發布時間:2022-02-08 08:53 信息來源:懷化市市場監督管理局
2022年懷化市質量技術監督信息管理所
部門預算
目 錄
第1部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)部門職責
(二)機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
(一)“三公”經費
(二)機關運行經費
(三)政府采購情況
(四)預算績效管理情況
(五) 國有資產占用情況
(六)一般性支出情況
七、名詞解釋
第2部分 2022年部門預算表
1.部門收支總表
2.部門收入總表
3.部門支出總表
4.財政撥款收支總表
5.一般公共預算支出表
6.一般公共預算基本支出表
7.一般公共預算“三公”經費支出表
8.政府性基金預算支出表
9.國有資本經營預算支出表
10.其他項目支出績效目標表
11.部門整體支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。
一、部門基本概況
(一)部門職責
1、開展法人數據庫與政府部門服務工作,推進湖南省法人單位基礎信息庫懷化二級庫的建設,形成省市兩級信息實時交換機制,為懷化市電子政務平臺、各行業、各部門等提供法人單位信息基礎支撐。
2、開展全市商品條碼系統成員服務工作,大力推行商品條碼網上業務辦理工作。
3、開展黨風廉政建設和反腐敗工作。
4、開展掃黑除惡專項斗爭工作。
5、完成上級下達的各項任務。
(二)機構設置情況
懷化市質量技術監督信息管理所作為懷化市市場監督管理局的二級部門預算單位,內設科室為:辦公室、財務室、綜合室。
二、部門預算單位構成
納入2022年懷化市質量技術監督信息管理所預算編制范圍的包括:懷化市質量技術監督信息管理所(二級部門)。
三、部門收支總體情況
2022年部門預算包括本單位預算內的收支情況。
(一)收入預算,2022年年初預算數64.57萬元,其中,一般公共預算撥款64.57萬元,政府性基金預算撥款0萬元,納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元。壓減公用經費和專項支出后,同口徑對比,收入較上年增加16.52萬元,增加34.38%,主要原因是住房公積金、機關事業單位基本養老保險繳費和職工基本醫療保險繳費納入年初預算。
(二)支出預算,2022年年初預算數64.57萬元,其中,主要是人員支出54.57萬元,公用支出10.00萬元。壓減公用經費和專項支出后,同口徑對比,支出較上年增加16.52萬元,增加34.38%,主要原因是住房公積金、機關事業單位基本養老保險繳費和職工基本醫療保險繳費納入年初預算。
(三)公開表格,部門預算公開表格共11張,包括:部門收支總表3張,即《收支預算總表》《收入預算總表》《支出預算總表》;財政撥款收支表8張,即《財政撥款收支預算總表》《本年一般公共預算支出預算表》《本年一般公共預算基本支出預算表》《本年“三公”經費支出預算表》《本年政府性基金預算支出預算表》《國有資本經營預算支出表》《本年項目支出預算表》《部門整體支出績效目標表》(公開表格附后)。
四、一般公共預算財政撥款收支情況
2022年一般公共預算撥款收入為64.57萬元,其中,一般公共服務支出50.57萬元、社會保障和就業支出6.14萬元,衛生健康支出3.26萬元、住房保障支出4.60萬元、具體安排情況如下:
(一)基本支出:2022年年初預算數為64.57萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于津貼補貼0.07萬元、基本工資23.45萬元、績效工資14.83萬元、其他工資福利支出1.17萬元、機關事業單位基本養老保險繳費6.14萬元、職工基本醫療保險繳費3.26萬元、住房公積金4.60萬元、其他社會保障繳費1.50萬元、伙食補助費1.45萬元、獎金4.50 萬元、其他商品和服務支出1.83萬元、工會經費0.77萬元、辦公費1.00萬元等;
(二)項目支出:2022年度無項目支出預算。
五、政府性基金支出情況
2022年無政府性基金預算支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)“三公”經費預算
(二)機關運行經費
2022年懷化市質量技術監督信息管理所機關運行經費12.50萬元,壓減公用經費后安排10.00萬元,同口徑對比,比上年預算數減少0.19萬元,下降1.86%,主要因為其他交通費用減少,主要用于:其他社會保障繳費1.50萬元、伙食補助費1.45 萬元、獎金4.50萬元、其他商品和服務支出1.55萬元、辦公費1.00萬元。
(三)政府采購情況
2022年懷化市質量技術監督信息管理所政府采購預算總額0萬元,其中,政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(四)預算績效管理情況
按照市本級預算績效管理工作的總體要求,本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為64.57萬元,其中,基本支出64.57萬元,項目支出0.00萬元,具體績效目標詳見報表。詳見附件2022 年項目支出績效目標表。編報績效目標的項目0個,涉及項目支出0萬元,全部實行項目支出績效目標管理。
(五)國有資產占用情況
1.截至2021年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺(套),單價100 萬元以上專用設備0臺(套)。
2. 2022年,懷化市質量技術監督信息管理所無新增車輛,無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。
(六)一般性支出情況
1.2022年懷化市質量技術監督信息管理所無會議費預算。
2.2022年懷化市質量技術監督信息管理所無培訓費預算。
3.2022年懷化市質量技術監督信息管理所無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。
七、專業名詞解釋
1.機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年部門預算表
(具體見附件)