發(fā)布時間:2021-02-18 17:21 信息來源:市財政局
目 錄
一、部門基本概況
(一)部門職責
(二)機構(gòu)設置情況
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算財政撥款支出情況
五、政府性基金支出情況
六、其他重要事項的情況說明
(一)“三公”經(jīng)費
(二)機關(guān)運行經(jīng)費
(三)政府采購情況
(四)預算績效管理情況
(五) 國有資產(chǎn)占用情況
(六)一般性支出情況
七、專業(yè)名詞解釋
八、公開附表
1.部門預算收支總表
2.部門預算收入總表
3.部門預算支出總表
4.部門預算財政撥款收支總表
5.部門預算一般公共預算支出表
6.部門預算一般公共預算基本支出表
7.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
8.政府性基金預算支出表
9.項目支出表
一、部門基本概況
(一)部門職責
1.負責研究和指導黨組織建設,制訂加強黨的工作制度、黨內(nèi)生活制度的規(guī)定和意見;會同有關(guān)部門對縣(市、區(qū))委和市委管理的企事業(yè)單位黨委換屆選舉,以及對縣(市、區(qū))、市直單位、中央和省在懷單位黨委(黨組)民主生活會進行指導;研究指導黨的基層組織建設以及黨組織的設置原則、隸屬關(guān)系和活動內(nèi)容、工作方式;研究、指導黨員隊伍建設,主管黨員管理和發(fā)展工作,指導、協(xié)調(diào)黨員教育工作;組織和開展新時期黨的建設的理論研究。
2.負責干部隊伍建設的宏觀管理,制訂和參與制訂組織、干部、人事工作的重要政策、法規(guī)、制度,并對重要經(jīng)驗進行總結(jié)推介;會同有關(guān)部門研究制訂適應現(xiàn)代企業(yè)制度要求的國有企業(yè)領(lǐng)導班子和企業(yè)經(jīng)營管理者隊伍建設的政策和措施,提出加強宏觀指導的意見和建議。
3.提出縣(市、區(qū))和市直部委辦局及其他列市委管理的領(lǐng)導班子調(diào)整、配備的意見的建議;負責市委管理干部的考察、任免、工資、待遇、出國(境)、退(離)休審批手續(xù)的辦理;負責市級領(lǐng)導班子換屆選舉和屆中調(diào)整的有關(guān)工作;負責縣(市、區(qū))和市直部委辦局有關(guān)科級干部職務任免的備案和宏觀管理工作;承辦部分干部的調(diào)配、交流及安置工作;負責全市干部公開選拔工作的宏觀指導、承辦處級干部選拔的具體工作;負責團職軍轉(zhuǎn)干部安置和干部援藏援疆的有關(guān)工作;指導國家公務員制度的實施,負責全市黨委、人大、政協(xié)、群眾團體和民主黨派等機關(guān)參照國家公務員制度管理的宏觀指導;組織落實培養(yǎng)選拔中青年干部、女干部、少數(shù)民族干部、黨外干部的有關(guān)規(guī)劃和方案;指導縣(市、區(qū))和市直部委辦局等部門領(lǐng)導班子的思想作風建設。
4.研究制訂全市組織管理信息系統(tǒng)建設規(guī)劃,指導全市組織系統(tǒng)信息網(wǎng)絡建設;負責全市干部人事檔案、黨內(nèi)統(tǒng)計、干部統(tǒng)計工作的宏觀指導。
5.負責干部監(jiān)督工作的宏觀指導,負責組織工作和干部工作的督促檢查,及時向上級組織部門和市委反映重要情況,對反映領(lǐng)導班子和領(lǐng)導干部的重要問題進行調(diào)查了解和督辦;負責對市委管理干部和干部選拔任用工作進行監(jiān)督,對有關(guān)監(jiān)督制度的落實情況進行督查,對省委和市委管理干部的歷史遺留問題進行初審和審查。
6.制訂干部教育工作的政策、規(guī)劃、指導、協(xié)調(diào)、檢查縣(市、區(qū))和市直部委辦局的干部教育工作;組織、協(xié)調(diào)省委、市委管理干部和部分中青年干部的培訓;承擔市委干部教育工作領(lǐng)導小組日常工作,負責市直部委辦局組織干部教育培訓班次審查備案工作。
7.牽頭抓總?cè)腥瞬殴ぷ骱腿瞬抨犖榻ㄔO,負責人才資源的開發(fā)和管理,做好培養(yǎng)、吸引和用好各方面人才的工作,研究制定人才隊伍建設規(guī)劃、政策、規(guī)定,指導、協(xié)調(diào)、檢查全市人才工作;指導各行業(yè)杰出專家和學者開展有關(guān)活動。
8.承辦市委和上級組織部門交辦的其他事項。
(二)機構(gòu)設置情況
中共懷化市委組織部作為一級部門預算單位,內(nèi)設科室為:辦公室、研究室、基層辦、組織指導科、黨代表聯(lián)絡辦、黨員管理科、干部一科、干部二科、干部三科、公務員一科、公務員二科、公務員三科、干部規(guī)劃辦、干部信息科、干部教育科、干部監(jiān)督科、舉報中心、人才科、人事科、市委“兩新”工委辦公室、機關(guān)黨委、信息化建設中心。兩個財務不獨立的二級機構(gòu):黨員教育中心、人才發(fā)展服務中心。
二、部門預算單位構(gòu)成
市委組織部只有本級,沒有其他二級預算單位(兩個二級機構(gòu)財務不獨立),因此,納入2021年部門預算編制范圍的只有市委組織部本級。
三、部門收支總體情況
2021年部門預算包括本單位預算內(nèi)的收支情況。
(一)收入預算,2021年年初預算數(shù)1272.98萬元,其中,一般公共預算撥款1272.98萬元,無政府性基金預算撥款,無納入財政專戶管理的非稅收入撥款,無國有資本經(jīng)營預算撥款。收入較去年增加63.88萬元,主要原因是新增加了公務員錄用項目。
