發(fā)布時間:2018-08-20 16:03 信息來源:市財政局
第一部分 懷化市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局概況
一、部門職責
1、負責質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督工作。擬訂提高全市質(zhì)量水平的發(fā)展戰(zhàn)略及有關(guān)政策并組織實施,起草有關(guān)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督的地方性規(guī)章及規(guī)范性文件,負責質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督有關(guān)的技術(shù)規(guī)范工作。
2、負責質(zhì)量管理工作。貫徹實施國家和省質(zhì)量振興規(guī)劃、質(zhì)量發(fā)展綱要,研究擬定全市質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃,推進質(zhì)量強市戰(zhàn)略和名牌發(fā)展戰(zhàn)略,組織市長質(zhì)量獎評選;負責本市質(zhì)量信用監(jiān)管、生產(chǎn)許可證監(jiān)督檢查和質(zhì)量狀況分析及相關(guān)信息報告,會同有關(guān)部門組織實施重大工程設備質(zhì)量監(jiān)理制度,按規(guī)定權(quán)限調(diào)查處理產(chǎn)品質(zhì)量事故,實施缺陷產(chǎn)品召回制度。承擔產(chǎn)品質(zhì)量誠信體系建設責任,強化對市場主體的信用監(jiān)督。
3、負責統(tǒng)一管理全市標準化工作。推進本地區(qū)標準化戰(zhàn)略的實施,組織實施標準化法律、法規(guī),負責組織標準的實施、備案及監(jiān)督檢查;推行采用國際標準和國外先進標準,管理全市組織機構(gòu)代碼和商品條碼工作,管理全市法人數(shù)據(jù)庫工作;指導協(xié)調(diào)本市行業(yè)、部門的標準化工作。
4、負責統(tǒng)一管理計量工作。推行國家法定計量單位和國家計量制度;負責計量技術(shù)機構(gòu)、社會公正計量機構(gòu)監(jiān)督管理;依法管理計量器具及量值傳遞和比對工作,負責規(guī)范和監(jiān)督商品量和市場計量行為,負責管理能源計量工作,產(chǎn)品能源效率標識監(jiān)管,依法推行用能單位能源計量管理工作。
5、承擔特種設備安全與節(jié)能監(jiān)督管理工作。監(jiān)督市區(qū)特種設備的生產(chǎn)、經(jīng)營、使用、檢驗和檢測及特種設備作業(yè)人員考核機構(gòu);按規(guī)定權(quán)限辦理特種設備行政許可工作;監(jiān)督檢查高能耗特種設備節(jié)能標準的執(zhí)行情況;按規(guī)定權(quán)限組織調(diào)查處理設備事故并進行統(tǒng)計分析。
6、負責生產(chǎn)領(lǐng)域產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督工作。組織實施監(jiān)督抽查、定期檢查、強制檢驗和風險監(jiān)控制度,監(jiān)督管理產(chǎn)品質(zhì)量檢驗機構(gòu);監(jiān)督管理產(chǎn)品質(zhì)量仲裁檢驗、鑒定;負責工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理和纖維質(zhì)量監(jiān)督管理工作;負責機動車安全技術(shù)檢驗機構(gòu)的監(jiān)督管理;組織開展生產(chǎn)領(lǐng)域產(chǎn)品質(zhì)量投訴和舉報;根據(jù)市人民政府的授權(quán),組織協(xié)調(diào)全市有關(guān)專項打假活動。
7、承擔市內(nèi)食品相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)的質(zhì)量安全監(jiān)督管理責任;負責食品相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)許可證管理,參與食品相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量安全風險監(jiān)測,組織實施不安全食品相關(guān)產(chǎn)品的召回制度。
8、負責管理認證認可工作,委托承擔轄區(qū)內(nèi)檢驗檢測機構(gòu)、實驗室和檢查機構(gòu)資質(zhì)認定受理和監(jiān)管工作;依法對強制性產(chǎn)品認證和自愿性認證活動實施監(jiān)督管理;承擔對認證機構(gòu)、認證培訓機構(gòu)的監(jiān)督管理工作。
9、制定并組織實施質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督的發(fā)展和技術(shù)機構(gòu)能力建設規(guī)劃;組織實施本級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督技術(shù)裝備和技術(shù)改造項目;制定科研經(jīng)費年度計劃并貫徹執(zhí)行;開展質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督科技信息資源建設與管理;組織開展對外科技交流與合作。
10、組織協(xié)調(diào)行業(yè)和專業(yè)的質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督工作;組織開展全市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督的宣傳、培訓、信息對外交流。
11、指導和監(jiān)督全市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督業(yè)務工作。
