發布時間:2021-02-18 17:18 信息來源:市財政局
目 錄:
一、部門基本概況
(一)部門職責
(二)機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算財政撥款支出情況
五、政府性基金支出情況
六、其他重要事項的情況說明
(一)“三公”經費
(二)機關運行經費
(三)政府采購情況
(四)預算績效管理情況
(五) 國有資產占用情況
(六)一般性支出情況
七、專業名詞解釋
八、公開附表
1.部門預算收支總表
2.部門預算收入總表
3.部門預算支出總表
4.部門預算財政撥款收支總表
5.部門預算一般公共預算支出表
6.部門預算一般公共預算基本支出表
7.一般公共預算“三公”經費支出表
8.政府性基金預算支出表
9.項目支出表
一、部門基本概況
(一)部門職責
1、負責制訂市直機關黨的建設的規劃,領導市直機關黨的工作。
2、分類指導市直各機關、企業、事業單位搞好黨的思想、組織、作風建設,負責黨員、干部的政治理論培訓,抓好黨員的管理教育工作。
3、指導市直機關黨組織圍繞黨的中心任務,配合行政領導做好思想政治工作、社會穩定工作;負責綜合指導市直機關和中央、省在城區單位精神文明建設工作,承擔市直機關思想品德、普法教育工作。
4、負責審批所屬市直各部門機關黨組織設置、班子配備及發展黨員、預備黨員轉正;有計劃地培訓黨務工作干部和入黨積極分子。
5、指導市直機關黨組織對黨員特別是黨員領導干部的監督;了解各部門黨員和群眾對領導干部的意見,及時向市委反映市直各部門領導班子、領導干部的情況。
6、領導市直機關紀律檢查工作委員會(以下簡稱市直紀工委)的工作。指導市直機關各級黨組織加強黨風廉政建設,查處有關黨員干部違反黨紀的問題,審批科級以下(含科級)黨員干部違反黨紀的處理決定。
7、歸口管理市直機關工、青、婦等群眾組織的工作。
8、完成市委交辦的其他事項。
(二)機構設置情況
懷化市直機關工委作為一級部門預算單位,現有紀檢監察工委、辦公室、組織部、宣傳部4個內設部室。
二、部門預算單位構成
懷化市直機關工委只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2020年部門預算編制范圍的只有懷化市直機關工委本級。
三、部門收支總體情況
2021年部門預算包括本單位預算內的收支情況。
(一)收入預算,2021年年初預算數321.41萬元,其中,一般公共預算撥款321.41萬元,政府性基金預算撥款0萬元,納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年減少13.63萬元,主要原因是壓減公用經費和工作經費。
(二)支出預算,2021年年初預算數321.41萬元,其中,主要是工資福利支出172.21萬元;商品和服務支出122.90萬元;對個人和家庭的補助26.30萬元。支出較去年減少13.63萬元,主要原因是商品和服務支出減少。
(三)公開表格,部門預算公開表格共9張,包括:部門收支總表3張,即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》;財政撥款收支表6張,即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》、《政府性基金預算支出表》和《項目支出表》(公開表格附后)。
四、一般公共預算財政撥款收支情況
2021年一般公共預算撥款收入為321.41萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2021年年初預算數為321.41萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資88.63萬元、津貼補貼53.39萬元、辦公費10萬元、印刷費2萬元、郵電費3萬元等。
(二)項目支出:2021年年初預算數為93萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中:黨員教育支出72萬元;黨建工作經費支出9萬元;紀工委辦案經費9萬元;關工委工作經費3萬元。
五、政府性基金支出情況
2021年無政府性基金支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)“三公”經費預算
2021年一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為18.5萬元,其中,公務接待費11.57萬元,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費6.93萬元,因公出國(境)費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年預算數減少2.05萬元,下降11.08%,主要因為公務接待費和公務用車運行費減少。
(二)機關運行經費
2021年機關運行經費一般公共預算撥款122.90萬元,比2020年預算數減少26.92萬元,下降17.97%,主要因為壓減公用經費和工作經費。主要用于:辦公費10萬元、印刷費2萬元、郵電費3萬元、差旅費10萬元、公務用車運行維護費3萬元等。
(三)政府采購情況
2021年政府采購預算總額為0萬元。
(四)預算績效管理情況
按照市本級預算績效管理工作的總體要求,2021年我單位整體支出321.41萬元,全部實行整體支出績效目標管理,編報績效目標的項目4個,其中黨員教育經費72萬元,黨建工作經費9萬元,紀工委辦案經費9萬元,關工委工作經費3萬元,全部實行績效目標管理。
(五) 國有資產占用情況
1.截至2020年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,一輛機要通信用車,一輛行政執法用車。無50萬元以上的專用設備。
2.截至2021年,本部門無新增車輛,無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。
(六)一般性支出情況
1.2021年,本部門會議費預算3萬元,具體為:市直機關黨的工作會議,預計參會人數150人,預算1萬元;黨內年報統計會議,預計參會人數100人,預算1萬元;市直機關黨組(黨委)書記抓基層黨建述職評議考核會,預計參會人數150人,預算1萬元。
2.2021年,本部門培訓費預算40萬元,具體為:市直機關黨支部書記培訓,預計人數450人,預算18萬元;市直機關黨員發展對象培訓班,預計人數180人,預算10萬元;市直機關預備黨員培訓班,預計140人,預算6萬元;市直機關新轉正黨員培訓班,預計人數110人,預算6萬元。
3.2021年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。
七、專業名詞解釋
(備注:單位必須在公開說明中對本部門相關專業名詞進行解釋說明)
1.機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
八、公開附表