、在押人員公務費、在押人員被裝費、輔警經費、監區內維護經費、醫療專業化人員及監區內維修維護等)。其中在押人員給養經費384萬元按湖南省財政廳、湖南省公安廳湘財行[2016]430號文件精神的預算安排。(我所在押人員月均關押1000人,按照湖南省財政廳、湖南省公安廳(96)376號文件及懷化地區財政局、懷化行署公安處(97)33號文件的通知,除給養費由省廳下撥以外,其他看守經費,包括公務費、裝備購置費、裝備消耗費、修繕費、押解費、檔案資料費、取證設備費、喪葬費、其他等等費用列入當地財政預算)。

      (二)支出預算,2022年年初預算數1212.73萬元,其中,主要是基本支出人員支出511.03萬元、公用支出150.5萬元、項目支出551.2萬元。支出較去年減少274.56 萬元,減少18.46%,主要原因是1.工資性福利支出增加121.44萬元;2.專項業務費和項目支出減少396萬元。

          (三)公開表格,部門預算公開表格共11張,包括:部門收支總表3張,即《收支預算總表》《收入預算總表》《支出預算總表》;財政撥款收支表8張,即《財政撥款收支預算總表》《本年一般公共預算支出預算表》《本年一般公共預算基本支出預算表》《本年三公經費支出預算表》《本年政府性基金預算支出預算表》《本年項目支出預算表》國有資本經營預算支出表和《部門整體支出績效目標表(公開表格附后)。

      四、一般公共預算財政撥款收支情況

      2022年一般公共預算撥款收入為1212.73萬元,其中,一般公共服務支出1136.77萬元,占93.74 %;社會保障和就業支出51.52萬元,占4.25%;衛生健康支出24.44萬元,占2.01%。具體安排情況如下:

      (一)基本支出:2022年年初預算數為661.53萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括,包括用于基本工資170.18萬元、津貼補貼165.82萬元、辦公費8萬元、印刷費3.5萬元、水電費15萬元、辦公設備購置費0萬元等。

      (二)項目支出:2022年年初預算數為551.2萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中:(1)在押人員給養費支出384萬元,主要用于在押人員伙食費、醫療費、衣被費、公雜費等方面。我所已于2014年10月30日搬遷至中方縣,并且整體擴容,除了在押人員人數逐月增加,我所現已成立了女子管教大隊,負責全市女性在押人員集中關押,同時全市未成年在押人員也實行了在我所集中關押,在押人員月均羈押量將提高到每月1000人。按照湖南省財政廳、湖南省公安廳湘財行[2010]23號文件精神的預算安排以及中共懷化市委常委辦公會會議紀要[2012]第4號文件。(2)專項業務經費(在押人員公務費)66萬元,主要用于在押人員的公務支出已經監區內水電費等方面。(3)在押人員統一被裝費18萬元,主要用于給在押人員買統一服飾,提升所內整潔度更清晰的管理在押人員。(4)監區內維護經費12萬元,主要用于監區內懸掛點重整維修維護和更換等方面。(5)門診醫療社會化服務專項經費支出100萬元,主要用于我所與懷化市紅十字會醫院簽訂醫療專業化服務合同,由他們專業醫療隊伍駐所給在押人員就診。(6)輔警經費355.2萬元,主要用于所內輔警發放工資及五險一金繳費。

      五、政府性基金支出

      本部門無政府性基金支出。

      六、其他重要事項的情況說明

      (一)“三公”經費預算

           2022年懷化市看守所部門一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為21.17萬元,其中,公務接待費8.57萬元,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費12.6萬元,因公出國(境)費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年預算數 “三公”經費減少0萬元,降低0%,2022年“三公”經費預算與上年持平;主要原因是我所嚴格遵守中央八項規定縮緊開支。

      (二)機關運行經費

        2022年機關運行經費一般公共預算撥款197.80萬元,相比2021年預算數增加62.89萬元,同比上升46.9%,主要原因:根據中央和省有關精神,工資福利支出的車補用支出用于做商品服務支出,其他商品服務支出增加,主要用于辦公經費支出,其中辦公費8萬元;印刷費3.5萬元;電費20萬元;水費15萬元;委托業務費1萬元;會議費1萬元;差旅費5萬元;維護費25萬元;工會費6.72萬元;福利費2萬元;勞務費22萬元;公務接待費10萬元;公車運行維護費20萬元;被裝購置費8萬元;其他交通支出10;其他商品服務支出40.58萬元。

      (三)政府采購情況

           2022年懷化市看守所政府采購預算總額853.20萬元,其中,政府采購貨物預算853.20萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

      (四)預算績效管理情況

      按照市本級預算績效管理工作的總體要求,2022年我單位整體支出1212.73萬元,其中,基本支出661.53萬元,項目支出551.20萬元,具體績效目標詳見報表。詳見附件2022年項目支出績效目標表。全部實行整體支出績效目標管理,編報績效目標的項目5個,涉及項目支出551.2萬元,其中(1)在押人員給養費支出384萬元,(2)專項業務經費(在押人員公務費)66萬元,(3)在押人員統一被裝費18萬元,(4)監區內維護費12萬元,(5)門診醫療社會化服務專項經費支出100萬元,(6)輔警經費355.2萬元,全部實行項目支出績效目標管理。

      (五) 國有資產占用情況

      1.截至2021年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,一般公務用車0輛、一般執法執勤用車3輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺(套),單價100 萬元以上專用設備0臺(套)。

      2.2022年,本部門無新增車輛,無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

      六、一般性支出情況

      1. 2022年本部門無會議費預算。

      2.2022年,本部門培訓費預算1萬元,具體為:黨員培訓,內容為學習政治建警等培訓內容,預計人數60人,預算0.4萬元;輔警培訓,內容為輔警業務培訓,預計人數60人,預算0.6萬元。

      3.2022年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

      七、專業名詞解釋

         (備注:單位必須在公開說明中對本部門相關專業名詞進行解釋說明)

      1.機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      2.“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

      八、公開附表

      懷化部門預算公開表2022

                懷化市看守所

      2022年2月1日


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