(二)支出預算,2021年年初預算數(shù)1272.98萬元,其中,一般公共服務支出1260.95萬元,社會保險和就業(yè)支出12.03萬元。支出較去年增加63.88萬元,主要原因是新增加了公務員錄用項目。
(三)公開表格,部門預算公開表格共9張,包括:部門收支總表3張,即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》;財政撥款收支表6張,即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》、《政府性基金預算支出表》和《項目支出表》(公開表格附后)。
四、一般公共預算財政撥款收支情況
2021年一般公共預算撥款收入為1272.98萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2021年年初預算數(shù)為665.28萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資250.72萬元、津貼補貼149.45萬元、商品和服務支出124.88萬元等;
(二)項目支出:2021年年初預算數(shù)為607.7萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括黨內(nèi)關(guān)懷幫扶專項經(jīng)費、公務員錄用、黨代表活動經(jīng)費、遠程教育縣市區(qū)站點維護等。
五、政府性基金支出情況
2021年無政府性基金支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)“三公”經(jīng)費預算
2021年市委組織部部門一般公共預算撥款安排“三公”經(jīng)費預算數(shù)為70.03萬元,其中,公務接待費37.27萬元,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費32.76萬元,因公出國(境)費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預算較2020年預算數(shù)減少7.78萬元,下降10%,主要因為部機關(guān)嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定及實施細則,省委九條規(guī)定和市委貫徹落實相關(guān)規(guī)定的文件精神,厲行節(jié)約。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費
2021年市委組織部部門機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預算撥款124.88萬元,主要包含其他商品與服務支出4.18萬元、其他交通費用54.54萬元等,比2020年預算數(shù)減少184.5萬元,下降59.64%,主要是按照相關(guān)文件精神壓減支出。
(三)政府采購情況
2021年市委組織部部門政府采購預算總額為0元。
(四)預算績效管理情況
按照市本級預算績效管理工作的總體要求,2021年我單位整體支出1272.98萬元,全部實行整體支出績效目標管理,編報績效目標的項目7個,涉及項目支出607.7萬元,其中黨內(nèi)關(guān)懷幫扶專項經(jīng)費6萬元、新錄用公務員初任培訓21萬元、遠程教育資源建設12萬元、公務員錄用48萬元、專項業(yè)務(工作)經(jīng)費422.7萬元、黨代表活動經(jīng)費58萬元、遠程教育縣市區(qū)站點維護工作40萬元,全部實行項目支出績效目標管理。
(四)國有資產(chǎn)占用情況
1.截至2020年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,一般公務用車3輛。無單位價值50 萬元以上通用設備及單價100 萬元以上專用設備。
2.截至2021年,本部門無新增車輛,無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。
(六)一般性支出情況
1.2021年,本部門會議費預算30萬元,具體為公務員統(tǒng)計會議,內(nèi)容為公務員信息更新采集、公務員統(tǒng)計,預計參會人數(shù)150人,預算4.8萬元;年度考核暨“一報告兩評議”會議,內(nèi)容為領(lǐng)導干部年度考核及市委選人用人工作“一報告兩評議”,預計參會人數(shù)200人,預算6.4萬元;黨建述職會,內(nèi)容為縣市區(qū)、市直單位主要負責人述職,預計參會人數(shù)150人,預算4.8萬元及各項工作推進會或者臨時會議。
2.2021年,本部門培訓費預算95萬元,具體為黨統(tǒng)培訓會,內(nèi)容為黨內(nèi)統(tǒng)計工作培訓,預計人數(shù)40人,預計培訓兩天,預算2.56萬元;換屆培訓,內(nèi)容為換屆工作相關(guān)培訓,預計人數(shù)100人,預算3.2萬元;組工干部輪訓,內(nèi)容為市直單位、各縣市區(qū)組工干部業(yè)務培訓,預計人數(shù)400人,預計3天,預算35萬元及入黨積極分子培訓、領(lǐng)導干部輪訓、干部培訓等培訓按實際情況與要求組織。
3.2021年無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預算。
七、專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行,用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費:納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
八、公開附表