發(fā)布時間:2017-09-25 10:00 信息來源:
第一部分 懷化市政府駐廣州辦事處概況
部門主要職能:
招商引資、聯(lián)絡(luò)接待、維權(quán)服務(wù)、勞務(wù)輸出、政務(wù)信息。
懷化市政府駐廣州辦事處作為一級部門預(yù)算單位,內(nèi)設(shè)科室為:綜合科、招商科、聯(lián)絡(luò)接待科。
第二部分懷化市政府駐廣州辦事處2016年度部門決算表
共8張決算表,包括:收支總表3 張,即:《收入支出決算總表》《收入決算表》《支出決算表》;財政撥款收支表5 張,即:《財政撥款收入支出決算總表》《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》。(公開表格附后)
第三部分 懷化市政府駐廣州辦事處2016年度部門決算情況說明
一、關(guān)于懷化市政府駐廣州辦事處2016年度收入支出決算總體情況說明
1、收、支總計與上年決算數(shù)比較
廣辦2016年度全年收入280.9萬元,與上年相比,減少58.8萬元,降低17%,主要原因是:市財政撥款經(jīng)費減少。
2016年度全年支出249.23萬元,與上年相比,減少259.1萬元,降低59%,主要原因是:接待費降低,2015年廣辦裝修兩套住房和購買了部分家電家具。
2、財政撥款支出與年初預(yù)算比較
廣辦2016年度財政撥款支出185.71萬元,年初預(yù)算數(shù)174.68萬元,預(yù)決算差異率5.9%,形成差異的主要原因是:廣辦工作人員工資調(diào)級增加金額。
二、關(guān)于懷化市政府駐廣州辦事處2016年度收入決算情況說明
(本年收入各項構(gòu)成及占比)
廣辦2016年度全年收入280.9萬元,其中:財政撥款收入216.7萬元,占比77%;事業(yè)收入64萬元,占比22%;經(jīng)營收入33萬元,占比11.7%;其他收入31萬元,占比11%。
三、關(guān)于懷化市政府駐廣州辦事處2016年度支出決算情況說明
(本年支出各項構(gòu)成及占比)
廣辦2016年度全年支出249.23萬元,其中:基本支出215.6萬元,占比86%;項目支出33.6萬元,占比14% 。
四、關(guān)于懷化市政府駐廣州辦事處2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
(財政撥款收、支總計與上年決算數(shù)比較)
廣辦2016年度財政撥款收入217.3萬元,與上年相比,減少113.7萬元,降低34%,主要原因是:2015年裝修了兩套住房和購買了部分辦公家具家電(項目經(jīng)費減少)。
2016年度財政撥款支出185.71萬元,與上年相比,減少248.99萬元,降低57%,主要原因是:接待費降低,2015年廣辦裝修兩套住房和購買了部分家電家具。
五、關(guān)于懷化市政府駐廣州辦事處2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
(財政撥款本年支出數(shù)與上年決算數(shù)比較)
廣辦2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出185.71萬元,與上年相比,減少248.99萬元,降低57%,主要原因是:接待費降低,2015年廣辦裝修兩套住房和購買了部分家電家具。
2、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
(財政撥款本年支出決算數(shù)結(jié)構(gòu)情況及占比)
廣辦2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出185.71萬元,占比74%;項目支出33.6萬元,占比26%。
六、關(guān)于懷化市政府駐廣州辦事處2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
(基本支出構(gòu)成及占比)
廣辦2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出185.71萬元,其中:人員經(jīng)費94.85萬元,占比51%;公用經(jīng)費90.86萬元,占比49%。
七、關(guān)于懷化市政府駐廣州辦事處2016年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
1、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
(“三公”經(jīng)費總額及分項與年初預(yù)算數(shù)比較并說明增減變動原因)
廣辦2016年度“三公”經(jīng)費支出60萬元,年初預(yù)算60萬元,預(yù)決算差異率0,其中:因公出國(境)費0萬元,年初預(yù)算0萬元,預(yù)決算差異率0;公務(wù)用車購置及運行維護費10萬元,年初預(yù)算10萬元,預(yù)決算差異率0;公務(wù)接待費50萬元,年初預(yù)算50萬元,預(yù)決算差異率0。
(“三公”經(jīng)費總額及分項與上年決算數(shù)比較并說明增減變動原因)
廣辦2016年度“三公”經(jīng)費支出60萬元,與上年相比持平。其中:因公出國(境)費0萬元,與上年相比,增加(減少)0萬元,增長(降低)0;公務(wù)用車購置及運行維護費10萬元,與上年相比持平 ;公務(wù)接待費50萬元,與上年相比持平。
2、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
(按照實物量與價值量匹配原則,細(xì)化說明“三公”經(jīng)費支出相關(guān)的因公出國(境)團組數(shù)及人數(shù)、公務(wù)用車購置數(shù)及保有量、國內(nèi)公務(wù)接待的批次及人數(shù)等情況)
廣辦2016年度因公出國(境)組(參)團0個;公務(wù)用車購置0輛,年末公務(wù)用車保有量1輛;國內(nèi)公務(wù)接待批次220次,接待人次1800人。
八、關(guān)于懷化市政府駐廣州辦事處2016年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
(無)
九、其他重要事項
1、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。
廣辦2016年度機關(guān)運行經(jīng)費支出90.86萬元,與上年相比持平。
2、政府采購支出情況說明。
(無)
3、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2016 年12 月31 日,廣辦共有車輛1 輛,其中,一般公務(wù)用車1輛(購車原價17.8萬)。
4、預(yù)算績效情況說明。
(廣辦預(yù)算績效管理開展情況等……)
第四部分 名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行,用一般公共預(yù)算撥款安排,用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中的公用經(jīng)費支出。
2.“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。