發(fā)布時間:2018-08-20 15:27 信息來源:市財政局
第一部分 懷化市森林公安局概況
一、部門職責(zé)
1、負責(zé)貫徹執(zhí)行我國、我省關(guān)于維護林區(qū)社會秩序的穩(wěn)定,保護森林資源及野生動植物資源安全相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策。
2、負責(zé)全市發(fā)生在林區(qū)的森林刑事案件、治安案件、行政案件的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督。下發(fā)指導(dǎo)性文件、規(guī)劃、方案、規(guī)章、制度。
3、直接受理、偵破、查處及督辦全市范圍內(nèi)發(fā)生在林區(qū)內(nèi)的重、特大涉林犯罪案件。
4、負責(zé)全市森林防火指揮部辦公室的日常管理工作,編制防火計劃,制訂防火預(yù)案,進行值班調(diào)度,管理撲火隊伍,協(xié)助組織、指揮火災(zāi)撲救等。
5、負責(zé)組織和偵破森林火災(zāi)案件。
6、承擔(dān)黨委、政府、主管部門、上級森林公安機關(guān)交辦的其他執(zhí)法工作任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置
懷化市森林公安局內(nèi)設(shè)7個科室,主要有辦公室、刑偵大隊、法制科、森林防火大隊、人事科、財務(wù)科和督察科,管轄1個直屬分局。
第二部分 懷化市森林公安局2017年度部門決算表
收入支出決算總表
公開01表
部門:懷化市森林公安局 單位:萬元
收入 |
支出 |
||||
項 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項 目 |
行次 |
決算數(shù) |
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
一、財政撥款收入 |
1 |
1364.68 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
14 |
8.39 |
二、上級補助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
三、事業(yè)收入 |
3 |
|
三、國防支出 |
16 |
|
四、經(jīng)營收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
553.69 |
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
六、其他收入 |
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
19 |
|
|
7 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
20 |
188.2 |
|
8 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
21 |
1356.33 |
本年收入合計 |
9 |
1364.68 |
本年支出合計 |
22 |
2106.6 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
10 |
結(jié)余分配 |
23 |
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
11 |
2378.8 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
1636.88 |
|
12 |
|
|
25 |
|
總計 |
13 |
3743.48 |
總計 |
26 |
3743.48 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
收入決算表
公開02表 部門:懷化市森林公安局 單位:萬元
項 目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
合計 |
1364.68 |
1364.68 |
|
|
|
|
|
||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
8.39 |
8.39 |
|
|
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
8.39 |
8.39 |
||||||
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
8.39 |
8.39 |
||||||
204 |
公共安全支出 |
512.1 |
512.1 |
|
|
|
|
|
|
20401 |
武裝警察 |
38 |
38 |
|
|
|
|
|
|
2040106 |
森林 |
38 |
38 |
|
|
|
|
|
|
20402 |
公安 |
474.1 |
474.1 |
|
|
|
|
|
|
2040201 |
行政運行 |
417.98 |
417.98 |
||||||
2040299 |
其他公安支出 |
56.12 |
56.12 |
||||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
188.2 |
188.2 |
||||||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
188.2 |
188.2 |
||||||
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
156.97 |
156.97 |
||||||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
31.23 |
31.23 |
||||||
213 |
農(nóng)林水支出 |
656 |
656 |
||||||
21302 |
林業(yè) |
656 |
656 |
||||||
2130205 |
森林培育 |
10 |
10 |
||||||
2130213 |
林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督 |
26 |
26 |
||||||
2130234 |
林業(yè)防災(zāi)減災(zāi) |
15 |
15 |
||||||
2130299 |
其他林業(yè)支出 |
605 |
605 |
||||||
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
支出決算表
公開03表部門:懷化市森林公安局 單位:萬元
項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計 |
2106.6 |
776.28 |
1330.33 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
8.39 |
8.39 |
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
8.39 |
8.39 |
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
8.39 |
8.39 |
||||
204 |
公共安全支出 |
553.69 |
553.69 |
|
|
|
|
20401 |
武裝警察 |
38 |
38 |
|
|
|
|
2040106 |
森林 |
38 |
38 |
|
|
|
|
20402 |
公安 |
515.69 |
515.69 |
|
|
|
|
2040201 |
行政運行 |
459.57 |
