發布時間:2019-02-13 11:19 信息來源:市財政局
目錄:
一、部門基本概況
(一)部門職責
(二)機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算財政撥款支出情況
五、政府性基金支出
六、其他重要事項的情況說明
(一)“三公”經費預算
(二)機關運行經費
(三)政府采購情況
(四)預算績效管理情況
(五) 國有資產占用情況
七、專業名詞解釋
八、公開附表
1.部門收支總表
2.部門收入總表
3.部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5.一般預算支出表
6.一般預算基本支出表
7.三公經費預算表
8.政府性基金支出表
一、部門基本概況
(一)部門職責
主要職能:貫徹落實中央和省、市委黨史工作的方針、政策;規劃和組織全市的黨史工作;承擔市委黨史工作領導小組的日常工作。征集、整理中共懷化地方史資料,編寫懷化地方黨史、黨史大事記、黨委工作紀事;編纂出版黨史書刊、老同志回憶錄。規劃和組織懷化籍老一輩無產階級革命家及重要黨史人物生平和思想的研究;編寫重要黨史人物的傳記。運用黨史資料和黨史研究成果,開展各種形式的黨史宣傳教育,努力發揮黨史資政育人的社會功能;參與組織重大黨史事件、重要黨史人物的紀念活動;會同有關部門做好全市重大黨史題材出版物、影視音像作品的審查工作。組織指導全市黨史聯絡工作;負責市黨史聯絡組的日常工作,為離退休老同志做好黨史工作服務。
(二)機構設置情況
中共懷化市委黨史研究室作為一級部門預算單位,內設科室為:綜合科。
二、部門預算單位構成
市委黨史研究室只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2019年部門預算編制范圍的只有中共懷化市委黨史研究室本級。
三、部門收支總體情況
2019年部門預算包括市委黨史研究室本級的匯總情況。
(一)收入預算,2019年年初預算數131.80萬元,其中,一般公共預算撥款131.80萬元,政府性基金預算撥款0萬元,納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年減少22.06萬元,主要原因是根據市委市政府的要求,對單位支出實行“四減一控”,各項經費壓減了10%。
(二)支出預算,2019年年初預算數131.80萬元,其中,工資福利支出49.12萬元,商品和服務支出81.18萬元,資本性支出1.50萬元。支出較去年減少22.06萬元,主要原因是根據市委市政府的要求,對單位支出實行“四減一控”,各項經費壓減了10%。
(三)公開表格,部門預算公開表格共8張,包括:部門收支總表3張,即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》;財政撥款收支表5張,即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》,(公開表格附后)。
四、一般公共預算財政撥款支出情況
2019年一般公共預算撥款收入為131.80萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2019年年初預算數為131.80萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資26.17萬元、津貼補貼16.27萬元、辦公費4萬元、印刷費20萬元、水電費1.20萬元、辦公設備購置費1.50萬元等;
(二)項目支出:2019年年初預算數為0萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。
五、政府性基金支出
2019年無政府性基金支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)“三公”經費預算
2019年市委黨史研究室一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為9.42萬元,其中,公務接待費4.42萬元,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費5萬元,因公出國(境)費0萬元。2019年“三公”經費預算比2018年預算數減少0.78萬元,下降7.65%,其中,公務接待費預算數較2018年預算數減少0.78萬元,公務用車購置費預算數與2018年預算數持平,公務用車運行費預算數與上年預算數持平,因公出國(境)費預算數與上年持平,主要因為遵守中央八項規定和厲行節約。
(二)機關運行經費
2019年市委黨史研究室機關運行經費一般公共預算撥款81.18萬元,比2018年預算數增加6.02萬元,提高8.01%,主要因為部門履職盡責任務增加。主要用于:辦公費支出,4萬元;印刷費支出,20萬元;水電費支出,1.20萬元;郵電費支出,0.70萬元;勞務費支出,9萬元;差旅費支出,8萬元;維修(護)費支出,0.60萬元;會議費支出,1.50萬元;公務接待費支出,2萬元;工會經費支出,5.52萬元;福利費支出,9.31萬元;公務用車運行維護費支出,2萬元;其他交通費用支出,5.96萬元;其它商品和服務支出,11.39萬元等。
(三)政府采購情況
2019年市委黨史研究室政府采購預算總額49萬元,其中,政府采購貨物預算49萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(四)預算績效管理情況
按照市本級預算績效管理工作的總體要求,2019年我單位整體支出131.80萬元,全部實行整體支出績效目標管理,編報績效目標的項目0個,涉及項目支出0萬元。
(五) 國有資產占用情況
截至2018年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺(套),單價100 萬元以上專用設備0臺(套)。
截至2019年,本部門無新增車輛,無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。
七、專業名詞解釋
1.機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
八、公開附表