發(fā)布時(shí)間:2019-09-02 10:30 信息來(lái)源:市財(cái)政局
目 錄
第一部分 懷化市統(tǒng)計(jì)局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年度部門決算表
第三部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 名稱解釋
第五部分 附件
一、懷化市統(tǒng)計(jì)局2018年整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
二、懷化市統(tǒng)計(jì)局2018年部門決算公開表(8張表)
第一部分 懷化市統(tǒng)計(jì)局概況
一、部門職責(zé)
(1)貫徹執(zhí)行國(guó)家統(tǒng)計(jì)工作方針、政策和統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī),完成國(guó)家和省規(guī)定的統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù),承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計(jì)工作,確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí);檢查監(jiān)督統(tǒng)計(jì)法規(guī)的實(shí)施情況,查處各類統(tǒng)計(jì)違法行為。
(2)組織實(shí)施全市及各縣(市、區(qū))國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算制度和全市投入產(chǎn)出調(diào)查,核算全市及各縣(市、區(qū))國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值,匯編提供國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算資料,監(jiān)督管理全市各縣(市、區(qū))國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算工作。
(3)會(huì)同有關(guān)部門擬訂重大市情市力普查計(jì)劃與方案,組織實(shí)施全市人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大市情市力普查,匯總、整理和提供有關(guān)市情市力方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
(4)組織實(shí)施各行各業(yè)的統(tǒng)計(jì)調(diào)查,整理統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),包括:農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂(lè)業(yè)以及裝卸搬運(yùn)和其他運(yùn)輸服務(wù)業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)、計(jì)算機(jī)服務(wù)業(yè)、軟件業(yè)、科技交流和推廣服務(wù)業(yè)、社會(huì)福利業(yè)、地質(zhì)勘查、旅游、交通運(yùn)輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會(huì)保障、公用事業(yè)等。
(5)組織實(shí)施社會(huì)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展密切相關(guān)的綜合統(tǒng)計(jì)調(diào)查和提供統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),包括能源、投資、消費(fèi)、價(jià)格、收入、科技、人口、勞動(dòng)力、社會(huì)發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況、資源、房屋、對(duì)外貿(mào)易、對(duì)外經(jīng)濟(jì)等。
(6)組織各縣(市、區(qū))、各部門的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計(jì)調(diào)查;統(tǒng)一核定、管理、公布全市性基本統(tǒng)計(jì)資料,定期發(fā)布全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息。組織建立服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)信息管理制度、共享制度和發(fā)布制度。
(7)對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展、科技進(jìn)步和資源環(huán)境等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)調(diào)查、統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督。當(dāng)前統(tǒng)計(jì)部門開展的統(tǒng)計(jì)監(jiān)督、考核工作主要有以下幾個(gè)方面:一是對(duì)婦女兒童“兩綱”執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)測(cè);二是對(duì)貧困地區(qū)脫貧情況進(jìn)行監(jiān)測(cè);三是對(duì)省政府為民辦實(shí)事統(tǒng)計(jì)考核;四是新型工業(yè)化統(tǒng)計(jì)考核工作;五是節(jié)能降耗統(tǒng)計(jì)考核工作;六是政府績(jī)效考核評(píng)估認(rèn)定工作。
(8)依法審批或者備案地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目和市直各部門統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目,指導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作、統(tǒng)計(jì)基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè),建立健全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評(píng)估制度,開展對(duì)重要統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的審核、監(jiān)控和評(píng)估,依法監(jiān)督管理涉外調(diào)查活動(dòng)。
(9)協(xié)助地方管理和考核縣(市、區(qū))統(tǒng)計(jì)局正副局長(zhǎng),指導(dǎo)全市統(tǒng)計(jì)專業(yè)技術(shù)隊(duì)伍建設(shè),會(huì)同有關(guān)部門組織管理全市統(tǒng)計(jì)專業(yè)資格考試、職務(wù)評(píng)聘和從業(yè)資格認(rèn)定工作,指導(dǎo)全市統(tǒng)計(jì)科研、統(tǒng)計(jì)教育、統(tǒng)計(jì)宣傳工作。
(10)建立并管理全市統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng),組織制定各縣(市、區(qū))、市直各部門統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)和網(wǎng)絡(luò)的基本標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)行規(guī)則,指導(dǎo)全市統(tǒng)計(jì)信息化系統(tǒng)建設(shè)。
