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      懷化市公安局2020年度部門預算公開說明

      發布時間:2020-02-07 11:11 信息來源:市財政局

      懷化市公安局2020年度部門預算公開說明

      錄:

      一、部門基本概況

      (一)部門職責

      (二)機構設置情況

      二、部門預算單位構成

      三、部門收支總體情況

      四、一般公共預算財政撥款支出情況

      五、政府性基金支出

      六、其他重要事項的情況說明

      (一)“三公”經費預算

      (二)機關運行經費

      (三)政府采購情況

      (四)預算績效管理情況

      (五) 國有資產占用情況

      (六)一般性支出情況

      七、專業名詞解釋

      八、公開附表

      1.部門收支總表

      2.部門收入總表

      3.部門支出總表

      4.財政撥款收支總表

      5.一般預算支出表

      6.一般預算基本支出表

      7.三公經費預算表

      8.政府性基金支出表


      一、部門基本概況

      (一)部門職責

      懷化市公安局是懷化市人民政府主管全市公安工作的主要部門,其職責主要包括:按照市委、市政府和上級公安機關的指示,研究部署、組織實施全市公安工作,并督促檢查執行情況;研究社會主義市場經濟體制下出現的新情況、新問題,制定新措施,推進全市公安工作的改革和發展;承擔社會治安、戶籍、居民身份證、危險物品、特種行業等管理工作;組織指導出境、入境和外國人在市內居留、旅行的有關管理工作;指導、監督全市公安機關的執法活動;組織、指導全市公安機關的警務督察工作;承辦市委、市政府和上級公安機關交辦的其他任務等。

      (二)機構設置情況

      懷化市公安局作為一級部門預算單位,共設25個內設機構(部、委、支隊,不含交警支隊)。包括:警令部、政治部、警務保障處、警務督察支隊、法制信訪支隊、特警支隊、刑事偵查支隊、禁毒支隊、經濟犯罪偵查支隊、人口與出入境支隊等。

      二、部門預算單位構成

      懷化市公安局屬于一級部門預算單位,沒有其他二級預算單位,因此,納入2020年部門預算編制范圍的只有懷化市公安局局本級。

      三、部門收支總體情況

      2020部門預算局本級的匯總情況。

      (一)收入預算,2020年年初預算數10097.21萬元,其中,一般公共預算撥款10097.21萬元,無政府性基金預算撥款,無納入財政專戶管理的非稅收入撥款,無國有資本經營預算撥款。收入較去年增加2211.86萬元,主要原因是上級補助基建收入預算較去年增加(上級補助戒毒所改擴建項目資金2000萬元)。

      (二)支出預算,2020年年初預算數10097.21萬元,其中,工資福利支出3732.15萬元,商品和服務支出2863.04萬元,對個人和家庭的補助303.52萬元,資本性支出(基本建設)2000萬元,資本性資產1138.5萬元,其他支出60萬元。支出較去年增加2211.86萬元,主要原因是年初預算收入有所增加,支出數也相應增加(主要是基本建設項目支出增加2000萬元)。

      (三)公開表格,部門預算公開表格共8張,包括:部門收支總表3張,即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》;財政撥款收支表5張,即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》,(公開表格附后,見附件)。

      四、一般公共預算財政撥款支出情況。

          2020年一般公共預算撥款收入為10097.21萬元,具體安排情況如下:

      (一)基本支出:2020年年初預算數為6552.21萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資1458.01萬元、津貼補貼1582.64萬元、獎金121.5萬元、伙食補助145萬元、公務員醫療補助繳費230萬元、其他社會保障繳費45萬元、住房公積金80萬元、其他工資福利支出70萬元,辦公費240萬元、印刷費30萬元、水費14萬元、電費320萬元、郵電費30萬元、物業管理費120萬元、差旅費160萬元、維修費120萬元、租賃費10萬元、會議費20萬元、培訓費50萬元、公務接待費20萬元、專用材料費100萬元、被裝購置費10萬元、勞務費40萬元、工會經費29.16萬元、福利費72.9萬元、公務用車運行維護費73萬元、其他交通費305.92萬元、其他商品服務支出118.06萬元、離休費20.99萬元、退休費239.76萬元、生活補助3.77萬元、醫療費4萬元、辦公設備購置費348.5萬元、專用設備購置160萬元、信息網絡購建100萬元、其他支出60萬元;

