發布時間:2020-09-04 15:46 信息來源:市財政局
2019年度民建懷化市委部門決算
目錄
第一部分 民建懷化市委概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
一、2019年部門決算表
二、民建懷化市委2019年整體支出績效自評報告
第一部分
民建懷化市委概況
一、部門職責
中國民主建國會懷化市委機關是主要由經濟界人士組成的、具有政治聯盟特點的、致力于建設有中國特色的社會主義事業的政黨,是中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度中的參政黨。
(1)堅持中國共產黨同各民主黨派“長期共存、互相監督、肝膽相照、榮辱與共”的方針,積極履行參政議政和民主監督;(2)參與國家大政方針和國家領導人選的協商,參與國家事務的管理;參與國家方針、政策、法律、法規的協商與制定;(3)針對改革開放、經濟建設和社會發展中的重大問題,開展調查研究,反映社情民意,積極建言獻策;(4)推進我國的現代化建設,完成祖國統一,維護世界和平與促進共同發展。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。民建懷化市委內設機構包括:辦公室、參政議政宣傳科。
(二)決算單位構成。民建懷化市委2019年部門決算匯總公開單位構成包括:民建懷化市委本級。
第二部分
部門決算表
(見附件)
第三部分
2019年度部門決算情況說明
2019年部門決算包括單位本級的匯總情況。
一、收入支出決算總體情況說明
2019 年度收、支總計126.15萬元。與2018年相比,增加43.61萬元,增長52.83%,主要是因為2019年度由我單位管理黨派行政樓物業管理費。2018年決算年末結轉和結余1.84萬元,2019年決算年初結轉和結余0萬元,主要是因為財政統籌了資金。
二、收入決算情況說明
本年收入合計126.15萬元,其中:財政撥款收入126.15萬元,占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計113.69萬元,其中:基本支出113.69萬元,占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計126.15萬元,與2018年相比,增加43.61萬元,增長52.83%,主要是因為2019年度由我單位管理黨派行政樓物業管理費。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出113.69萬元,占本年支出合計的100%,與2018年相比,財政撥款支出增加32.99萬元,增長40.87%,主要是因為2019年度由我單位管理黨派行政樓物業管理費。
(二)財政撥款支出決算結構情況
2019年度財政撥款支出113.69萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出85.47萬元,占75.19%;社會保障和就業(類)支出25.45萬元,占22.38%;衛生健康(類)支出25.45萬元,占2.44%。
(三)財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算數為85.58萬元,支出決算數為113.69萬元,完成年初預算的132.85%,其中:
1、一般公共服務(類)民主黨派及工商聯事務(款)行政運行(項)。
年初預算為58.88萬元,支出決算為59.04萬元,完成年初預算的100.27%,決算數大于年初預算數的主要原因是:追加了部分預算。
2、一般公共服務(類)民主黨派及工商聯事務(款)其他民主黨派及工商聯事務支出(項)。
年初預算為15萬元,支出決算為17.88萬元,完成年初預算的119.2%,決算數大于年初預算數的主要原因是:追加了部分預算。
3、一般公共服務(類)其他一般公共服務(款)其他一般公共服務(項)。
年初預算為0萬元,支出決算為8.55萬元,完成年初預算的100%,決算數大于年初預算數的主要原因是:此項為年中追加預算。
4、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)。
年初預算為11.7萬元,支出決算為19.17萬元,完成年初預算的163.85%,決算數大于年初預算數的主要原因是:追加了部分預算。
5、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項)。
年初預算為0萬元,支出決算為6.29萬元,完成年初預算的100%,決算數大于年初預算數的主要原因是:單位部分養老保險由財政統一管理。
6、衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。
年初預算為0萬元,支出決算為2.77萬元,完成年初預算的100%,決算數大于年初預算數的主要原因是:單位部分醫療保險由財政統一管理。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出113.69萬元,其中:人員經費66.48萬元,占基本支出的58.47%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費;公用經費47.21萬元,占基本支出的41.53%,主要包括辦公費、水費、電費 、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、公務接待費、勞務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為7.57萬元,支出決算為0.15萬元,完成預算的1.98%,其中:
因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元。
公務接待費支出預算為3.57萬元,支出決算為0.15萬元,完成預算的4.2%,決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格三公經費預算開支,厲行節約,與上年相比減少0.16萬元,減少51.61%,減少的主要原因是厲行節約措施。
公務用車運行維護費支出預算為4萬元,支出決算為0萬元。減少4萬元,減少的主要原因是本單位無公車,不開支此費用。
公務用車購置費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算0.15萬元,占100%,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務用車購置費0萬元,占0,公務用車運行維護費支出決算0萬元,占0%%。其中:
1、因公出國(境)費支出決算為0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0.15萬元,全年共接待來訪團組3個、來賓16人次,主要是民主監督及調研發生的接待支出。
3、公務用車購置費支出決算為0萬元。
4、公務用車運行維護費支出決算為0萬元。截至2019年12月31日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、關于2019年度預算績效情況說明
本部門2019年按財政局要求認真開展落實績效管理工作,切實完成年度績效目標和績效評價工作。自評報告見附件。
十、其他重要事項情況說明
(一)機關運行經費支出情況
本部門2019 年度機關運行經費支出45.15萬元,比年初預算數增加12.23萬元,增長37.15%。主要原因是:一是因為2019年度黨派行政樓物業管理費由我單位管理;二是有年中預算追加影響。
(二)一般性支出情況
2019年本部門開支會議費2.74萬元,用于召開民建懷化市委年會會議,人數80人,內容為總結2019年民建市委工作,布置2020年工作,表彰先進支部和優秀會員,交流工作經驗;開支培訓費0萬元;未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
(三)政府采購支出情況
本部門2019年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
(四)國有資產占用情況
截至2019年12月31日,本單位共有車輛0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
第四部分
名詞解釋
一、機關運行經費。為保障行政單位(包括參照公務員管理的事業單位)運行。用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、咨詢費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、公務用車維護費等。
二、“三公”經費。納入財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公共用車購置及維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等。
第五部分
附件