(11)承辦市委、市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
懷化市統(tǒng)計(jì)局作為一級(jí)部門預(yù)算單位6個(gè),內(nèi)設(shè)辦公室、行政審批服務(wù)科(法制科、懷化市統(tǒng)計(jì)稽查辦公室)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算與綜合統(tǒng)計(jì)科、工業(yè)與能源統(tǒng)計(jì)科、農(nóng)業(yè)與固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計(jì)科、貿(mào)易與服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)科;二級(jí)機(jī)構(gòu)5個(gè):市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)、市社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)、市普查中心、市電子計(jì)算站、市民意調(diào)查中心。
(三)部門決算單位構(gòu)成
因?yàn)槲揖炙鶎俣?jí)機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)沒(méi)有獨(dú)立核算,因此納入2018年懷化市統(tǒng)計(jì)局部門決算編制范圍的預(yù)算單位包括:局本級(jí)和市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)、市社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)、市普查中心、市電子計(jì)算站、市民意調(diào)查中心。
第二部分2018年度部門決算表
2018年部門決算表見附件1:2018年部門決算表(8張表)
第三部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明
2018年懷化市統(tǒng)計(jì)局決算情況:
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018 年度收、支總計(jì)1165.99萬(wàn)元。與2017年相比,增加143.26萬(wàn)元,增加14%,主要原因是開展懷化市第四次經(jīng)濟(jì)普查工作及單位人員基本工資、津補(bǔ)貼調(diào)標(biāo)。
二、收入決算情況說(shuō)明
2018年度本年收入1089.22萬(wàn)元,與上年相比,增加220.52萬(wàn)元,增長(zhǎng)25.3%,主要原因是開展懷化市第四次經(jīng)濟(jì)普查工作及單位人員基本工資、津補(bǔ)貼調(diào)標(biāo)。其中:財(cái)政撥款收入1089.22萬(wàn)元,占100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余76.77萬(wàn)元。系上年度支出預(yù)算應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年繼續(xù)使用的資金。
三、支出決算情況說(shuō)明
2018年度全年支出825.58萬(wàn)元,與上年相比,減少87.03萬(wàn)元,減少9.54%,主要原因是厲行節(jié)約,三公經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。其中:基本支出690.96萬(wàn)元,占83.69%;項(xiàng)目支出134.62萬(wàn)元,占16.31%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收入1060.94萬(wàn)元,與上年相比,增加192.24萬(wàn)元,增長(zhǎng)22.13%,主要原因是開展懷化市第四次經(jīng)濟(jì)普查工作及單位人員基本工資、津補(bǔ)貼調(diào)標(biāo)。
2018年度財(cái)政撥款支出825.58萬(wàn)元,與上年相比,減少87.03萬(wàn)元,降低9.54%,主要原因是懷化市第四次經(jīng)濟(jì)普查工作已開展但相關(guān)費(fèi)用尚未結(jié)算、執(zhí)行厲行節(jié)約后,機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)相應(yīng)減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2018年度財(cái)政撥款支出825.58萬(wàn)元,與上年相比,減少87.03萬(wàn)元,減少9.54%,主要原因是懷化市第四次經(jīng)濟(jì)普查工作已開展但相關(guān)費(fèi)用尚未結(jié)算,厲行節(jié)約后,三公經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年度財(cái)政撥款支出為825.58萬(wàn)元,具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)支出763.2萬(wàn)元,占財(cái)政撥款總支出的92.44%。主要為保障單位各項(xiàng)科室業(yè)務(wù)工作任務(wù)發(fā)生的支出及保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的支出。比2017年度決算數(shù)增加48.16萬(wàn)元,主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約,三公經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出61.45萬(wàn)元,占財(cái)政撥款總支出的7.44%。主要用于按國(guó)家規(guī)定發(fā)放的退休經(jīng)費(fèi)及退休人員管理方面的支出和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。比 2017 年度決算數(shù)減少128.12萬(wàn)元,主要原因是提前退休人員轉(zhuǎn)正式退休,相關(guān)退休費(fèi)相應(yīng)減少。
3.其他支出0.93萬(wàn)元,占財(cái)政撥款總支出的0.12%。主要用于駐村扶貧人員相關(guān)費(fèi)用。比 2017 年度決算數(shù)減少128.12萬(wàn)元,主要原因是提前退休人員轉(zhuǎn)正式退休,相關(guān)退休費(fèi)相應(yīng)減少。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2018 年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為710.03萬(wàn)元,支出決算為825.58萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的116.27%,其中:增加四經(jīng)普設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、臨聘人員工資,原因:調(diào)查方式轉(zhuǎn)變(主要是現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)廣泛運(yùn)用)設(shè)備購(gòu)置增加、區(qū)域行政版圖大相比兄弟市州更高的調(diào)查成本、勞動(dòng)力勞動(dòng)報(bào)酬增長(zhǎng)較快等。其次2018年2人退休。
