發布時間:2020-02-07 10:45 信息來源:市財政局
目 錄:
一、部門基本概況
(一)部門職責
(二)機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算財政撥款支出情況
五、政府性基金支出
六、其他重要事項的情況說明
(一)“三公”經費預算
(二)機關運行經費
(三)政府采購情況
(四)預算績效管理情況
(五) 國有資產占用情況
(六)一般性支出情況
七、專業名詞解釋
八、公開附表
1.部門收支總表
2.部門收入總表
3.部門支出總表
4.財政撥款收支總表
5.一般預算支出表
6.一般預算基本支出表
7.三公經費預算表
8.政府性基金支出表
一、部門基本概況
(一)部門職責
懷化市人民政府研究室作為市政府工作部門,正處級。主要職責如下:
1.負責《政府工作報告》和市政府主要領導同志重要講話、報告、文章的起草及有關新聞稿的審定。
2.負責起草市政府向省委省政府的重要匯報材料;組織和協同有關方面起草、修改市政府的有關重要綜合性文件;參與起草市委、市政府有關重要會議的文件。
3.負責牽頭組織涉及全市經濟建設、社會發展和改革開放等戰略性、全局性、綜合性重大問題的調查研究,及時綜合歸納,提出供市政府決策的參考方案和政策性建議。
4.負責對市內外經濟形勢和社會發展政策進行分析和研究,提出政策建議;收集、分析、整理和報送經濟社會發展的重要信息、動態,為市政府決策提供參考建議。
5.負責市政府主要領導聯絡服務工作。
6.負責組織全市政府系統經濟研究工作人員的培訓與業務交流。
7.負責組織專家對全市經濟社會發展的重大問題、重大決策、重大項目進行研究論證、提供咨詢服務。
8.承辦市委、市政府交辦的其他事項。
(二)機構設置情況
懷化市人民政府研究室作為一級部門預算單位,內設科室為:辦公室、綜合調研一科、綜合調研二科、綜合調研三科。
二、部門預算單位構成
納入2020年懷化市人民政府研究室部門預算編制范圍的預算單位包括:
懷化市人民政府研究室部門本級,沒有其他二級預算單位。
三、部門收支總體情況
2020年本級部門預算情況。
(一)收入預算,2020年年初預算數187.89萬元,其中,一般公共預算撥款187.89萬元。收入較去年減少202.28 萬元,主要原因是因機構改革,人員轉隸,干部人數減少。
(二)支出預算,2020年年初預算數187.89萬元,其中工資福利支出74.17萬元,商品和服務支出97.79萬元,對個人和家庭的補助10.93萬元,資本性支出5萬元。支出較去年減少202.28萬元,主要原因是因機構改革,人員轉隸,單位職能及干部人數減少。
(三)公開表格,部門預算公開表格共8張,包括:部門收支總表3張,即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》;財政撥款收支表5張,即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》,(公開表格附后)。
四、一般公共預算財政撥款支出情況。
2020年一般公共預算撥款收入為187.89萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2020年年初預算數為187.89萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資36.63萬元、津貼補貼23.99萬元、獎金3.55萬元、社會保障費10萬元、辦公費15萬元、印刷費5萬元、咨詢費5萬元、手續費7.7、水電費4萬元、郵電費2萬元、差旅費12萬元、維修費2萬元、培訓費3萬元、公務接待費3.95萬元、勞務費0.85萬元、工會經費0.73萬元、福利費1.83萬元、公務用車運行維護費2萬元、其他交通費8.92萬元,其他商品和服務支出23.81萬元、辦公設備購置費5萬元、對個人和家庭的補助10.93萬元等;
(二)項目支出:2020年年初預算無項目支出。
五、政府性基金支出
2020年無政府性基金支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)“三公”經費預算
2020年懷化市人民政府研究室部門一般公共預算撥款安排“三公”經費預算控制數為11.2萬元,其中,公務接待費7萬元,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費4.2萬元,因公出國(境)費0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年預算數減少5萬元,下降30.86%,主要因為機構改革,單位職能和人員都減少。
(二)機關運行經費
2020年懷化市人民政府研究室部門機關運行經費一般公共預算撥款97.79萬元,比2019年預算數減少87.26萬元,下降47.15%,主要因為機構改革,單位職能和人員都減少。主要用于:辦公費15萬元、印刷費5萬元、咨詢費5萬元、手續費7.7、水電費4萬元、郵電費2萬元、差旅費12萬元、維修費2萬元、培訓費3萬元、公務接待費3.95萬元、勞務費0.85萬元、工會經費0.73萬元、福利費1.83萬元、公務用車運行維護費2萬元、其他交通費8.92萬元,其他商品和服務支出23.81萬元。
(三)政府采購情況
本部門2020年度政府采購支出預算總額0萬元,其中:政府采購貨物支出預算0萬元、政府采購工程支出預算0萬元、政府采購服務支出預算0萬元。
(四)預算績效管理情況
按照市本級預算績效管理工作的總體要求,2020年我單位整體支出187.89萬元,全部實行整體支出績效目標管理。
(五) 國有資產占用情況
1.截至2019年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,一般公務用車1輛,無50萬元以上的專用設備。
2.2020年,本部門無新增車輛和新增50萬元以上的通用設備和專用設備預算。
(六)一般性支出情況
1.2020年,本部門無會議費預算。
2.2020年,本部門培訓費預算3萬元,具體為:全市政府系統經濟研究工作人員培訓,預計人數120人,預算3萬元。
3.2020年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。
七、專業名詞解釋
1.機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
八、公開附表
附件:市政府研究室2020年預算公開表。