      (二)項目支出:2020年年初預算數為3545萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。我單位項目支出有上級補助裝備經費、武裝巡邏車輛維護經費、特警支隊裝備建設資金、警犬繁育及馴養經費、基本建設支出等。其中:上級補助辦案經費814萬元;上級補助裝備經費支出480萬元,主要用于信息化裝備建設等方面;**工作經費35萬元;武裝巡邏車輛維護經費支出35萬元,主要用于巡邏車輛油料費及維修費等;**專項經費35萬元;特警支隊裝備建設資金支出70萬元,主要用于特警日常裝備購置;***工作經費21萬元;警犬馴養經費支出20萬元,主要用于警犬日常開支;**獎勵經費35萬元;戒毒所改擴建基建項目支出2000萬元,主要用于戒毒所改擴建項目開支等。(因部分項目支出內容涉密,不予全部公開)

      五、政府性基金支出

      2020年無政府性基金支出。

          六、其他重要事項的情況說明

      (一)“三公”經費預算

           2020年一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為305.65萬元,其中,公務接待費165.65萬元,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費140萬元,因公出國(境)費0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年預算數減少130.99萬元,下降30%,主要因為根據市委市政府要求,落實過“緊日子”,三公經費壓減。

      (二)機關運行經費

           2020年機關運行經費一般公共預算撥款1883.04萬元,比2019年預算數減少1008.32萬元,下降34.87%,主要因為2020年根據過“緊日子”的要求,嚴控一般性支出。主要用于:辦公費支出240萬元;印刷費支出30萬元;水費支出14萬元;電費支出320萬元;郵電費支出30萬元;物業管理費支出120萬元;差旅費支出160萬元;維修費支出120萬元;租賃費支出10萬元;會議費支出20萬元;培訓費支出50萬元;公務接待費支出20萬元;專用材料費支出100萬元;被裝購置費支出10萬元;勞務費支出40萬元;工會經費支出29.16萬元;福利費72.9萬元;公務用車運行維護費支出73萬元;其他交通費用支出305.92萬元;其他商品服務支出118.06萬元。

          (三)政府采購情況

           2020年政府采購預算總額595萬元,其中,政府采購貨物預算485萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算110萬元。

      (四)預算績效管理情況

      按照市本級預算績效管理工作的總體要求,2020年我單位整體支出10097.21萬元,全部實行整體支出績效目標管理,編報績效目標的項目10個,涉及項目支出3545萬元,其中上級補助裝備經費支出480萬元,武裝巡邏車輛維護經費支出35萬元,特警支隊裝備建設資金支出70萬元,警犬馴養經費支出20萬元等,全部實行項目支出績效目標管理。(因部分項目內容涉密,不予全部公開)

      (五) 國有資產占用情況

      1.截至20191231日,本部門共有車輛77輛,其中,一般執法執勤用車35、其他用車42單位價值50 萬元以上通用設備23臺(套),單價100 萬元以上專用設備19臺(套)。

      2.2020年,本部門擬新增資產具體為:單價50萬元以上通用設備1臺(套);單價100萬元以上的專用設備18臺(套)。

      (六)一般性支出情況

      1.2020年,本部門會議費預算35萬元,具體為:全市公安局長會議,內容為公安工作部署等,預計參會人數200人,預算1萬元;半年工作總結會議,內容為對半年工作的總結,預計參會人數200人,預算1萬元;其他業務會議等。

      2.2020年,本部門培訓費預算100萬元,具體為:全市公安機關警務實戰教官培訓,內容為警務實戰等,預計人數133人,預算3萬元;機關黨員黨性教育、能力提升及警務實戰培訓,內容為黨性教育、警務實戰等,預計人數350人;其他業務培訓等。

      (因部分會議、培訓內容涉密,不予全部公開具體會議培訓事項)

      3. 2020年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

      七、專業名詞解釋

      1.機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      2.“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

      八、公開附表

      2020年部門預算公開表(懷化市公安局)

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