1.一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算592.36萬(wàn)元,年末決算數(shù)為629.51,完成預(yù)算數(shù)106.27%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要是人員基本工資調(diào)標(biāo)。
2.一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算數(shù)為0,決算數(shù)為22.44萬(wàn)元,主要年年中增加了人員獎(jiǎng)金支出撥款。
3. 一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算數(shù)為0,決算數(shù)為5.6萬(wàn)元,主要是年中增加了人員獎(jiǎng)金支出撥款。
4.一般公共服務(wù)(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算數(shù)為0,決算數(shù)為105.65萬(wàn)元,主要是年度執(zhí)行中預(yù)算有追加。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng))。年初預(yù)算0萬(wàn)元,決算數(shù)為61.45萬(wàn)元,主要因?yàn)槟曛袚芸顣r(shí)與“事業(yè)單位離退休”功能分類科目混淆。
6.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng))。年初預(yù)算數(shù)為0,決算數(shù)為0.93萬(wàn)元,主要為2017年養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的未繳納費(fèi)用。
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為49.45萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元,主要因?yàn)槟曛袚芸顣r(shí)與“歸口管理的行政單位離退休”功能分類科目混淆。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為68.02萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元,主要因年中撥款時(shí)與“歸口管理的行政單位離退休”功能分類科目混淆。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出825.58萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)604.98萬(wàn)元,占比73.28%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出等;公用經(jīng)費(fèi)220.6萬(wàn)元,占比26.72%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出等。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為41.6萬(wàn)元,支出決算為3.65萬(wàn)元,完成預(yù)算的8.77%。其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為33.6萬(wàn)元,支出決算為1.72萬(wàn)元,完成預(yù)算的5.12%%,與上年相比下降4.34萬(wàn)元,下降71.62%增長(zhǎng)的主要原因是主要原因?yàn)檎J(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)”規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為8萬(wàn)元,支出決算為1.93萬(wàn)元,完成預(yù)算的24.12%,與上年相比減少4.3萬(wàn)元,下降69.02%,增長(zhǎng)的主要原因是公車改革后,保留1輛機(jī)要通信公務(wù)用車,費(fèi)用相應(yīng)減少。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.72萬(wàn)元,占47.12%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.93萬(wàn)元,占52.88%。其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.72萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪15批、接待120人次,主要用于各縣市區(qū)統(tǒng)計(jì)局與其他相關(guān)單位交流工作情況及接受省局檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為1.93萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.93萬(wàn)元,主要是公車維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)和公車保險(xiǎn)支出,截至2018年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年度無(wú)政府性基金預(yù)算收入支出。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
本部門預(yù)算績(jī)效管理開展情況、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告等,按照財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)部門要求已公開,報(bào)告見附件:懷化市統(tǒng)計(jì)局2018年整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出206.44萬(wàn)元,比2017年減少14.2萬(wàn)元,降低6.44%。主要原因是:認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)”規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求 ,相應(yīng)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。
(二)本部門2019年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2018 年12 月31 日,本部門共有車輛1輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車1輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
第四部分 名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行,用一般公共預(yù)算撥款安排,用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
2.“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第五部分 附件