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      2020年度懷化市人民政府研究室部門決算

      發布時間:2021-09-02 10:24 信息來源:懷化市財政局

      2020年度懷化市人民政府研究室部門決算

      目錄

      第一部分懷化市人民政府研究室單位概況

      一、部門職責

      二、機構設置

      第二部分2020年度部門決算表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預算財政撥款支出決算表

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

      七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

      八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

      第三部分2020年度部門決算情況說明

      一、收入支出決算總體情況說明

      二、收入決算情況說明

      三、支出決算情況說明

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

      五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

      八、政府性基金預算收入支出決算情況

      九、關于機關運行經費支出說明

      十、一般性支出情況

      十一、關于政府采購支出說明

      十二、關于國有資產占用情況說明

      十三、關于2020年度預算績效情況的說明

      第四部分名詞解釋

      第五部分附件

      第一部分

      懷化市人民政府研究室

      單位概況

      一、部門職責

      (一)負責《政府工作報告》和市政府主要領導同志重要講話、報告、文章的起草及有關新聞稿的審定。

      (二)負責起草市政府向省委省政府的重要匯報材料;組織和協同有關方面起草、修改市政府的有關重要綜合性文件;參與起草市委、市政府有關重要會議的文件。

      (三)負責牽頭組織涉及全市經濟建設、社會發展和改革開放等戰略性、全局性、綜合性重大問題的調查研究,及時綜合歸納,提出供市政府決策的參考方案和政策性建議。

      (四)負責對市內外經濟形勢和社會發展政策進行分析和研究,提出政策建議;收集、分析、整理和報送經濟社會發展的重要信息、動態,為市政府決策提供參考建議。

      (五)負責市政府主要領導聯絡服務工作。

      (六)負責組織全市政府系統經濟研究工作人員的培訓與業務交流。

      (七)負責組織專家對全市經濟社會發展的重大問題、重大決策、重大項目進行研究論證、提供咨詢服務。

      (八)承辦市委、市政府交辦的其他事項。

      二、機構設置及決算單位構成

      (一)內設機構設置。懷化市人民政府研究室單位內設機構包括:辦公室、綜合調研一科、綜合調研二科、綜合調研三科。

      (二)決算單位構成。懷化市人民政府研究室單位2020年部門決算匯總公開單位構成包括:懷化市人民政府研究室。

      第二部分

      部門決算表

      見附件

      第三部分

      2020年度部門決算情況說明

      一、收入支出決算總體情況說明

      2020年度收、支總計256.7萬元。與上年相比,減少233.94萬元,減少47.68%,主要是因為機構改革人員轉隸,另2019年匯總了原二級預算單位懷化仲裁委秘書處,2020年該單位被列為市司法局二級預算單位。

      二、收入決算情況說明

      本年收入合計244.25萬元,其中:財政撥款收入244.25萬元,占100%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

      三、支出決算情況說明

      本年支出合計245.24萬元,其中:基本支出245.24萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

      2020年度財政撥款收、支總計256.7萬元,與上年相比,減少125.28萬元,減少32.8%,主要是因為機構改革人員轉隸,另2019年匯總了原二級預算單位懷化仲裁委秘書處,2020年被列為市司法局二級預算單位。

      五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      (一)財政撥款支出決算總體情況

      2020年度財政撥款支出245.24萬元,占本年支出合計的100%,與上年相比,財政撥款支出減少119萬元,減少32.67%,因為機構改革人員轉隸,另2019年匯總了原二級預算單位懷化仲裁委秘書處,2020年被列為市司法局二級預算單位。

      (二)財政撥款支出決算結構情況

      2020年度財政撥款支出245.24萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出220.92萬元,占90.08%;社會保障和就業支出18.53萬元,占7.56%;衛生健康支出5.79萬元,占2.36%。

      (三)財政撥款支出決算具體情況

      2020年度財政撥款支出年初預算數為187.89萬元,支出決算數為245.24萬元,完成年初預算的135.31%,其中:

      1、一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)。

      年初預算為176.15萬元,支出決算為216.19萬元,完成年初預算的122.73%,決算數大于年初預算數的主要原因是:追加了績效獎資金支出,以及財政撥付提前退休人員工資時部分指標為此功能分類。

      2、一般公共服務(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)

      年初預算為0萬元,支出決算為3.84萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:增加了綜治獎資金支出。

      3、一般公共服務(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)

      年初預算為0萬元,支出決算為0.9萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:年中追加預算

      4、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)

      年初預算為11.74萬元,支出決算為6.94萬元,完成年初預算的59.11%,決算數小于年初預算數的主要原因是:財政撥付提前退休人員工資時部分指標功能分類為2010301。

      5、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位養老保險繳費支出(項)

      年初預算為0萬元,支出決算為11.59萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:年初預算時未將機關養老保險繳費單位部分納入年初預算,由財政統一管理。

      6、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)

      初預算為0萬元,支出決算為5.48萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:年初預算時未將基本醫療保險繳費單位部分納入年初預算,由財政統一管理。

      7、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項)

      初預算為0萬元,支出決算為0.3萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:年初預算時未將基本醫療保險繳費單位部分納入年初預算,由財政統一管理。

      (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

      2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算1.21萬元,占52.84%,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算1.08萬元,占47.16%。其中:

      1、因公出國(境)費支出決算為0萬元。

      2、公務接待費支出決算為1.21萬元,全年共接待來訪團組15個、來賓105人次,主要是外市州政府研究、本市各縣政府經調室(研究室)開展業務交流發生的接待支出。

      3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為1.08萬元,其中:公務用車購置費0萬元,更新公務用車0輛。公務用車運行維護費1.08萬元,主要是公務車輛維修費、過路過橋費及GPS定位系統安裝費等支出,截止2020年12月31日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

      八、政府性基金預算收入支出決算情況

           2020年度本單位無政府性基金收支。

      九、關于機關運行經費支出說明

      本部門2020年度機關運行經費支出95.68萬元,比年初預算數減少7.11萬元,降低6.92%。主要原因是:例行節約,嚴控機關運行支出。

      十、一般性支出情況

      2020年本部門開支會議費0萬元,本年度未召開會議;開支培訓費1.76萬元,用于開展全市政府(經調室)研究室人員業務培訓,人數33人,內容為文稿起草、調研報告等業務培訓,培訓時間為9月2日至9月4日,年初培訓預算為3萬元,實際支出1.76萬元;。

      十一、關于政府采購支出說明

      本部門2020年度政府采購支出總額XX萬元,其中:政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

      十二、關于國有資產占用情況說明

      截至2020年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,機要通信用車1輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

      十三、關于2020年度預算績效情況的說明

      本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等,按照財政績效評價部門要求已公開,報告見附件:懷化市人民政府研究室2020年整體支出績效評價報告。

      第四部分

      名詞解釋

      一、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用一般公共預算撥款安排,用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

      二、“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

      第五部分

      附件

      1.2020年度部門整體支出績效評價報告

      2020年部門整體支出績效自評報告

      2.2020年度決算公開表

      2020年度部門決算公開表

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