12、承擔市人民政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設置
從決算單位構(gòu)成看,懷化市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局為一級預算單位,部門決算包括:局本級決算及所屬事業(yè)單位決算。納入2017年部門決算編制范圍的二級預算單位包括:
1、懷化市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局本級(含市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查支隊)
2、懷化市計量測試所
3、懷化市產(chǎn)商品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所
4、懷化市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督信息管理所
除局本級為財政全額撥款正處級行政單位,財務核算適用行政單位會計制度外,其他單位財務核算適用事業(yè)單位會計制度。
第二部分 懷化市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局2017年度部門決算表
共8張決算表,包括:收支總表3 張,即:《收入支出決算總表》《收入決算表》《支出決算表》;財政撥款收支表5 張,即:《財政撥款收入支出決算總表》《一般公共預算財政撥款支出決算表》《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。(公開表格附后)
第三部分 懷化市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局2017年度部門決算情況說明
一、關(guān)于懷化市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局2017年度收入支出決算總體情況說明
本部門2017年度全年收入2966.35萬元,與上年決算數(shù)相比,增加1200.16萬元,增加67.95%。主要原因一是財政撥人員經(jīng)費增加;二是其他收入增加。
2017年度全年支出6212.17萬元,與上年決算數(shù)相比,增加3813.22萬元,增長158.95%。主要原因一是2017年人員支出增加;二是質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗檢測中心工程支出。
二、關(guān)于懷化市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局2017年度收入決算情況說明
本年收入合計2966.35萬元,其中:財政撥款收入 2361.54萬元,占79.62%;其他收入604.81萬元,占20.38%。
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三、關(guān)于懷化市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局2017年度支出決算情況說明
本年支出合計6212.17萬元,其中:基本支出1964.18元,占31.62%;項目支出4247.99萬元,占68.38%。
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四、關(guān)于懷化市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門2017年度財政撥款收入2361.54萬元,與2016年決算相比,增加759.36萬元,增加47.39%,主要是人員經(jīng)費增加。
2016年度財政撥款支出2314.89萬元,與2016年決算相比,增加557.65萬元,增長31.73%,主要原因一是人員支出增加,二是檢驗檢測中心支出。
五、關(guān)于懷化市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)、財政撥款支出決算總體情況。
本部門2017年度一般公共預算財政撥款支出2314.89萬元,占本年總支出的37.26%,支出與上年相比,增加557.65萬元,增長31.73%,主要原因是人員支出增加。
(二)、財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
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(三)、財政撥款支出決算具體情況。
2017年財政撥款支出年初預算為2366.15萬元,支出決算為2314.89萬元,完成年初預算的97.83%。其中:
1、一般公共服務支出年初預算1983.36萬元,決算數(shù)1830.37萬元,完成年初預算數(shù)的92.28%。其中行政運行決算數(shù)1040.8萬元,一般行政管理事務115.28萬元,質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政執(zhí)法及業(yè)務管理350.55萬元,質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督技術(shù)支持70萬元,其他質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務支出247.82萬元,其他一般公共服務支出5.92萬元。決算數(shù)小于年初預算數(shù)主要是壓縮了日常公用經(jīng)費支出。
2、教育支出中培訓支出決算數(shù)24.48萬元,這項支出年初沒有預算,主要是這筆資金是上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金,開始沒有納入年初預算,這筆資金用于行政執(zhí)法培訓。
