發布時間:2018-02-07 17:40 信息來源:
一、部門基本概況
(一)部門職責
團結引領、聯絡協調、服務管理、自律維權
(二)機構設置情況
懷化市文學藝術界聯合會作為一級部門預算單位,內設科室為:辦公室。
雪峰文學雜志社作為二級部門預算單位,無內設科室。
二、部門預算單位構成
納入2018年懷化市文學藝術界聯合會預算編制范圍的預算單位包括:
懷化市文學藝術界聯合會部門本級,雪峰文學雜志社(二級部門)
三、部門收支總體情況
2018年部門預算包括局本級和所屬二級單位預算在內的匯總情況。
(一)收入預算,2018年年初預算數207.54萬元,其中,一般公共預算撥款201.77萬元,無政府性基金預算撥款,無納入財政專戶管理的非稅收入撥款,無國有資本經營預算撥款。收入較去年減少64.58 萬元,主要原因是減少對個人和家庭的補助開支經費。
(二)支出預算,2018年年初預算數207.54萬元,其中工資福利支出98.94萬元,商品和服務支出95.56萬元;對個人和家庭的補助13.04萬元。支出較去年減少64.58 萬元,主要原因是減少對個人和家庭的補助開支經費。
(三)公開表格,部門預算公開表格共8張,包括:部門收支總表3張,即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》;財政撥款收支表5張,即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》,(公開表格附后)。
四、一般公共預算財政撥款支出情況。
2018年一般公共預算撥款收入為201.77萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2018年年初預算數為201.77萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經費;
(二)項目支出:2018年年初預算數為零萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。
五、其他重要事項的情況說明
(一)“三公”經費預算
2018年懷化市文學藝術界聯合會一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為3.2萬元,其中,公務接待費3.2萬元,公務用車購置費零萬元,公務用車運行費零萬元,因公出國(境)費零萬元。2018年“三公”經費預算較2017年預算數減少4萬元,下降55%,主要因為2018年較2017年減少車輛運行費預算。
(二)機關運行經費
2018年懷化市文聯部門機關運行經費一般公共預算撥款89.79萬元,比2017年預算數減少11.84萬元,下降12%,主要因為行政經費壓縮。主要用于:辦公費支出,5.7萬元;印刷費支出,13萬元;差旅費支出,6.5萬元,水電費支出,2.25萬元,差旅費開支,6.5萬元,會議費開支,3萬元,其他商品服務支出,41.81萬元等。
(三)政府采購情況
2018年懷化市文學藝術界聯合會政府采購預算總額為0萬元。
六、專業名詞解釋
1.機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。