發(fā)布時間:2017-09-25 10:00 信息來源:市財政局
一、部門職能及機構(gòu)設(shè)置情況
(一)主要職能
主要職能:一是組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)管理市級社會科學(xué)組織,指導(dǎo)縣(市、區(qū))社科聯(lián)工作。二是組織和推動所屬團體會員開展社會科學(xué)研究和學(xué)術(shù)活動,參與全市改革開放和現(xiàn)代化建設(shè)重大課題攻關(guān),為黨委政府決策提供咨詢,為全市政治、經(jīng)濟、文化建設(shè)和社會進步服務(wù)。三是組織和推動社會科學(xué)知識宣傳、普及和咨詢服務(wù),促進社會科學(xué)研究成果轉(zhuǎn)化。四是組織和推動社會科學(xué)界和自然科學(xué)界之間的聯(lián)系及學(xué)術(shù)交流協(xié)作攻關(guān)。五是負(fù)責(zé)社會科學(xué)優(yōu)秀成果評獎,社科應(yīng)用研究成果轉(zhuǎn)化評獎,優(yōu)秀社會科學(xué)專家、優(yōu)秀青年社會科學(xué)專家等優(yōu)秀社會科學(xué)工作人才的評獎。負(fù)責(zé)市社會科學(xué)成果評審委員會課題立項和社會科學(xué)研究成果鑒定等的組織工作。
(二)機構(gòu)人員情況
2016年底,我部編制人數(shù)為5人,實有在職干部職工4人。市社科聯(lián)設(shè)綜合科1個職能科室。
二、2016年度部門決算批復(fù)表
(公開表格附后)
三、市社科聯(lián)2016年度部門決算情況說明
(一)關(guān)于社科聯(lián)2016年度收入支出決算總體情況說明
1.收、支總計與上年決算數(shù)比較
本單位2016年度全年收入218.37萬元,與上年相比,增加88.12萬元,增加67.52%,主要原因是專項資金安排和人員工資上調(diào)。
2016年度全年支出201.72萬元,與上年相比,增加64.12萬元,增長31.73%,主要原因是專項資金支出和人員工資上調(diào)。
2.財政撥款支出與年初預(yù)算比較
本單位2016年度財政撥款支出201.7萬元,年初預(yù)算數(shù)130.2萬元,預(yù)決算差異率64.67%,形成差異的主要原因是上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金較大,達(dá)56.2萬元。
(二)關(guān)于市社科聯(lián)2016年度收入決算情況說明
本單位2016年度全年收入218.37萬元,其中:財政撥款收入218.37萬元,占比100%;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余21.46萬元,占比9.85%。
(三)關(guān)于市社科聯(lián)2016年度支出決算情況說明
2016年財政撥款支出共計201.72萬元,其中:基本支出201.72萬元,
(四)關(guān)于市社科聯(lián)2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
本單位2016年度財政撥款收入218.37萬元,與上年相比,增加88.12萬元,增加670.52%,主要原因是專項資金減少安排。
2016年度財政撥款支出210.72萬元,與上年相比,增加64.12萬元,增長31.73%,主要原因是工資上調(diào)等原因。
(五)關(guān)于市社科聯(lián)2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
本單位2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出210.72萬元,與上年相比,增加64.12萬元,增長31.73%,主要原因是工資上調(diào)等原因。
2.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
本部門2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出.210.72萬元
(六)關(guān)于市社科聯(lián)2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出210.72萬元,其中:人員經(jīng)費64.20萬元,占比33.50%;公用經(jīng)費137.5萬元,占比65.50%。
(七)關(guān)于市社科聯(lián)2016年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
1.“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
本部門2016年度“三公”經(jīng)費支出2.83萬元,年初預(yù)算15.8萬元,預(yù)決算差異率82.45%,其中:公務(wù)用車購置及運行維護費1.20萬元,年初預(yù)算7萬元,預(yù)決算差異率70%;公務(wù)接待費1.17萬元,年初預(yù)算8.8萬元,預(yù)決算差異率89.93%,形成預(yù)決算差異的主要原因是堅決貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定的要求,進一步完善了公車使用執(zhí)行派車單制度、公務(wù)接待執(zhí)行公函接待和審批制度等各項規(guī)章制度。
本部門2016年度“三公”經(jīng)費支出2.83萬元,與上年相比,減少9.96萬元,增長(降低)77.87%,主要原因是進一步貫徹執(zhí)行公車使用執(zhí)行派車單制度、公務(wù)接待執(zhí)行公函接待和審批制度等各項規(guī)章制度。其中:因公出國(境)費0萬元;公務(wù)用車購置及運行維護費1.2萬元,與上年相比,減少8.3萬元,降低87.36%;公務(wù)接待費1.17萬元,與上年相比,減少2.09萬元。
2.“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
本部門2016年度因公出國(境)組(參)團0個;公務(wù)用車購置0輛,年末公務(wù)用車保有量1輛;國內(nèi)公務(wù)接待批次13次,接待人次120人。
(八)關(guān)于市社科聯(lián)2016年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門2016年度沒有政府性基金預(yù)算收入。
(九)其他重要事項
1.機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。
本部門2016 年度機關(guān)運行經(jīng)費支出80.98萬元,與上年相比,增加21.63萬元,增加36.44%。主要原因是:人員工資上調(diào)。
2.國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2016 年12 月31 日,本部門共有車輛1 輛,為一般公務(wù)用車。單位價值50 萬元以上通用設(shè)備沒有。