發布時間:2017-02-14 10:00 信息來源:
一、部門職責及機構設置情況
(一)部門職責
懷化市黃金工業管理局是參照公務員管理的副處級全額撥款事業單位。主要職能:負責制定全市黃金行業發展規劃和年度生產計劃;根據《中華人民共和國礦產資源法》、國務院241號令及國家發改委6號令的規定,負責全市《開辦黃金礦山批準證書》的審查和延期換證工作;對全市黃金企業安全生產實施行業管理,進行督促、檢查;指導全市黃金生產企業貫徹國家有關黃金生產的采、選、冶技術政策,規范行業有序發展;負責全市黃金礦山行業主管部門申報地探資金并監督使用。
市黃金工業管理局核定全額撥款事業編制10名。實有全額在職人數8人,退休人員10人。
(二)機構設置情況
懷化市黃金工業管理局作為一級部門預算單位,內設兩個科室:綜合科、行業科。
二、2017年度部門預算表
共8張部門預算表格,包括:部門收支總表3張,即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》;財政撥款收支表5張,即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》。 (公開表格附后)。
三、部門預算安排情況說明
(一)部門預算基本情況。
1.年度收支預算情況。
2017年部門預算為局本級預算情況。
①收入預算,2017年年初預算數143.99萬元,其中,一般公共預算撥款135.98萬元,上年結轉8.01萬元。
②支出預算,2017年年初預算數143.99萬元,其中,工資福利支出66.72萬元,商品和服務支出13.75萬元,對個人和家庭的補助支出63.52萬元。
2.年度一般公共預算財政撥款支出情況。
基本支出:2017年年初預算數143.99萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、接待費等日常公用經費。
2017年我局部門預算無項目支出預算。
(二)年度“三公”經費預算情況。
2017年“三公”經費預算數為2萬元,其中,公務接待費2萬元,無公務用車購置及運行費和因公出國(境)費。2017年“三公”經費公務接待預算較上年預算數持平,無變動。
(三)年度機關運行經費預算情況。
2017年局機關運行經費一般公共預算撥款13.75萬元,相比2016年預算數減少2.66萬元,下降16.21%。
(四)年度政府采購支出預算情況。
2017年無政府采購支出預算。
四、專業名詞解釋
1.機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。