發布時間:2018-08-08 17:25 信息來源:未知來源
第一部分 懷化市食品藥品監督管理局概況
一、部門職責
1.貫徹實施國家和省食品(含食品添加劑、保健食品、酒類,下同)安全、藥品(含中藥、民族藥,下同)、醫療器械、化妝品監督管理法律、法規、規章和相關規劃、政策,擬訂相關規范性文件并組織實施;推動建立落實食品藥品安全企業主體責任和市、縣市區人民政府負總責的機制,建立食品藥品重大信息直報制度并組織實施,防范區域性、系統性食品藥品安全風險。
2.負責權限內食品行政許可;建立食品安全隱患排查治理機制,制定全市食品安全檢查年度計劃、重大整頓治理方案并組織落實;組織實施食品安全信息統一公布制度,公布市內重大食品安全信息;組織開展食品安全監督抽樣檢驗工作。
3.負責權限內藥品、醫療器械、化妝品行政許可;監督實施藥品和醫療器械標準及分類管理制度;監督實施藥品和醫療器械、化妝品研制、生產、經營、使用質量管理規范;組織開展藥品和醫療器械、化妝品監督抽樣檢驗工作;建立藥品和化妝品不良反應、醫療器械不良事件監測體系并開展監測和處置工作;配合實施國家基本藥物制度;監督實施中藥飲片炮制規范;組織實施執業藥師制度。
4.負責制定食品、藥品、醫療器械、化妝品監督管理的稽查制度并組織實施,組織查處違法行為;組織實施并完善行政執法與刑事司法銜接機制;監督實施問題產品召回和處置制度。
5.負責重大食品藥品安全事故應急體系建設,組織、指導重大食品藥品安全事故應急處置和調查處理工作,監督事故查處落實情況。
6.依法承擔放射性藥品、麻醉藥品、毒性藥品及精神藥品、藥品類易制毒化學品的監督管理工作。
7.負責制定全市食品藥品安全科技發展政策措施并組織實施,推動食品藥品檢驗檢測體系、食品藥品電子監管追溯體系和信息化建設。
8.負責開展食品藥品安全宣傳、教育培訓;推進誠信體系建設。
9.研究分析食品、藥品、醫療器械、化妝品安全形勢和存在問題,提出完善制度機制和改革工作的建議;指導縣市區食品藥品監督管理工作。
10.承擔市食品安全委員會日常工作;負責食品安全監督管理綜合協調,健全協調聯動機制;督促檢查縣市區人民政府履行食品安全監督管理職責并負責考核評價。
11.承辦市委、市政府以及市食品安全委員會交辦的其他事項
12.市食品藥品檢驗所負責全市藥品、食品、保健食品、化妝品的質量監督及注冊檢驗檢測、技術仲裁、新產品的復核審驗及其標準的制訂和修訂工作;指導轄區內藥品、食品、保健食品、化妝品的生產、供應、使用單位質檢機構的業務技術培訓工作;開展有關藥品、食品、保健食品、化妝品質量標準、檢驗檢測新技術等科研工作。
13.市食品化妝品監督所承擔食品安全技術審評工作,對學校(含幼兒園)食堂餐飲安全進行監管,重大活動餐飲安全保障,指導縣級食品化妝品監督工作。
二、機構設置
納入本部門2017年度決算編制范圍的二級部門預算單位包括:市食品安全技術審評認證中心(加掛市食品化妝品監督所牌子)、市食品藥品檢驗所。
我局設15個內設科室:辦公室、食品藥品綜合協調科、宣傳與應急反應科、行政審批服務科、食品生產監管科、食品流通監管科、餐飲食品安全監管科、保健食品與化妝品監管科、藥品生產監管科、藥品流通監管科、醫療器械監管科、人事教育科、財務科、監察室、機關黨委。
直屬事業單位2個:市食品藥品稽查支隊、市食品藥品安全監測信息中心。
正科級派出機構2個:市食品藥品監督管理局鶴城區分分局、市食品藥品監督管理局懷化經濟開發區分局。鶴城區10個鄉鎮(街道)食品藥品監管所,為鶴城區分局派出機構。
第二部分 懷化市食品藥品監督管理局
2017年度部門決算表
收入支出決算總表
公開01表
部門:懷化市食品藥品監督管理局匯總 單位:萬元
收入 |
支出 |
||||
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
金額 |
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
一、財政撥款收入 |
1 |
3,940.56 |
一、一般公共服務支出 |
28 |
116.17 |
二、上級補助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
三、事業收入 |
3 |
66.00 |
三、國防支出 |
30 |
0.00 |
四、經營收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
六、其他收入 |
6 |
92.50 |
六、科學技術支出 |
33 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
34 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社會保障和就業支出 |
35 |
424.30 |
|
9 |
|
九、醫療衛生與計劃生育支出 |
36 |
3,735.16 |
|
10 |
|
十、節能環保支出 |
37 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城鄉社區支出 |
38 |
708.86 |
|
12 |
|
十二、農林水支出 |
39 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
40 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商業服務業等支出 |
42 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地區支出 |
44 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
45 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
47 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
|
22 |
|
|
49 |
|
本年收入合計 |
23 |
4,099.06 |
本年支出合計 |
50 |
4,984.48 |
用事業基金彌補收支差額 |
24 |
0.00 |
結余分配 |
51 |
66.00 |
年初結轉和結余 |
25 |
1,513.69 |
年末結轉和結余 |
52 |
562.26 |
|
26 |
|
|
53 |
|
總計 |
27 |
5,612.75 |
總計 |
54 |
5,612.75 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。