459.57 |
||||
2040299 |
其他公安支出 |
56.12 |
56.12 |
||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
188.2 |
188.2 |
||||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
188.2 |
188.2 |
||||
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
156.97 |
156.97 |
||||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
31.23 |
31.23 |
||||
213 |
農(nóng)林水支出 |
1356.33 |
26 |
1330.33 |
|||
21302 |
林業(yè) |
1356.33 |
26 |
1330.33 |
|||
2130213 |
林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督 |
26 |
26 |
||||
2130234 |
林業(yè)防災(zāi)減災(zāi) |
1330.33 |
1330.33 |
注:本表反映部門本年度各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門:懷化市森林公安局 單位:萬元
收入 |
支出 |
||||||
項 目 |
行次 |
金額 |
項 目 |
行次 |
合計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1 |
1364.68 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
13 |
8.39 |
8.39 |
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
14 |
|
|
|
|
3 |
|
三、國防支出 |
15 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
16 |
553.69 |
553.69 |
|
|
5 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
17 |
188.2 |
188.2 |
|
|
6 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
18 |
1356.33 |
1356.33 |
|
|
7 |
|
…… |
19 |
|
|
|
本年收入合計 |
8 |
1364.68 |
本年支出合計 |
20 |
2106.6 |
2106.6 |
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
9 |
2378.8 |
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
21 |
1636.88 |
1636.88 |
|
一般公共預(yù)算財政撥款 |
10 |
2378.8 |
|
22 |
|
|
|
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
11 |
|
|
23 |
|
|
|
總計 |
12 |
3743.48 |
總計 |
24 |
3743.48 |
3743.48 |
|
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
公開05表
部門:懷化市森林公安局 單位:萬元
項 目 |
本年支出 |
|||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計 |
1364.68 |
734.68 |
630 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
8.39 |
8.39 |
|
20199 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
8.39 |
8.39 |
|
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
8.39 |
8.39 |
|
204 |
公共安全支出 |
512.1 |
512.1 |
|
20401 |
武裝警察 |
38 |
38 |
|
2040106 |
森林 |
38 |
38 |
|
20402 |
公安 |
474.1 |
474.1 |
|
2040201 |
行政運行 |
417.98 |
417.98 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
56.12 |
56.12 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
188.2 |
188.2 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
188.2 |
188.2 |
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
156.97 |
156.97 |
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
31.23 |
31.23 |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
656 |
26 |
630 |
21302 |
林業(yè) |
656 |
26 |
630 |
2130205 |
森林培育 |
10 |
10 |
|
2130213 |
林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督 |
26 |
26 |
|
2130234 |
林業(yè)防災(zāi)減災(zāi) |
15 |
15 |
|
2130299 |
其他林業(yè)支出 |
605 |
605 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
公開06表
部門:懷化市森林公安局 單位:萬元
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|||||||
經(jīng)濟分類 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟分類 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟分類 |
科目名稱 |
金額 |
301 |
工資福利支出 |
517.11 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
77.18 |
310 |
其他資本性支出 |
|
30101 |
基本工資 |
135.00 |
30201 |
辦公費 |
10.22 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
30102 |
津貼補貼 |
163.97 |
30202 |
印刷費 |
|
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
|
30103 |
獎金 |
164.43 |
30203 |
咨詢費 |
1.3 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
|
30104 |
其他社會保障繳費 |
29.67 |
30204 |
手續(xù)費 |
|