3、社會保障和就業(yè)支出年初預算382.79萬元,決算數(shù)379.36萬元,完成年初預算99.1%,決算數(shù)小于預算數(shù)主要是2017年9月以后離退休人員工資納入社保統(tǒng)發(fā)。
4、資源勘探信息等支出中技術(shù)改造支出80萬元,這項支出年初沒有預算,是省局追加專項設備支出。
5、住房保障支出中購房補貼0.68萬元,這項支出年初沒有預算,屬于追加支出。
六、關(guān)于懷化市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2017年度財政撥款基本支出1629.54萬元,其中:人員經(jīng)費1307.99萬元,占比80.26%,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、其他社會保障繳費、離休費、退休費、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出;公用經(jīng)費321.54萬元,占比19.73%主要包括:辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、關(guān)于懷化市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
本部門2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出67.43萬元,年初預算97萬元,預決算差異率30.48%,其中:公務用車購置及運行維護費支出38.13萬元,年初預算55萬元,預決算差異率30.67%;形成預決算差異的主要原因是貫徹落實中央和國家機關(guān)公務用車制度改革精神,公務用車數(shù)量減少,支出減少;公務接待費支出29.3萬元,年初預算42萬元,預決算差異率30.23%,公務接待費支出減少的主要原因是積極貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求,從嚴控制公務接待行為。因公出國(境)費為0。
本部門2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出與上年決算數(shù)相比,減少3.18萬元,降低4.5%。其中:公務用車購置及運行維護費與上年相比,減少8.51萬元,降低18.24%;公務接待費增加5.33萬元,增長22.23%。主要原因是分級管理改革到位后,各項工作有序進行,省、市、縣三級業(yè)務工作聯(lián)系加強。
(二)、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,公務用車購置及運行費支出決算38.13萬元,占56.54%;公務接待費支出決算29.3萬元,占43.46%。具體情況如下:
1.公務用車購置及運行費支出38.13萬元。其中: 公務用車購置支出為0。 公務用車運行支出38.13萬元。主要市內(nèi)因公出行以及開展省內(nèi)跨市(縣、區(qū))檢查、檢驗業(yè)務所需車輛燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。2017年,局機關(guān)及直屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為12輛。
3.公務接待費支出29.3萬元。主要用于與相關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。2017年共接待650批次,5621人次。
3.因公出國(境)團組數(shù)和人數(shù)為0。
八、懷化市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。
九、關(guān)于2017年度預算績效情況說明。
2017年我局認真對局機關(guān)本級及下屬3個直屬事業(yè)單位
所有的預算資金進行績效評價。根據(jù)設定的績效目標,運用合理的評價方法,對本部門預算資金的經(jīng)濟性、有效性和可持續(xù)性進行了客觀評價,2017年根據(jù)市財政的批復執(zhí)行預算,預算執(zhí)行率為97.83%,“三公”經(jīng)費等一般公務支出嚴格控制在預算標準內(nèi)。注重預算結(jié)構(gòu)的調(diào)整,增強了重點工作經(jīng)費保障能力;加快預算執(zhí)行進度,資金使用效率有效提升;出臺專項資金管理制度,財務管理水平穩(wěn)步提高。
十、其他重要事項
1、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。
本部門2017 年度機關(guān)運行經(jīng)費支出178.58萬元,與上年相比,增加94.92萬元,增長113.45%。主要原因是加大扶貧攻堅力度,對扶貧村扶貧產(chǎn)業(yè)支出增加。同時黨建支出增加。
2、政府采購支出情況說明。
本部門2017 年度政府采購貨物支出565.25萬元,服務支出88.8萬元。
3、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2017 年12 月31 日,本部門共有車輛12 輛,其中,一般公務用車9輛、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛;單位價值50 萬元以上設備0臺(套)。
第四部分 名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行,用一般公共預算撥款安排,用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,即為行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經(jīng)費支出。
2.“三公”經(jīng)費:納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。