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      懷化市婦女聯合會2018年度部門預算公開說明

      發布時間:2018-02-07 13:41 信息來源:市財政局

      一、部門基本概況

      (一)部門職責

      1、指導全市各級婦聯依據《中華全國婦女聯合會章程》和婦女代表大會的決定、決議,開展婦女工作,聯系團體會員,并給予業務指導;

      2、團結、動員全市婦女投身改革開放和社會主義現代化建設,推動科學發展,促進社會和諧;

      3、教育和引導廣大婦女發揚自尊、自信、自立、自強的精神,提高綜合素質,促進全面發展。宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等基本國策,營造有利于婦女全面發展的社會環境;

      4、代表婦女參與國家和社會事務的民主決策、民主管理、民主監督,參與有關婦女兒童法律、法規、規章和政策的制定,參與社會管理和公共服務,培養、推薦女性人才,推動婦女、兒童發展綱要的實施;

      5、維護婦女兒童合法權益,向各級機關提出有關意見和建議,要求并協助有關部門或單位查處侵害婦女兒童權益的行為,為受侵害的婦女兒童提供幫助;

      6、關心婦女工作生活,拓寬服務渠道,建設服務陣地,發展公益事業,壯大志愿者隊伍,為婦女兒童和家庭服務。加強與社會各界的聯系,協調和推動社會各界為婦女兒童辦實事;

      7、鞏固和擴大各族各界婦女的大團結。加強同香港特別行政區、澳門特別行政區、臺灣地區及海外華僑華人婦女、婦女組織的聯誼,促進祖國和平統一大業;

      8、承擔市婦女兒童工作委員會辦公室的工作;

      9、承辦市委、市政府交辦的其他事項。

      (二) 機構設置情況

      懷化市婦女聯合會(以下簡稱懷化婦聯)為正處級群團組織,設置4個內設機構,即辦公室、組織宣傳部、事業發展部、婦女兒童權益部。

      懷化婦聯納入市財政一級預算。2018年初編制預算人數為12人,其中在職行政編制9人,全額事業編2人;公益性崗位1人。

      二、部門預算單位構成

      懷化市婦聯只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2018年部門預算編制范圍的只有懷化市婦聯本級。

      三、部門收支總體情況

      2018年部門預算包括局本級和所屬二級單位預算在內的匯總情況。

      (一)收入預算,2018年年初預算數298.20萬元,其中,一般公共預算撥款290.68萬元,政府性基金預算撥款0萬元,納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,以前年度結轉結余7.52萬元。收入較去年減少131.14萬元,主要原因是以前年度結轉結余減少。

      (二)支出預算,2018年年初預算數298.20萬元,其中,主要是為保障單位機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的各項支出,包括工資福利支出99.44萬元、商品和服務支出153.53萬元、對個人和家庭的補助11.43萬元、資本性支出是7.80萬元、其他支出是26萬元。商品和服務支出主要包括辦公用品費、印刷費、維護費、會議費、差旅費、培訓費、公務接待費、公務用車維護費、其他交通費、其他商品服務支出等。支出較去年減少131.14萬元,主要原因是工資福利支出較去年增加45.94萬元,商品和服務支出較去年減少162.07萬元,對個人和家庭的補助較去年減少42.81萬元,資本性支出較去年增加7.80萬元,其他支出較去年增加20萬元。

      (三)公開表格,部門預算公開表格共8張,包括:部門收支總表3張,即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》;財政撥款收支表5張,即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》,(公開表格附后)。

      四、一般公共預算財政撥款支出情況。

      2018年一般公共預算撥款收入為298.20萬元,具體安排情況如下:

      (一)基本支出:2018年年初預算數為298.20萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資33.72萬元、津貼補貼21.19萬元、獎金2.81萬元、伙食補助費3.70萬元、績效工資4.82萬元、機關事業單位養老保險繳費13.70萬元、公務員醫療補助繳費9.50萬元、其他社會保障繳費10萬元、退休費10.43萬元、其他對個人和家庭的補助支出1萬元、辦公費8.70萬元、印刷費8.05萬元、水費2.50萬元、郵電費2.20萬元、差旅費11萬元、會議費4萬元、培訓費22萬元、公務接待費5萬元、工會經費0.67萬元、福利費3.24萬元、公務用車運行維護費4.50萬元、其他交通費用4萬元,其他商品和服務支出70.15萬元、辦公設備購置7.80萬元、其他支出26萬元;

      (二)項目支出:2018年年初預算數為0萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。

      五、其他重要事項的情況說明

      (一)“三公”經費預算

      2018年懷化市婦聯一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為9.50萬元,其中,公務接待費5.00萬元,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費4.50萬元,因公出國(境)費0萬元。2018年“三公”經費預算較2017年預算數減少11.10萬元,下降53.88%,主要因為根據政策壓減三公經費。

      (二)機關運行經費

      2018年懷化市婦聯機關運行經費一般公共預算撥款146.01萬元,比2017年預算數減少44.31萬元,下降23.28%,主要因為根據政策減壓一般性公共支出。主要用于辦公室支出,8.70萬元;印刷費支出,8.05萬元;水費支出,2.50萬元;郵電費支出,2.20萬元;差旅費支出,11萬元;會議費支出,4萬元;培訓費支出,22萬元;公務接待費支出,5萬元;公務用車運行維護費支出,4.5萬元;工會經費支出,0.67萬元;福利費支出,3.24萬元;其他交通費用支出,4萬元;其他商品服務支出,70.15萬元。

      (三)政府采購情況

      2018年懷化市婦聯政府采購預算總額7.80萬元,其中,政府采購貨物預算7.80萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

      關于預算績效情況說明

      本部門2017年度績效目標完成效果良好

      (三)國有資產占用情況。截至2017 年12 月31 日,本部門共有車輛1 輛,其中,部級領導干部用車0 輛、一般公務用車1 輛、一般執法執勤用車0 輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50 萬元以上通用設備0 臺(套),單價100 萬元以上專用設備0 臺(套)。

      六、專業名詞解釋

      1.機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      2.“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

      2018年婦聯部門預算公開表.xls

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