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
30106 |
伙食補助費 |
|
30205 |
水費 |
3.47 |
31006 |
大型修繕 |
|
30107 |
績效工資 |
|
30206 |
電費 |
0.78 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
23.02 |
30207 |
郵電費 |
0.39 |
31008 |
物資儲備 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
|
30208 |
取暖費 |
|
31009 |
土地補償 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
1.02 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
|
31010 |
安置補助 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
180.99 |
30211 |
差旅費 |
1.32 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
|
30301 |
離休費 |
|
30212 |
因公出國(境)費用 |
|
31012 |
拆遷補償 |
|
30302 |
退休費 |
151.19 |
30213 |
維修(護)費 |
6.41 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
|
30303 |
退職(役)費 |
|
30214 |
租賃費 |
0.70 |
31019 |
其他交通工具購置 |
|
30304 |
撫恤金 |
|
30215 |
會議費 |
|
31020 |
產(chǎn)權(quán)參股 |
|
30305 |
生活補助 |
0.46 |
30216 |
培訓(xùn)費 |
|
31099 |
其他資本性支出 |
|
30306 |
救濟費 |
0.04 |
30217 |
公務(wù)接待費 |
0.68 |
304 |
對企事業(yè)單位的補貼 |
|
30307 |
醫(yī)療費 |
|
30218 |
專用材料費 |
4.86 |
30401 |
企業(yè)政策性補貼 |
|
30308 |
助學(xué)金 |
|
30224 |
被裝購置費 |
2.13 |
30402 |
事業(yè)單位補貼 |
|
30309 |
獎勵金 |
15.91 |
30225 |
專用燃料費 |
|
30403 |
財政貼息 |
|
30310 |
生產(chǎn)補貼 |
|
30226 |
勞務(wù)費 |
0.45 |
30499 |
其他對企事業(yè)單位的補貼 |
|
30311 |
住房公積金 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
|
307 |
債務(wù)利息支出 |
|
30312 |
提租補貼 |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
|
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
|
30313 |
購房補貼 |
|
30229 |
福利費 |
5.09 |
30707 |
國外債務(wù)付息 |
|
30314 |
采暖補貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
8.07 |
399 |
其他支出 |
1.00 |
30315 |
物業(yè)服務(wù)補貼 |
|
30239 |
其他交通費用 |
24.72 |
39906 |
贈與 |
1.00 |
30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
13.39 |
30240 |
稅金及附加費用 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
6.60 |
|
|
|
人員經(jīng)費合計 |
698.10 |
公用經(jīng)費合計 |
78.18 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
公開07表部門:懷化市森林公安局 單位:萬元
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
||||||||||
合計 |
因公出國(境)費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
合計 |
因公出國(境)費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
||||
小計 |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
小計 |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
52 |
|
30 |
|
30 |
22 |
26.1 |
|
19..2 |
|
19.2 |
6.9 |
注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
公開08表
項 目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門:懷化市森林公安局 單位:萬元
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
第三部分 懷化市森林公安局2017年度
部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2017年總收入1364.68萬元(其中一般公共服務(wù)支出8.39萬元,公共安全支出512.1萬元,社會保障和就業(yè)支出188.2萬元,農(nóng)林水支出656萬元),2016年總收入2997.42萬元(其中公共安全支出415.91萬元,社會保障和就業(yè)支出141.51萬元,農(nóng)林水支出2429萬元,其他支出11萬元)。2017年一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出較2016年都有所增加,主要原因是在職人員增加了五人,工資福利標(biāo)準(zhǔn)及公用經(jīng)費都有所提升。農(nóng)林水支出收入為懷化市東、西部森林重點火險區(qū)綜合治理二期工程項目資金。
2017年總支出2106.6萬元(其中基本支出776.28萬元,項目支出1330.33萬元),2016年總支出647.71萬元(其中基本支出553.53萬元,項目支出94.19萬元),2017年基本支出較2016年增加了222.75萬元,主要原因是人員增加了五人,工資福利標(biāo)準(zhǔn)及公用經(jīng)費都有所提升。2017年項目支出較2016年增加1236.14萬元,原因是懷化市東、西部森林重點火險區(qū)綜合治理二期工程項目按進度有條不紊地進行。
二、收入決算情況說明
2017年財政撥款收入1364.68萬元,其中一般公共服務(wù)支出8.39萬元,占總收入0.6%;公共安全支出512.1萬元,占總收入37.5%;社會保障和就業(yè)支出188.2萬元,占總收入13.8%;農(nóng)林水支出656萬元,占總收入48.1%。
三、支出決算情況說明
