發(fā)布時(shí)間:2018-08-20 11:56 信息來源:
一、部門主要職能及機(jī)構(gòu)設(shè)置
統(tǒng)籌城鄉(xiāng)水務(wù),構(gòu)筑水務(wù)一體化的投融資平臺(tái),負(fù)責(zé)全市城鄉(xiāng)涉水項(xiàng)目資金籌措和建設(shè),并組織實(shí)施;按照國(guó)家水務(wù)一體化的要求,負(fù)責(zé)全市水資源管理和城市給水、排水、污水處理和涉水產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)管理,確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值。水務(wù)投管理中心與水務(wù)投集團(tuán)是一套人馬,兩塊牌子,無具體的部門設(shè)置。
二、年度部門決算表
共8張決算表,包括:收支總表3 張,即:《收入支出決算總表》《收入決算表》《支出決算表》;財(cái)政撥款收支表5 張,即:《財(cái)政撥款收入支出決算總表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》。(公開表格附后)三、2017年度部門決算情況說明
1、收入支出決算總體情況說明
2017年度全年收入114.58萬元,均為財(cái)政撥款收入;與上年相比,增加31.37萬元,增長(zhǎng)37.69%,主要原因是工資增加。
全年支出110.51萬元,均為基本支出,其中基本工資63.39萬元,津貼補(bǔ)貼33.54萬元,獎(jiǎng)金7.20萬元,其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.54萬元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)3.83萬元;與上年相比,增加28.06萬元,增長(zhǎng)34.03%,主要原因是工資增加。
2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
(1) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出本年度為110.51萬元,均用于工資及福利支出,其中基本工資63.39萬元,占比為57.54%;津貼補(bǔ)貼33.54萬元,占比為30.35%;獎(jiǎng)金7.20萬元,占比為6.52%;其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.54萬元,占比為2.30%;機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)3.83萬元,占比為3.29%。與上年相比,增加28.06萬元,增長(zhǎng)34.03%,主要原因是工資增加。與預(yù)算相比,增加27.86萬元,增長(zhǎng)33.71%,主要原因是工資增加。
(2) 本年度無項(xiàng)目支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)支出及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況說明
我中心與懷化市水務(wù)投資集團(tuán)公司是“兩塊牌子,一套人馬”,為市政府融資平臺(tái)公司,從2015年起市本級(jí)財(cái)政未安排我中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算,故無“三公”經(jīng)費(fèi)開支額度和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支額度。
4、2017年我單位無政府采購(gòu)支出、無政府性基金預(yù)算收入支出和國(guó)有資產(chǎn)占用。
5、關(guān)于2017年度預(yù)算績(jī)效情況說明
我中心預(yù)算均為上級(jí)部門核定的人員工資支出。根據(jù)上級(jí)部門的部署,積極落實(shí)上級(jí)相關(guān)文件精神,不斷強(qiáng)化績(jī)效理念,積極推進(jìn)全過程預(yù)算績(jī)效管理,著力促進(jìn)資金使用績(jī)效的提高。