發布時間:2020-02-07 11:30 信息來源:市財政局
懷化市公安局警官培訓部
2020年度部門預算公開說明
目 錄:
一、部門基本概況
(一)部門職責
(二)機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算財政撥款支出情況
五、政府性基金支出
六、其他重要事項的情況說明
(一)“三公”經費預算
(二)機關運行經費
(三)政府采購情況
(四)預算績效管理情況
(五)國有資產占用情況
(六)一般性支出情況
七、專業名詞解釋
八、公開附表
1.部門收支總表
2.部門收入總表
3.部門支出總表
4.財政撥款收支總表
5.一般預算支出表
6.一般預算基本支出表
7.三公經費預算表
8.政府性基金支出表
一、部門基本概況
(一)部門職責
懷化市公安局警官培訓部的主要職責是:
1、認真貫徹執行黨和國家的有關法律法規,落實公安部、省公安廳關于民警訓練的有關規章制度、教學大綱,制定并實施民警教育訓練工作制度。
2、負責全市公安機關民警入警培訓、晉升培訓、專業培訓和發展培訓等輪值輪訓工作,以及組織、實施、保障全市大練兵、大比武工作。
3、對全市新招公安民警進行初任培訓。提升綜合素養和體能,進行考核頒發合格證書。
4、研究教育訓練工作的教學內容、教學方法,收集基層和廣大民警對教訓工作的建議,因需施教。
(二)機構設置情況
懷化市公安局警官培訓部作為一級部門預算單位,內設部門為:辦公室、教務科、后勤管理科、學員管理科。
二、部門預算單位構成
懷化市公安局警官培訓部只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2020年部門預算編制范圍的只有懷化市公安局警官培訓部部門本級。
三、部門收支總體情況
2020年單位部門預算本級的匯總情況。
(一)收入預算,2020年年初預算數268.76萬元,其中,一般公共預算撥款268.76萬元,政府性基金預算撥款0萬元,納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,財政專戶結余0萬元。收入較去年預算數減少32.37萬元,主要原因是一般公共財政預算撥款減少。
(二)支出預算,2020年年初預算數268.76萬元,其中,主要是公共安全支出243.38萬元,較去年預算數減少33.24萬元,原因是根據中央、省以及市委市政府的相關要求,牢固樹立過“緊日子”思想,厲行勤儉節約,壓減一般性支出,公用經費壓減20%,專項經費壓減30%。社會保障和就業支出25.38萬元,較去年預算數增加0.87萬元,原因是調整社會保險費工資基數。
(三)公開表格,部門預算公開表格共8張,包括:部門收支總表3張,即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》;財政撥款收支表5張,即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》,(公開表格附后)。
四、一般公共預算財政撥款支出情況
2020年一般公共預算撥款收入為268.76萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2020年年初預算數為198.76萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資57.60萬元、津貼補貼56.20萬元、辦公費3.5萬元、印刷費4萬元、水電費5萬元、被裝購置費5萬元等;
(二)項目支出:2020年年初預算數為70萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中專項業務費70萬元,已按30%比例壓減。
五、政府性基金支出
2020年無政府性基金支出預算。
六、其他重要事項的情況說明
(一)“三公”經費預算
2020年本部門一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為17.47萬元,其中,公務接待費6.97萬元,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費10.50萬元,因公出國(境)費0萬元。2020年“三公”經費預算與2019年預算數減少7.48萬元,下降29.98%,主要因為財政壓縮“三公”經費。
(二)機關運行經費
2020年本部門機關運行經費一般公共預算撥款96.35萬元,比2019年預算數減少14.57萬元,下降13.14%,其中專項業務費按30%比例壓減30萬元,主要因為一般性支出實行“四減一控”,部門經濟分類中的商品和服務支出相應壓減,主要用于:培訓費45萬元,水電費5萬元,被裝購置費5萬元,差旅費5萬元,印刷費4萬元,辦公費3.5萬元等。
(三)政府采購情況
2020年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,政府貨物支出為0萬元,政府工程支出為0萬元,政府服務支出為0萬元。
(四)預算績效管理情況
按照市本級預算績效管理工作的總體要求,2020年我單位整體支出268.76萬元,全部實行整體支出績效目標管理,編報績效目標1個,涉及專項業務費70萬元,已按30%比例壓減專項經費類支出,全部實行項目支出績效目標管理。
(五)國有資產占用情況
1. 截至2019年12月31日,本部門無車輛,無50萬元以上的通用設備和專用設備。
2. 截止2020年,本部門無新增車輛,無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。
(六)一般性支出情況
1 . 2020年本部門無會議費預算。
2 . 2020年,本部門培訓費預算45萬元,具體為:機關黨員黨性教育、能力提升及警務實戰培訓班,預計人數350人,預算2萬元;全市公安機關警務實戰教官培訓班,預計133人,預算7萬元;全市尿檢資格及成癮認定及警務實戰培訓班,預計200人,預算11萬元;全市偵查業務及警務實戰培訓班,預計80人,預算5萬元;大數據建設應用及警務實戰培訓班,預計80人,預算5萬元;掃黑除惡偵查辦案業務及警務實戰培訓班,預計40人,預算3萬元;其他各類培訓班例如全市公安民警大練兵等,預算12萬元,因我單位主要職能為全市公安民警各類培訓工作,培訓費占商品與服務支出比重較大,部分培訓涉及保密內容,不予一一列舉。
3 . 2020年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。
七、 專業名詞解釋
1.機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
八、 公開附表