發布時間:2021-02-18 10:24 信息來源:懷化市財政局
目 錄:
一、部門基本概況
(一)部門職責
(二)機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算財政撥款支出情況
五、政府性基金支出情況
六、其他重要事項的情況說明
(一)“三公”經費
(二)機關運行經費
(三)政府采購情況
(四)預算績效管理情況
(五) 國有資產占用情況
(六)一般性支出情況
七、專業名詞解釋
八、公開附表
1.部門預算收支總表
2.部門預算收入總表
3.部門預算支出總表
4.部門預算財政撥款收支總表
5.部門預算一般公共預算支出表
6.部門預算一般公共預算基本支出表
7.一般公共預算“三公”經費支出表
8.政府性基金預算支出表
9.項目支出表
一、部門基本概況
(一)部門職責
1、貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家法律、法規及有關農業園區發展的政策;督促檢查各項政策、法規在園區內的執行情況。
2、貫徹落實市委、市政府的重要決策和工作部署;代表市委對園區實施黨的領導和監督;代表市政府在園區依法行使行政管理職能。
3、編制和組織實施園區發展規劃和年度工作計劃。
4、負責園區科技成果,先進實用技術的引進、示范、創新和推廣,推進優質農產品生產標準化和經營產業化建設。
5、負責國區科技項目的申報、實施和高新技術企業、產品的申報,認定,以及科研成果鑒定、驗收、管理和獎勵。
6、負責園區招商引資、對外交流合作工作。
7、負責園區基礎設施規劃、建設、協調和管理。
8、按規定負責管理園區的科技、教育、文化、衛生、環保、市政、綠化、社會治理以及園區綜合、信息、審計、統計、財務、國有資產管理等工作。
9、負責園區黨群、組織、紀檢監察、機構編制、人力資源和社會保障以及園區各類專業技術人才的引進、培訓和培養等工作。
10、承辦市委、市政府及有關部門交辦的其他事項。
(二)機構設置情況
湖南懷化國家科技園區管理委員會作為一級部門預算單位,內設科室為:辦公室、產業發展局、招商合作局、科技服務局、社會事務局。
二、部門預算單位構成
納入2021年湖南懷化國家農業科技園區管理委員會部門預算編制范圍的包括:湖南懷化國家農業科技園區管理委員會部門本級。
三、部門收支總體情況
2021年部門預算包括本單位預算內的收支情況。
(一)收入預算,2021年年初預算數50.31萬元,其中,一般公共預算撥款50.31萬元,政府性基金預算撥款0萬元,納入財政專戶管理的非稅收入撥款萬元,國有資本經營預算撥款0萬元。
(二)支出預算,2021年年初預算數50.31萬元,其中,主要是在編在崗員工工資支出。
(三)公開表格,部門預算公開表格共9張,包括:部門收支總表3張,即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》;財政撥款收支表6張,即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》、《政府性基金預算支出表》和《項目支出表》(公開表格附后)。
四、一般公共預算財政撥款收支情況
2021年一般公共預算撥款收入為50.31萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2021年年初預算數為50.31萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資34.5萬元、津貼補貼0.22萬元、工會及福利費2.68萬元等;
(二)項目支出:2021年年初預算數為0萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。
五、政府性基金支出情況
2021年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。
六、其他重要事項的情況說明
(一)“三公”經費預算
2021年湖南懷化國家農業科技園管理委員會部門一般公共預算撥款安排“三公”經費預算為0萬元。
(二)機關運行經費
2021年湖南懷化國家農業科技園區管理委員會部門機關運行經費一般公共預算撥款2.68萬元。
(三)政府采購情況
2021年湖南懷化國家農業科技園區管理委員會部門政府采購預算總額為0萬元。
(四)預算績效管理情況
按照市本級預算績效管理工作的總體要求,2021年我單位整體支出0萬元,全部實行整體支出績效目標管理,編報績效目標的項目0個,涉及項目支出0元,全部實行項目支出績效目標管理。
(五) 國有資產占用情況
1.截至2020年12月31日,本部門無車輛,無50萬元以上的專用設備。
2.截至2021年,本部門無新增車輛,無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。
(六)一般性支出情況
1.2021年本部門無會議費預算。
2.2021年本部門無培訓費預算。
3.2021年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。
七、專業名詞解釋
1.機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
八、公開附表