2017年總支出2106.6萬元,基本支出776.28萬元(其中一般公共服務(wù)支出8.39萬元,公共安全支出553.69萬元,社會保障和就業(yè)支出188.2萬元,農(nóng)林水支出26萬元),占總支出37%;項目支出1330.33萬元,占總支出63%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年財政撥款收入1364.68萬元(其中一般公共服務(wù)支出8.39萬元,公共安全支出512.1萬元,社會保障和就業(yè)支出188.2萬元,農(nóng)林水支出656萬元),2016年財政撥款收入2997.42萬元(其中公共安全支出415.91萬元,社會保障和就業(yè)支出141.51萬元,農(nóng)林水支出2429萬元,其他支出11萬元)。2017年一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出較2016年都有所增加,主要原因是在職人員增加了五人,工資福利標(biāo)準(zhǔn)及公用經(jīng)費都有所提升。農(nóng)林水支出收入為懷化市東、西部森林重點火險區(qū)綜合治理二期工程項目資金。
2017年總支出2106.6萬元(其中基本支出776.28萬元,項目支出1330.33萬元),2016年總支出647.71萬元(其中基本支出553.53萬元,項目支出94.19萬元),2017年基本支出較2016年增加了222.75萬元,主要原因是人員增加了五人,工資福利標(biāo)準(zhǔn)及公用經(jīng)費都有所提升。2017年項目支出較2016年增加1236.14萬元,原因是懷化市東、西部森林重點火險區(qū)綜合治理二期工程項目按進度有條不紊地進行。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況。
2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出2106.6萬元,基本支出776.28萬元,占全年總支出37%;項目支出1330.33萬元,占全年總支出63%。2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出647.71萬元,基本支出553.53萬元,項目支出94.19萬元。2017年基本支出較2016年增加了222.75萬元,主要原因是人員增加了五人,工資福利標(biāo)準(zhǔn)及公用經(jīng)費都有所提升。2017年項目支出較2016年增加1236.14萬元,原因是懷化市東、西部森林重點火險區(qū)綜合治理二期工程項目按進度有條不紊地進行。
(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出2106.6萬元,基本支出776.28萬元(其中一般公共服務(wù)支出8.39萬元,公共安全支出553.69萬元,社會保障和就業(yè)支出188.2萬元,農(nóng)林水支出26萬元),占全年總支出37%;項目支出1330.33萬元(農(nóng)林水支出1330.33),占總支出63%。
(三)財政撥款支出決算具體情況。
2017年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出776.28萬元,其中其他一般公共服務(wù)支出8.39萬元,年初預(yù)算數(shù)0,增加原因為年度非稅收入返還款;公共安全支出553.69萬元,年初預(yù)算數(shù)492.51萬元,增加原因為人員增加五人;社會保障和就業(yè)支出188.2萬元,年初預(yù)算數(shù)144.58萬元,增加原因為退休人員工資福利標(biāo)準(zhǔn)提高;林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督支出26萬元,年初預(yù)算數(shù)0,增加原因為省級轉(zhuǎn)移支付撥款。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2017年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出776.28萬元,其中人員經(jīng)費698.1萬元,占基本支出的90%;公用經(jīng)費78.18萬元,占基本支出的10%。人員經(jīng)費中工資福利支出517.11萬元,占人員經(jīng)費支出的74%;人員經(jīng)費中對個人和家庭的補助180.99萬元,占人員經(jīng)費支出的26%。公用經(jīng)費中商品和服務(wù)支出77.18萬元,占公用經(jīng)費支出的99%;公用經(jīng)費中的其他支出1萬元,占公用經(jīng)費支出的1%。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2017年三公經(jīng)費支出總額26.1萬元,年初預(yù)算總額52萬元,預(yù)決算差異率-49.8%,其中:因公出國(境)費0萬元,年初預(yù)算0萬元,預(yù)決算差異率0%;公務(wù)用車購置及運行維護費19.2萬元,年初預(yù)算30萬元,預(yù)決算差異率-36%;公務(wù)接待費6.9萬元,年初預(yù)算22萬元,預(yù)決算差異率-68.6%,形成預(yù)決算差異的主要原因是公車減少,公務(wù)接待管控嚴(yán)格。
2017年三公經(jīng)費支出總額26.1萬元,2016年三公經(jīng)費支出總額36.41萬元,減少10.31萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,2016年決算數(shù)0萬元;公務(wù)用車購置及運行維護費19.2萬元,2016年決算數(shù)21.87萬元,減少了2.67萬元;公務(wù)接待費6.9萬元,2016年決算數(shù)14.54萬元,減少了7.64萬元。三公經(jīng)費減少的主要原因是公車減少,公務(wù)接待管控嚴(yán)格。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
本部門2017年度因公出國(境)組(參)團0個;公務(wù)用車購置0輛,年末公務(wù)用車保有量5輛,車輛運行1567次;國內(nèi)公務(wù)接待109批次,接待763人次。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
無。
九、關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明
近年來,我局高度重視績效工作,力求全面客觀評價森林公安工作績效情況。本部門都能夠準(zhǔn)確編報預(yù)算和績效目標(biāo),并按規(guī)定時限和規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)算、決算信息;能夠依法、有效地使用財政資金,會計信息真實;根據(jù)財政部門的要求按時上報績效評價報告。下一步,我局將繼續(xù)加大工作力度,在探索中總結(jié)提升,在實踐中規(guī)范完善,加強績效管理,不斷提升森林公安工作績效,進一步發(fā)揮森林公安工作職能作用,為我市經(jīng)濟發(fā)展保駕護航,作出更大貢獻。
十、其他重要事項
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出78.2萬元,比2016年增加11.2萬元,主要原因是本年度增加五人。
(二)政府采購支出情況。
2017年政府采購支出總額881.9萬元,其中:政府采購貨物支出22.58萬元,政府采購工程支出859.32萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額881.9萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況。
截至2017 年12 月31 日,本部門共有車輛5 輛,其中,部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1 輛,其他用車主要是運兵車1輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。