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      2021年度懷化市質量技術監督信息管理所部門決算

      發布時間:2022-08-30 12:24 信息來源:懷化市市場監督管理局

      懷化市質量技術監督信息管理所

      2021年部門決算公開說明

      目錄

      第一部分 懷化市質量技術監督信息管理所單位概況

      一、部門職責

      二、機構設置

      第二部分 2021年度部門決算表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預算財政撥款支出決算表

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

      七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

      八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

      第三部分 2021年度部門決算情況說明

      一、收入支出決算總體情況說明

      二、收入決算情況說明

      三、支出決算情況說明

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

      五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

      八、政府性基金預算收入支出決算情況

      九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

      十、關于機關運行經費支出說明

      十一、一般性支出情況

      十二、關于政府采購支出說明

      十三、關于國有資產占用情況說明

      十四、關于2021年度預算績效情況的說明

      第四部分名詞解釋

      第五部分附件

      第一部分

      懷化市質量技術監督信息管理所概況

      一、部門職責

      1、商品條碼發展和續展服務工作;

      2、標準查詢和信息網絡服務工作。

      二、機構設置及決算單位構成

      (一)內設機構設置。懷化市質量技術監督信息管理所是懷化市市場監督管理局的二級部門預算單位,內設科室為:辦公室、業務室。

      (二)決算單位構成。懷化市質量技術監督信息管理所2021年部門決算公開單位算編制范圍的包括:懷化市質量技術監督信息管理所(二級部門)。

      第二部分

      部門決算表(見附表)

      第三部分

      2021年度部門決算情況說明

      一、收入支出決算總體情況說明

      2021年度收、支總計141.54萬元。與上年相比,收、支總計減少5.21萬元,下調0.96%,主要是因為機構改革后,部門職能轉變,業務范圍有所變動,從而引起收支變動。

      二、收入決算情況說明

      本年收入合計70.77萬元,其中:財政撥款收入70.77萬元,占100%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

      三、支出決算情況說明

      本年支出合計70.77萬元,其中:基本支出70.77萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0;對附屬單位補助支出0萬元,占0。

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

      2021年度財政撥款收、支總計141.54萬元,與上年相比,收、支總計減少5.21萬元,下調0.96%,主要是因為機構改革后,部門職能轉變,業務范圍有所變動,從而引起收支變動。 

      五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      (一)財政撥款支出決算總體情況

      2021年度財政撥款支出70.77萬元,占本年支出合計的100%,與上年相比,財政撥款支出減少3.54萬元,減少0.95%,主要是因為機構改革后,部門職能轉變,業務范圍有所變動,從而引起收支變動。

      (二)財政撥款支出決算結構情況

      2021年度財政撥款支出70.77萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出56.67萬元,占80.08%;社會保障和就業支出11.06萬元,占15.63%;衛生健康支出3.04萬元,占4.29%。

      (三)財政撥款支出決算具體情況

      2021年度財政撥款支出年初預算數為48.05萬元,支出決算數為70.77萬元,完成年初預算的147.28%,其中:

      1、一般公共服務(類)市場監督管理事務(款)行政運行(項)

      年初預算為0萬元,支出決算為8.90萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:機構改革后,部門職能轉變,業務范圍有所變動,從而引起收支變動。

      2、一般公共服務(類)市場監督管理事務(款)事業運行(項)

      年初預算為48.05萬元,支出決算為47.77萬元,完成年初預算的99.42%,決算數小于年初預算數的主要原因是:機構改革后,部門職能轉變,業務范圍有所變動,從而引起收支變動。

      3、社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。

      年初預算為0萬元,支出決算為6.06萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:本年度發生機關事業單位基本養老保險繳費支出,而年初未納入預算。

      4、社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)其他行政事業單位養老支出(項)。

      年初預算為0萬元,支出決算為5.01萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:年中追加離退休人員春節一次性生活補助。

      5、衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。

      年初預算為0萬元,支出決算為3.00萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:本年度發生職工基本醫療保險繳費支出,而年初未納入預算。

      6、衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項)。

      年初預算為0萬元,支出決算為0.04萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:年中追加離退休人員醫療支出,而年初未納入預算。

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      2021年度財政撥款基本支出70.77萬元,其中:人員經費65.99萬元,占基本支出的93.26%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費等;公用經費4.78萬元,占基本支出的6.74%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等。

      七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

      (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

      “三公”經費財政撥款支出預算為3.5萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:

      因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,與上年相同主要原因厲行節約

      公務接待費支出預算為1.61萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,決算數小于預算數的主要原因是部門職能轉變,厲行節約,支出壓縮。

      公務用車購置費及運行維護費支出預算為1.89萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,決算數小于預算數的主要原因是部門職能轉變,厲行節約,支出壓縮。

      (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

      2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算0.00萬元,因公出國(境)費支出決算0.00萬元,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元。(由于“三公”經費財政撥款支出決算為0,無法計算百分比)具體情況如下:

      1、因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

      2、公務接待費支出決算為0萬元,全年共接待來訪團組0個、來賓0人次,本年度無公務接待支出。

      3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元,其中:公務用車購置費0萬元公務用車運行維護費0萬元,截至2021年12月31日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

      八、政府性基金預算收入支出決算情況

      2021年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元;年初結轉和結余0萬元;支出0萬元,其中基本支出0萬元,項目支出0萬元;年末結轉和結余0萬元。本單位2021年無政府性基金收支。

      九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

      2021年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元;支出0萬元,其中基本支出0萬元,項目支出0萬元。本單位無國有資本經營預算財政撥款支出

      十、關于機關運行經費支出說明

      本部門屬非參公事業單位

      十一、一般性支出情況

      2021年本部門開支會議費0萬元;開支培訓費0.07萬元,用于開展專業技術人員再教育培訓及檢驗人員業務學習的培訓,人數5人,內容為技術人員再教育、各項檢驗標準的宣貫和學習。2021年本部門未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事。

      十二、政府采購支出說明

      本部門2021年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

      十三、關于國有資產占用情況說明

      截至2021年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,主要領導干部用車0輛,機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車1輛、其他用車1輛,其他用車主要用于監督檢驗、抽查、抽樣;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

      十四、關于2021年度預算績效情況的說明

      1)績效管理評價工作開展情況

      單位本年度無重點項目支出根據預算績效管理要求,我所組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目0個,共涉及資金0.00萬元,占一般公共預算項目支出總額的0%。組織對2021年度政府性基金預算項目支出開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2021年度國有資本經營預算項目支出開展績效自評,共涉及資金0萬元,占國有資本經營預算項目支出總額的0%。

      組織對懷化市質量技術監督信息管理所”1個單位開展整體支出績效評價,涉及一般公共預算支出70.77萬元,政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看,績效指標設置符合部門職責和相關管理規定,通過項目實施,較好完成了年初設定的各項工作目標。

      2)部門決算中整體績效自評結果。

      部門整體績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,部門整體績效自評得分為92分。全年預算數為48.05萬元,執行數為70.77萬元,完成預算的147.28%

      3)部門評價項目績效評價結果。

      無部門評價項目單位本年度無重點項目支出

      第四部分

       名詞解釋

      一、機關運費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅行經費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物 業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      二、“三公”經費:指通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、 公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

        

       第五部分

      附件


      懷化市質量技術監督信息管理所2021年度部門決算公開表
      懷化市質量技術監督信息管理所2021年度部門整體支出績效評價報告


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