發布時間:2021-02-18 16:51 信息來源:懷化市財政局
目 錄:
一、部門基本概況
(一)部門職責
(二)機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算財政撥款支出情況
五、政府性基金支出
六、其他重要事項的情況說明
(一)“三公”經費預算
(二)機關運行經費
(三)政府采購情況
(四)預算績效管理情況
(五) 國有資產占用情況
(六)一般性支出情況
七、專業名詞解釋
八、公開附表
1.部門收支總表
2.部門收入總表
3.部門支出總表
4.財政撥款收支總表
5.一般預算支出表
6.一般預算基本支出表
7.三公經費預算表
8.政府性基金支出表
9.基本支出經濟科目明細表
10.項目支出表
一、部門基本概況
(一)部門職責
懷化市宏宇中學是市人民政府領導下的正科級全額撥款教育單位,業務工作歸口懷化市教育局主管。負責貫徹國家的教育方針,按照義務教育初中階段的人才培養要求,組織實施教育教學活動,開展教研教學改革實驗,在保證教育質量的前提下,全面推進綜合素質教育,創設和諧的校園環境。
(二)、機構設置情況
懷化市宏宇中學為一級部門預算單位,內設科室為:教務處、德育處、總務處、辦公室、教科室、現教室、督導室七個部門。
二、部門預算單位構成
2021年懷化市宏宇中學預算編制單位由懷化市宏宇中學本級單位構成。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算,2021年年初預算數1855.57萬元,其中,公共預算撥款1455.57萬元,政府性基金預算撥款0萬元,納入財政專戶管理的非稅收入撥款400萬元,國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年增加(減少)0元,原因:根據懷編【2019】44號《關于設立懷化市宏宇中學等機構編制事項的批復》文件精神,宏宇中學為2020年新建單位,故沒有上年預算數據,無法進行比較計算。
(二)支出預算,2021年年初預算數1855.57萬元,其中,工資福利支出1669.72萬元,商品服務支出185.85萬元。支出較去年增加(減少)0元,原因:根據懷編【2019】44號《關于設立懷化市宏宇中學等機構編制事項的批復》文件精神,宏宇中學為2020年新建單位,故沒有上年預算數據,無法進行比較計算。
(三)公開表格,部門預算公開表格共10張,包括:部門收支總表3張,即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》;財政撥款收支表7張,即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》、《政府性基金支出表》、《基本支出經濟科目明細表》、《項目支出表》(公開表格附后)。
四、一般公共預算財政撥款支出情況
2021年一般公共預算撥款收入為1455.57萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2021年年初預算數為1433.37萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資770.49萬元、津貼補貼4.9萬元、績效工資521.13萬元、水電費18.2萬元等日常公用經費;
(二)項目支出:2021年年初預算數為22.2萬元,是指單位為完成特定工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中22.2萬元,主要是用于校方責任險和校園安保方面。
五、政府性基金支出
2021年無政府性基金支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)“三公”經費預算
2021年懷化市宏宇中學一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為3萬元,其中,公務接待費3萬元,公務用車購置費預算數為0元,公務用車運行費預算數為0元,因公出國(境)預算為0元,本學校為2020年新建單位,沒有2020年“三公”經費預算安排,無上年數據進行對比。
(二)機關運行經費
2021年懷化市宏宇中學運行經費一般公共預算撥款111.85萬元,主要用于辦公費3萬元、水電費18.2萬元、差旅費1萬元、接待費1.5萬元、郵電費0.3萬元、工會經費25.93萬元、福利費38.52萬元、其他商品服務支出23.4萬元。因本學校為2020年新建單位,沒有2020年“三公”經費預算安排,無上年對比數。
(三)政府采購情況。
2021年宏宇中學政府采購預算總額為0元。
(四)預算績效管理情況
按照市本級預算績效管理工作的總體要求,2020年我單位整體支出1855.57萬元,全部實行整體支出績效目標管理,編報績效目標的項目2個,涉及項目支出22.2萬元,其中工作經費0萬元,校方責任險及校園保安經費兩項專項經費共22.2萬元,全部實行項目支出績效目標管理。
(五)國有資產占用情況
1.截至2020年12月31日,本部門無車輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
2.截至2021年,本部門無新增車輛,無新增單價50萬元以上的通用設備,無新增單價100萬元以上的專用設備。
(六)一般性支出情況
1.2021年,本部門無會議費預算
2.2021年,本部門無培訓費預算。
3.2021年,本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。
七、專業名詞解釋
1.機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費:納入財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。