發布時間:2019-02-13 11:35 信息來源:市財政局
目 錄:
一、部門基本概況
(一)部門職責
(二)機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算財政撥款支出情況
五、政府性基金支出
六、其他重要事項的情況說明
(一)“三公”經費預算
(二)機關運行經費
(三)政府采購情況
(四)預算績效管理情況
(五) 國有資產占用情況
七、專業名詞解釋
八、公開附表
1.部門收支總表
2.部門收入總表
3.部門支出總表
4.財政撥款收支總表
5.一般預算支出表
6.一般預算基本支出表
7.三公經費預算表
8.政府性基金支出表
一、部門基本概況
(一)部門職責
中國民主促進會是以教育、出版和文化領域高中級知識分子為主,由一部分社會主義勞動者、社會主義事業建設者和擁護社會主義的愛國者組成的政治聯盟,是接受中國共產黨領導、同中國共產黨通力合作的親密友黨,是致力于中國特色社會主義事業的參政黨。民進懷化市委主要職責是:
1、在民進湖南省委的領導下,開展民進懷化市委日常工作;
2、履行參政議政、民主監督、社會服務職能,協調民進會員與會員所在單位中共黨組織的關系,指導基層組織開展各項會務活動;
3、維護民進會員權益。
(二)機構設置情況
民進懷化市委(簡稱民進)為一級部門預算單位,市委機關內設科室為:辦公室、參政議政科。
二、部門預算單位構成
民進懷化市委只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2019年部門預算編制范圍的只有民進懷化市委部門本級。
三、部門收支總體情況
2019年部門預算包括單位本級的匯總情況。
(一)收入預算,2019年年初預算數57.01萬元,其中,一般公共預算撥款57.01萬元,政府性基金預算撥款0萬元,納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年減少3.74萬元,主要原因是2019年無機關事業單位養老保險繳費。
(二)支出預算,2019年年初預算數57.01萬元,其中,主要是工資福利支出22.15萬元,商品服務支出33.86萬元,資本性支出1萬元。支出較去年減少3.74萬元,主要原因是工資福利支出減少8.17萬元,商品服務支出增加4.43萬元。
(三)公開表格,部門預算公開表格共8張,包括:部門收支總表3張,即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》;財政撥款收支表5張,即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》,(公開表格附后)。
四、一般公共預算財政撥款支出情況。
2018年一般公共預算撥款收入為57.01萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2019年年初預算數為57.01萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資9.91萬元、津貼補貼7.76萬元、獎金0.83萬元,職工基本醫療保險繳費1.80萬元,公務員醫療補助繳費1.35元,其他社會保障繳費0.50元、辦公費5.65萬元、郵電費0.5萬元、差旅費6萬元、會議費1萬元、培訓費1萬元、公務接待費1萬元、勞務費1.7萬元、工會經費1.2萬元、福利費0.5萬元、其他交通費用5.31萬元、其他商品和服務支出10.00萬元、辦公設備購置費1.00萬元等日常公用經費;
(二)項目支出:2019年年初預算數為0萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。
五、政府性基金支出
本部門2019年無政府性基金支出
六、其他重要事項的情況說明
(一)“三公”經費預算
2019年民進一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為8.66萬元,其中,公務接待費3.66萬元,公務用車購置及運行維護費5萬元,其中:公務用車購置費0萬元、公務用車運行費5萬元,因公出國(境)費0萬元。與2018年“三公”經費預算相比減少0.64萬元,下降6.88%,主要是公務接待費壓減。
2019年根據懷化市財政局懷財預【2019】6號文件,壓減2019年市直一般公共預算一般性支出,民進年初預算公用經費4.5萬元,壓減比例8%,壓減至4.14萬元;2019年民進年初預算專項經費金額30.5萬元,包括黨派調研經費、主委活動經費、專項業務工作經費、考察調研、教育培訓、重點課題調研經費等,壓減比例10%,壓減至27.45萬元。
(二)機關運行經費
2019年民進機關運行經費一般公共預算撥款33.86萬元,比2018年預算數增加7.24萬元,提高27.20%,主要是差旅費、勞務費及其他交通費用等增加。主要用于:辦公費支出,5.65萬元;郵電費支出,0.5萬元;差旅費支出,6萬元;會議費支出,1萬元;培訓費支出,1萬元;公務接待費支出,1萬元;勞務費支出,1.7萬元;工會經費支出,1.2萬元;福利費支出,0.5萬元;其他交通費用支出,5.31萬元;其他商品和服務支出,10萬元。
(三)政府采購情況
2019年民進政府采購預算總額2萬元,其中,政府采購貨物預算2萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(四)預算績效管理情況
按照市本級預算績效管理工作的總體要求,2019年我單位整體支出57.01萬元,全部實行整體支出績效目標管理。編報績效目標的項目0個,涉及項目支出0萬元。
(五) 國有資產占用情況
截至2018年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺(套),單價100 萬元以上專用設備0臺(套)。
預計2019年,本部門無新增車輛,無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。
七、專業名詞解釋
1.機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費:納入財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
八、公開附表