發布時間:2019-08-20 10:51 信息來源:
第一部分市委610辦公室基本概況
(一)部門職責
(二)機構設置情況
市委610辦公室作為一級部門預算單位,內設科室為:秘書科、綜合科、教育科。
第二部分懷化市委610辦2018年度部門決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 |
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公開07表 |
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部門名稱: |
中共懷化市委防范和處理邪教問題領導小組辦公室金額單位:萬元 |
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預算數 |
2決算數 |
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合計 |
因公出國(境)費 |
公務用車購置及運行維護費 |
公務接待費 |
合計 |
因公出國(境)費 |
公務用車購置及運行維護費 |
公務接待費 |
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小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行維護費 |
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行維護費 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13.5 |
0 |
3.5 |
0 |
3.5 |
10 |
5.12 |
0 |
3.14 |
0 |
3.14 |
1.98 |
說明:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。 |
第三部分市委610辦公室2018年度部門決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
我單位2018年度“三公”經費支出5.12萬元,年初預算數13.5萬元,預決算差異率62%。其中,因公出國(境)費0萬元,年初預算0萬元,預決算差異率0;公務用車購置及運行維護費3.14萬元,年初預算3.5萬元,預決算差異率10%;公務接待費1.98萬元,年初預算10萬元,預決算差異率80%,形成差異的主要原因是嚴格控制接待標準,嚴格控制縣市區匯報工作的次數和規模等。
我單位2018年度“三公”經費支出5.12萬元,與上年相比,減少5.62萬元,降低52.3%,主要原因是嚴格控制“三公經費”開支,特別是公務接待費用和公務用車費用的開支。其中,因公出國(境)費0萬元,與上年相比,減少0萬元,降低0%;公務用車購置及運行維護費3.14萬元,與上年相比,減少1.83萬元,減少36.8%;公務接待費1.98萬元,與上年相比,增長3.79萬元,減少65.7%,原因是嚴格控制接待標準,嚴格控制縣市區匯報工作的次數和規模所產生的。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
我單位2018年度因公出國(境)組(參)團0個;公務用車購置0輛,年末公務用車保有量1輛;國內公務接待批次38次,接待人次107人。