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      懷化市公安局江坪分局2018年度部門預算公開說明

      發(fā)布時間:2018-02-07 16:59 信息來源:

      一、部門職能職責及機構設置情況

      (一)部門職責

      1、預防、制止和偵查違法犯罪活動;2、防范、打擊恐怖活動;3、維護社會治安秩序;制止危害社會治安秩序的行為等;4、管理槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險物品;5、對法律、法規(guī)規(guī)定的特種行業(yè)進行管理6、警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員、守衛(wèi)重要的場所和設施;7、管理集會、游行、示威活動;8、指導和監(jiān)督國家機關、社會團體、企業(yè)事業(yè)組織和重點建設程的治安保衛(wèi)工作,指導治安保衛(wèi)等群眾性組織的治安防范工作;9、法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責。                         

      (二)機構設置情況

      我局作為一級部門預算單位,定編21人,現(xiàn)有在職在編民警19人,下設辦公室、刑偵大隊、治安大隊三個部門。沒有設立專門的財務部門,由辦公室人員兼財務工作。

      二、2018年度部門預算表

      共9部門預算表格,包括:部門收支總表3張,即《部門收支總表》、《部門收入總表》、《部門支出總表》;財政撥款收支表6張,即《部門財政撥款收支總表》、《部門一般公共預算支出表》、《部門一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》、《政府性基金預算支出表》、《基本支出經濟科目明細表》。(公開表格附后)。

      三、部門預算安排情況說明

      (一)部門預算基本情況

      1、年度收支預算。2018年度部門預算的情況。

      收入預算,2018年年初預算數318.89萬元,其中,一般公共預算撥款305.63萬元,政府性基金撥款0萬元,納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元。以前年結余13.26萬元。收入較2017年增加4.58萬元,主要是民警工資調標,津補貼提高等。

      支出預算,2018年年初預算數318.89萬元。其中工資福利支出156.68萬元,商品和服務支出104.23萬元,對個人和家庭的補助39.98萬元,資本性支出18萬元。支出較2017年增加4.58萬元,主要是民警工資調標、津補貼提高等支出。

      2、2018年度一般公共預算財政撥款支出情況:

      基本支出:2018年年初預算數305.63萬元,是指單位為保障機構正常運轉和完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津補貼等人員經費156.68萬元,辦公費、印刷費、水電費、物業(yè)管理費等日常公用經費90.97萬元,對個人和家庭補助支出39.98萬元。較2017年度增加18.47萬元,主要是民警工資調標、津補貼提高等支出。

      項目支出:主要項目是:資本性支出18萬元(主要是上級補助的裝備經費),較2017年度增加18萬元,主在是用于民警移動警務通的配置。

      (二)2018年度“三公”經費預算情況。

      2018年“三公”經費預算數為18萬元,其中,公務接待費10萬元,公務用車購置及運行費8萬元,因公出國(境)費0萬元。較2017年度減少7萬元,主要原因是本著厲行節(jié)約的原則,嚴格控制“三公”經費,減少“三公”經費的開支。

      (三)2018年度機關運行經費預算情況

      2018年局機關運行經費一般公共預算撥款104.23萬元,相比2017年預算數減少5.84萬元,下降5%。其中辦公經費2萬元,差旅費8萬元,租賃費1萬元,工作經費1.07萬元,福利費2.69萬元,其他交通費用13.26萬元,培訓費2萬元,被裝購置費3萬元,勞務費1.52萬元,公務用車運行維護費8萬元,維(護)修費2萬元,其他商品和服務支出59.69萬元等。

      (四)2018年度政府采購支出預算情況。

      2018年我局各部門單位政府采購預算總額18萬元。其中政府采購貨物預算18萬元。

      關于2017年度預算績效情況說明

      根據《懷化市財政局關于進一步加強市本級預算績效管理工作的通知》(懷財績【2018】21號)、《懷化市財政局關于開展2017年度市級財政資金績效自評工作的通知》(懷財績【2018】41號)精神,按照《湖南省人民政府關于全面推進預算績效管理的意見》(湘政發(fā)〔2012〕33號)等文件要求,懷化市公安局江坪分局成立了以支部書記為組長的2017年度江坪分局經費績效自評小組,本部門都能夠準確編報預算和績效目標,并按規(guī)定時限和規(guī)定內容公開預算、決算信息;能夠依法、有效地使用財政資金,會計信息真實;根據財政部門的要求按時上報績效評價報告。下一步,我局將繼續(xù)加大工作力度,在探索中總結提升,在實踐中規(guī)范完善,加強績效管理為轄區(qū)經濟發(fā)展保駕護航,做出更大貢獻。 

      (三)國有資產占用情況。

      截至2017 年12 月31 日,本部門共有車輛2 輛,其中,領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

      四、專業(yè)名詞解釋

      1、機關運行經費:為保障單位的正常運行,用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      2、“三公”經費:納入財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位因公務出國(境)的國際旅費、國外城間交通費、住宿費等支出。

      江坪公安分局2018年度部門預算公開表.xlsx

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