發布時間:2019-02-13 15:58 信息來源:市財政局
目錄:
一、部門基本概況
(一)部門職責
(二)機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算財政撥款支出情況。
五、政府性基金支出
六、其他重要事項的情況說明
(一)“三公”經費預算
(二)機關運行經費
(三)政府采購情況
(四)預算績效管理情況
(五) 國有資產占用情況
(六)一般性支出情況
七、專業名詞解釋
八、公開附表
1.部門收支總表
2.部門收入總表
3.部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5.一般預算支出表
6.一般預算基本支出表
7.三公經費預算表
8.政府性基金支出表
一、部門基本概況
(一)部門職責
懷化市錦溪小學隸屬懷化市教育局直管,是一所公辦的全日制完全小學,學制六年。學校使用漢語言文字教學,推廣使用普通話和規范字。學校堅持以人為本,科研興校,特色辦學,全面貫徹執行國家教育方針,即“堅持教育為社會主義現代化建設服務、為人民服務,把立德樹人作為教育的根本任務,全面實施素質教育,培養德智體美等方面全面發展的社會主義事業的建設者和接班人,努力辦好人民滿意的教育。”
(二)機構設置情況
懷化市錦溪小學作為一級部門預算單位,內設科室為:辦公室、教務處、教研室、德育處、安全處、總務處等。
二、部門預算單位構成
懷化市錦溪小學只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2019年部門預算編制范圍的只有懷化市錦溪小學本級。
三、部門收支總體情況
2019年部門預算只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2019年部門預算編制范圍的只有懷化市錦溪小學本級的匯總情況。
(一)收入預算,2019年年初預算數1274.73萬元,其中,一般公共預算撥款1274.73萬元,政府性基金預算撥款0萬元,納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年減少191.02萬元,主要原因是2019年預算收入不包含機關事業單位養老保險繳費。
(二)支出預算,2019年年初預算數1274.73萬元,其中,教育支出1274.73萬元。支出較去年減少191.02萬元,主要原因是2019年預算支出不包含機關事業單位養老保險繳費。
(三)公開表格,部門預算公開表格共8張,包括:部門收支總表3張,即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》;財政撥款收支表5張,即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》,(公開表格附后)。
四、一般公共預算財政撥款支出情況。
2019年一般公共預算撥款收入為1274.73萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2019年年初預算數為1274.73萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資605.19萬元、津貼補貼2.63萬元、獎金50.43萬元、伙食補助費20萬元、績效工資460.52萬元、其他社會保障繳費22萬元、其他工資福利支出5萬元、辦公費10萬元、水費8萬元、電費8萬元、勞務費18.1萬元、工會經費12.1萬元、福利費30.26萬元、其他商品和服務支出12.5萬元、生活補助1.02萬元、退休費8.98萬元。
(二)項目支出:2019年年初預算數為0萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。
五、政府性基金支出
2019年無政府性基金支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)“三公”經費預算
2019年懷化市錦溪小學一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為2.72萬元,其中,公務接待費2.72萬元,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元,因公出國(境)費0萬元。2019年“三公”經費預算較2018年預算數減少0.48萬元,下降15%,主要因為2019年根據要求對單位三公經費控制數進行壓減。
(二)機關運行經費
2019年懷化市錦溪小學機關運行經費一般公共預算撥款98.96萬元,比2018年預算數減少55.23萬元,下降35.82%,主要因為根據政策減壓一般公共預算一般性支出。主要用于:辦公費支出,10萬元;水費支出,8萬元;電費支出,8萬元;勞務費支出,18.1萬元;工會經費支出,12.1萬元;福利費支出,30.26萬元;其他商品和服務支出,12.5萬元。
(三)政府采購情況
2019年懷化市錦溪小學政府采購預算總額18萬元,其中,政府采購貨物預算18萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(四)預算績效管理情況
按照市本級預算績效管理工作的總體要求,2019年我單位整體支出1274.73萬元,全部實行整體支出績效目標管理,編報績效目標的項目0個,涉及項目支出0萬元。
(五) 國有資產占用情況
截至2018年12月31日,本部門共有車輛0輛。單位價值50 萬元以上通用設備2臺(套),單價100 萬元以上專用設備0臺(套)。
預計2019年,本部門無新增車輛,無新增單位價值50萬元以上的通用設備和專用設備。
(六)一般性支出情況
1.2019年本部門無會議費預算。
2.2019年本部門無培訓費預算。
3.2019年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。
七、 專業名詞解釋
1.機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
八、公開附表