發布時間:2020-02-07 11:45 信息來源:市財政局
懷化市直工委2020年度部門預算公開說明
目 錄
一、部門基本概況
(一)部門職責
(二)機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算財政撥款支出情況
五、政府性基金支出
六、其他重要事項的情況說明
(一)“三公”經費預算
(二)機關運行經費
(三)政府采購情況
(四)預算績效管理情況
(五) 國有資產占用情況
(六)一般性支出情況
七、專業名詞解釋
八、公開附表
1.部門收支總表
2.部門收入總表
3.部門支出總表
4.財政撥款收支總表
5.一般預算支出表
6.一般預算基本支出表
7.三公經費預算表
8.政府性基金支出表
一、部門基本概況
(一)部門職責
1、負責制訂市直機關黨的建設的規劃,領導市直機關黨的工作。
2、分類指導市直各機關、企業、事業單位搞好黨的思想、組織、作風建設,負責黨員、干部的政治理論培訓,抓好黨員的管理教育工作。
3、指導市直機關黨組織圍繞黨的中心任務,配合行政領導做好思想政治工作、社會穩定工作;負責綜合指導市直機關和中央、省在城區單位精神文明建設工作,承擔市直機關思想品德、普法教育工作。
4、負責審批所屬市直各部門機關黨組織設置、班子配備及發展黨員、預備黨員轉正;有計劃地培訓黨務工作干部和入黨積極分子。
5、指導市直機關黨組織對黨員特別是黨員領導干部的監督;了解各部門黨員和群眾對領導干部的意見,及時向市委反映市直各部門領導班子、領導干部的情況。
6、領導市直機關紀律檢查工作委員會(以下簡稱市直紀工委)的工作。指導市直機關各級黨組織加強黨風廉政建設,查處有關黨員干部違反黨紀的問題,審批科級以下(含科級)黨員干部違反黨紀的處理決定。
7、歸口管理市直機關工、青、婦等群眾組織的工作。
8、完成市委交辦的其他事項。
(二)機構設置情況
懷化市直機關工委作為一級部門預算單位,內設科室為:紀檢監察工委、辦公室、組織部、宣傳部。
二、部門預算單位構成
懷化市直機關工委只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2020年部門預算編制范圍的只有懷化市直機關工委本級。
二、部門收支總體情況
2020年部門預算本級的匯總情況如下:
(一)收入預算,2020年年初預算數335.04萬元,其中,一般公共預算撥款335.04萬元。收入較去年減少20.42萬元,主要原因是壓減公用經費和工作經費以及人員減少。
(二)支出預算,2020年年初預算數335.04萬元,其中,主要是工資福利支出159.48萬元;商品和服務支出149.82萬元;對個人和家庭的補助25.74萬元。支出較去年減少20.42萬元,主要原因是人員減少以及公用經費和工作經費減少。
(三)公開表格,部門預算公開表格共8張,包括:部門收支總表3張,即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》;財政撥款收支表5張,即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》,(公開表格附后)。
四、一般公共預算財政撥款支出情況
2020年一般公共預算撥款收入為335.04萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2020年年初預算數為335.04萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資84.73萬元、津貼補貼52.69萬元、辦公費12萬元、培訓費40萬元等。其中公用經費壓減20,壓減5.7萬。
(二)項目支出:2020年年初預算數為155萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括專項業務(工作)經費,其中:黨員教育經費120萬元,黨建工作經費15萬元、紀工委辦案經費15萬元;關工委工作經費5萬元。其中專項業務(工作)經費壓減30%,壓減46.5萬元。
五、政府性基金支出
2020年無政府性基金支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)“三公”經費預算
2020年“三公”經費預算控制數為20.55萬元,其中:公務接待費12.85萬元、公務用車購置及運行費7.7萬元(其中公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費7.7萬元)、因公出國(境)費0萬元。2020年“三公”經費預算比2019年減少,原因是因為厲行節約。
(二)機關運行經費
2020年機關運行一般公共預算撥款149.82萬元,相比2019年預算數增加2.63萬元,增加2.12%。主要是其他商品和服務支出增加。主要用于:辦公及印刷費18萬,郵電費2萬,差旅費10萬,會議費5萬,公務用車運行維護費4萬等。
(三)政府采購情況
2020年懷化市直工委政府采購預算總額1.74萬元,其中,政府采購貨物預算1.74萬元,政府采購工程預算0萬元,政府購買服務0萬元。
(四)預算績效管理情況
按照市本級預算績效管理工作的總體要求,2020年我單位整體支出335.04萬元,全部實行整體支出績效目標管理,編報績效目標的項目4個,涉及項目支出155萬元,其中黨員教育經費120萬元,黨建工作經費15萬元,紀工委辦案經費15萬元,關工委工作經費5萬元,全部實行績效目標管理。
(五)國有資產占用情況
1. 截至2019年12月31日,本部門共有車輛2輛,一輛機要通信用車,一輛行政執法用車。無50萬元以上的專用設備。
2. 2020年,本部門無新增車輛,無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。
(六)一般性支出情況
1.2020年,本部門會議費預算5萬元,具體為:市直機關黨的工作會議,預計參會人數150人,預算2萬元;黨內年報統計會議,預計參會人數100人,預算1萬元;市直機關黨組(黨委)書記抓基層黨建述職評議考核會,預計參會人數150人,預算2萬元。
2.2020年,本部門培訓費預算40萬元,具體為:黨支部書記培訓班(黨支部書記“不忘初心、牢記使命”通道轉兵黨性教育培訓班,分三期,每期100人,7天左右),預算20萬元;黨務干部進名校(1.湘潭大學-黨務干部提高執行力專題培訓班。2. 湖南師范大學-青年黨務干部理論學習提升專題培訓班。每期培訓人員60人以內,時間9天左右),預算20萬元。
3.2020年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。
七、專業名詞解釋
1.機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
八、公開附表