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      市地方志辦2019年度部門預算公開說明

      發布時間:2019-02-13 15:41 信息來源:市財政局


      目錄:

      一、部門基本概況

      (一)部門職責

      (二)機構設置情況

      二、部門預算單位構成

      三、部門收支總體情況

      四、一般公共預算財政撥款支出情況

      五、政府性基金支出

      六、其他重要事項的情況說明

      (一)“三公”經費預算

      (二)機關運行經費

      (三)政府采購情況

      (四)預算績效管理情況

      (五) 國有資產占用情況

      七、專業名詞解釋

      八、公開附表

      1.部門收支總表

      2.部門收入總表

      3.部門支出總表

      4、財政撥款收支總表

      5.一般預算支出表

      6.一般預算基本支出表

      7.三公經費預算表

      8.政府性基金支出表

      一、部門基本概況

      (一)部門職責

      (二)機構設置情況

      懷化市人民政府地方志工作辦公室作為一級部門預算單位,內設科室為:綜合科、方志科、年鑒科。

      二、部門預算單位構成

      懷化市人民政府地方志工作辦公室只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2019年部門預算編制范圍的只有懷化市人民政府地方志工作辦公室本級。

      部門收支總體情況

      2019年部門預算包括地方志辦本級的匯總情況。

      (一)收入預算,2019年年初預算數247.50萬元,其中,一般公共預算撥款197.50萬元,政府性基金預算撥款0萬元,納入財政專戶管理的非稅收入撥款50萬元,國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年增加35.28萬元,主要原因是財政專戶管理的非稅收入撥款增加。

      (二)支出預算,2019年年初預算數247.50萬元,其中,工資福利支出66.33萬元,商品和服務支出94.81萬元,對個人和家庭的補助支出31.36萬元,資本性支出5萬元,其出支出50萬元。支出較去年增加35.28萬元,主要原因是商品和服務支出、其他支出增加(非稅收入撥款支出)。

      (三)公開表格,部門預算公開表格共8張,包括:部門收支總表3張,即《部門預算收支總表》《部門預算收入總表》《部門預算支出總表》;財政撥款收支表5張,即《部門預算財政撥款收支總表》《部門預算一般公共預算支出表》《部門預算一般公共預算基本支出表》《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》(公開表格附后)。

      四、一般公共預算財政撥款支出情況

         2019年一般公共預算撥款收入為197.50萬元,具體安排情況如下:

      (一)基本支出:2019年年初預算數為166.50萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資37.77萬元、津貼補貼25.41萬元、辦公費5.5萬元、印刷費15萬元、水電費1.50萬元、郵電費0.90萬元,差旅費4.50萬元,辦公設備購置費等。

      (二)項目支出:2019年年初預算數為31萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中:專項支出31萬元,主要用于圖書資購置5萬元、《懷化市志》26萬元,用于支付聘請的修志專家工資、打字復印費、接待費、培訓費、差旅費、公務用車運行費以及編輯費等方面。    

      五、政府性基金支出

      2019年無政府性基金支出。

      、其他重要事項的情況說明

      (一)“三公”經費預算

      2019年市地方志一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為5萬元,其中,公務接待費1萬元,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費4萬元,因公出國(境)費0萬元。2019年“三公”經費預算較2018年預算數10.80萬元減少5.80萬元,下降53.70%,其中,公務接待費預算數較2018年預算數減少3.80萬元,公務用車購置費預算數與2018年預算數持平,公務用車運行費預算數比上年預算數減少2萬元,因公出國(境)費預算數與上年持平,主要因為公務接待費及公務用車運行經費支出減少。

      (二)機關運行經費

          2019年市地方志辦機關運行經費一般公共預算撥款68.81萬元,比2018年預算數53.81萬元增加了15萬元,提高27.88%,主要因為扶貧經費支出增加。用于:辦公費支出5.50萬元;印刷費支出15萬元;電費支出1.5萬元;郵電費支出,0.90萬元;差旅費支出4.50萬元;會議費支出,2萬元;培訓費支出,5萬元;公務接待費支出,1萬元;勞務費支出,11萬元;工會經費支出,0.76萬元;福利費支出,1.89萬元;公務用車運行維護費支出,4萬元;其他交通費用支出,8.72萬元;其他商品和服務支出,7.04萬元等。

          (三)政府采購情況

           2019年單位政府采購預算總額74萬元,其中,政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算74萬元。

      (四)預算績效管理情況

      按照市本級預算績效管理工作的總體要求,2019年我單位整體支出247.50萬元,全部實行整體支出績效目標管理,編報績效目標的項目2個,涉及項目支出31萬元,其中圖書資料購置工作經費5萬元,《懷化市志》專項業務工作經費26萬元,全部實行項目支出績效目標管理。

      (五) 國有資產占用情況

      截至20181231日,本部門共有車輛1輛,其中,一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺(套),單價100 萬元以上專用設備0臺(套)。

      截至2019年,本部門無新增車輛,無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

      七、專業名詞解釋

      1.機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      2.“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

      八、公開附表

      懷化市人民政府地方志工作辦公室2019年度部門預算公開說明表

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