發布時間:2018-08-20 11:56 信息來源:
一、部門主要職能及機構設置
統籌城鄉水務,構筑水務一體化的投融資平臺,負責全市城鄉涉水項目資金籌措和建設,并組織實施;按照國家水務一體化的要求,負責全市水資源管理和城市給水、排水、污水處理和涉水產業經營管理,確保國有資產保值增值。水務投管理中心與水務投集團是一套人馬,兩塊牌子,無具體的部門設置。
二、年度部門決算表
共8張決算表,包括:收支總表3 張,即:《收入支出決算總表》《收入決算表》《支出決算表》;財政撥款收支表5 張,即:《財政撥款收入支出決算總表》《一般公共預算財政撥款支出決算表》《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。(公開表格附后)三、2017年度部門決算情況說明
1、收入支出決算總體情況說明
2017年度全年收入114.58萬元,均為財政撥款收入;與上年相比,增加31.37萬元,增長37.69%,主要原因是工資增加。
全年支出110.51萬元,均為基本支出,其中基本工資63.39萬元,津貼補貼33.54萬元,獎金7.20萬元,其他社會保障繳費2.54萬元,機關事業單位基本養老保險繳費3.83萬元;與上年相比,增加28.06萬元,增長34.03%,主要原因是工資增加。
2、一般公共預算財政撥款支出情況
(1) 一般公共預算財政撥款基本支出本年度為110.51萬元,均用于工資及福利支出,其中基本工資63.39萬元,占比為57.54%;津貼補貼33.54萬元,占比為30.35%;獎金7.20萬元,占比為6.52%;其他社會保障繳費2.54萬元,占比為2.30%;機關事業單位基本養老保險繳費3.83萬元,占比為3.29%。與上年相比,增加28.06萬元,增長34.03%,主要原因是工資增加。與預算相比,增加27.86萬元,增長33.71%,主要原因是工資增加。
(2) 本年度無項目支出。
3、“三公”經費支出及機關運行經費決算情況說明
我中心與懷化市水務投資集團公司是“兩塊牌子,一套人馬”,為市政府融資平臺公司,從2015年起市本級財政未安排我中心機關運行經費預算,故無“三公”經費開支額度和機關運行經費開支額度。
4、2017年我單位無政府采購支出、無政府性基金預算收入支出和國有資產占用。
5、關于2017年度預算績效情況說明
我中心預算均為上級部門核定的人員工資支出。根據上級部門的部署,積極落實上級相關文件精神,不斷強化績效理念,積極推進全過程預算績效管理,著力促進資金使用績效的提高。