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      市征收辦2016年度部門決算公開

      發布時間:2017-09-25 10:00 信息來源:市財政局

      一、部門職責及機構設置情況 

      懷化市國有土地上房屋征收辦公室為全額撥款事業單位,作為一級部門預算單位,內設科室為:財務綜合科、征收一科、征收二科、征收三科、政策法規科、人事教育科、監察室。現有職工38人,其中全額撥款23人,自收自支8人,合同工5人,臨聘人員2人。

      根據《懷化市區國有土地上房屋征收與補償實施辦法(試行)》(懷政發〔2014〕14號)及4個配套政策文件市人民政府對市區國有土地上房屋征收工作實行全口徑管理,負責對鶴城區、懷化經開區房屋征收與補償工作的統一監管,對各縣市區人民政府房屋征收與補償工作進行指導。

      貫徹執行國有土地上房屋征收的法律、法規和政策;負責建立全市國有土地上房屋征收房地產價格評估機構備選庫,公布納入備選庫的房地產價格評估機構名單,發布征收評估信息;負責鶴城區、懷化經濟技術開發區國有土地上房屋征收項目征收補償方案、評估報告的審批;負責鶴城區、懷化經濟技術開發區國有土地上房屋征收補償協議備案;負責懷化城區國有土地上房屋征收項目征收補償資金的歸集管理、預算核定、審核撥付。

      二、2016年度部門決算表

      共8張部門決算表格(附后),包括:收支總表3張,即:《收入支出決算總表》《收入決算表》《支出決算表》;財政撥款收支表5張,即:《財政撥款收入支出決算總表》《一般公共預算財政撥款支出決算表》《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。 

      見附表:市征收辦2016年度部門決算公開表格

      三、2016年度部門決算情況說明  

      (一)關于2016年度收入支出決算總體情況說明

      1、收、支總計與上年決算數比較

      本部門2016年度全年收入為430.79萬元,與上年相比,減少97.64萬元,降低了18.48%,主要是因為本年度重點項目減少或推遲,征收工作經費相應減少。

      2016年度全年支出454.36萬元,與上年相比,減少37.81萬元,降低了7.68%,主要是因為本單位嚴格控制日常開支,尤其是“三公”經費支出的控制。

      2、財政撥款支出與年初預算比較

      本部門2016年度財政撥款支出454.36萬元,年初預算數635.89萬元,預決算差異率28.55%,形成差異的主要原因是一方面本年度收入相對減少,另一方面我單位嚴格控制日常開支,開源節流。

      (二)2016年度收入決算情況說明

      本部門2016年度全年收入430.79萬元,其中:財政撥款收入430.79萬元,占比100%。

      (三)2016年度支出決算情況說明

      本部門2016年度全年支出454.36萬元,其中:基本支出454.36萬元,占比100%。

      (四)2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

      本部門2016年度財政撥款收入430.79萬元,與上年相比,減少97.64萬元,降低了18.48%,主要是因為本年度重點項目減少或推遲,征收工作經費相應減少。

      2016年度財政撥款支出454.36萬元,與上年相比,減少37.81萬元,降低了7.68%,主要是因為本單位嚴格控制日常開支,尤其是“三公”經費支出的控制。

      (五)2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      1、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

      本部門2016年度一般公共預算財政撥款支出454.36萬元,與上年相比,減少37.81萬元,降低了7.68%,主要是因為本單位嚴格控制日常開支,尤其是“三公”經費支出的控制。

      2、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

      本部門2016年度一般公共預算財政撥款基本支出454.36萬元,占比100%。

      (六)2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      本部門2016年度一般公共預算財政撥款基本支出454.36萬元,其中:人員經費352.38萬元,占比77.56%;公用經費101.98萬元,占比22.44%。

      (七)2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

      1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

      本部門2016年度“三公”經費支出17.49萬元,年初預算數115萬元,預決算差異率84.79%,其中:因公出國(境)費0萬元,年初預算數0萬元,預決算差異率0;公務用車購置及運行維護費12.32萬元,年初預算25萬元,預決算差異率50.72%;公務接待費5.17萬元,年初預算數90萬元,預決算差異率94.26%,形成預決算差異的主要原因是我單位嚴格控制“三公”經費的支出,認真執行有關政策。

      本部門2016年度“三公”經費支出17.49萬元,與上年相比,減少10.82萬元,降低38.22%,主要原因是我單位嚴格控制“三公”經費的支出,認真執行有關政策。其中:公務用車購置及運行維護費12.32萬元,與上年相比,減少7.66萬元,降低38.32%;公務接待費5.17萬元,與上年相比,減少3.16萬元,下降了37.96%。

      2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

      本部門2016年度因公出國(境)組團0個;年末公務用車保有量為5輛;公務接待80批次,接待人數為620人次。

      (八)2016年度政府性基金預算收入支出決算情況

          本部門2016年度無政府性基金預算收入、支出。

      (九)其他重要事項

      1、機關運行經費支出情況說明。

      本部門2016年度機關運行經費支出77.24萬元,與上年相比,減少了11.01萬元,降低12.48%。主要是我單位嚴格遵照中央八項規定以及省、市有關規定,加強經費管理,壓縮了“三公”經費支出。

      2、政府采購支出情況說明。

      本部門2016年度政府采購支出總額7.86萬元,即辦公設備的購置。各項采購嚴格按照《政府采購法》和有關規定執行,定點服務單位采購。

      3、國有資產占用情況說明。

      截至2016年12月31日,本部門共有車輛5輛,其中,一般公務用車5輛。  

      四、名詞解釋

      1、基本支出:是指反映行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務所需的最基本的支出,具體包括工資福利支出、一般商品和服務支出、對個人和家庭的補助。

          2、因公出國(境)支出:是指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

          3、公務用車購置支出:是指公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)。

          4、公務用車運行維護費支出:是指公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費等支出。

          5、公務接待費支出:是指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

      公開附表

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